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外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報工作流程-預(yù)覽頁

2025-08-29 21:21 上一頁面

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【正文】 部門核算;②系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改:換匯成本上下限:,;非六類企業(yè)申報時限為90天,核銷單時限為180天,屬于六類企業(yè)的申報時限和核銷單時限均為90天。然后點擊“自用商品”按鈕,選擇“當前篩選條件下的所有記錄”,點擊“撤銷自用代碼”,系統(tǒng)會將所有商品撤銷為非自用商品。6)系統(tǒng)數(shù)據(jù)導入系統(tǒng)數(shù)據(jù)導入是在系統(tǒng)重裝或不慎初始化操作或需要追回數(shù)據(jù)的情況下,將原系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導入,在“系統(tǒng)維護”菜單下,選擇“系統(tǒng)數(shù)據(jù)導入”, 第七位的1表示第一批,第八位的1表示中文,第九位的4表示四聯(lián),第十位的1表示萬元版. 分批次數(shù):第一次分為1,第二次分為2,以此類推  商品代碼:購進貨物對應(yīng)出口報關(guān)單上的的商品編號  商品名稱:系統(tǒng)根據(jù)商品代碼自動生成  單位:系統(tǒng)根據(jù)商品代碼自動生成  發(fā)票原始數(shù)量:購進增值稅專用發(fā)票上數(shù)量,此外根據(jù)上面提供的單位填寫?!∽ⅲ?“分批單”一式四聯(lián),由出口企業(yè)填列報退稅機關(guān)審核出具,第一聯(lián):出口企業(yè)退稅憑證;第二聯(lián):退稅機關(guān)申報部門留存;第三聯(lián):退稅機關(guān)審核部門留存;第四聯(lián):出口企業(yè)留存?! ∩陥笈危寒斣律陥蟮呐螖?shù)。(特別說明:上述金額錄0時,不要在備注欄加“WT”);  進貨明細數(shù)據(jù)錄入完畢后,點擊“審核認可”按鈕,選擇數(shù)據(jù)范圍為“當前篩選條件上所有記錄”,選擇操作為“審核”,點擊“確認”,則所有進貨明細數(shù)據(jù)的標識一欄設(shè)置為“R” 選擇“當前篩選下所有記錄”和“審核”,最后“確認”。關(guān)聯(lián)號:同進貨 出口發(fā)票號:企業(yè)開具的出口發(fā)票上的號碼(01)共12位注意:a、當報關(guān)單上只有一條記錄時,錄入“9位碼+‘0’+商品項號01”;b、當報關(guān)單上有多條記錄時,有幾條記錄要逐條錄入幾次,在9位碼后面第一條加“001”,第二條加“002”,以此類推;c、假如關(guān)單上有4條記錄,第三條不申報退稅,錄入時則不錄入“003”項,第4條記錄仍應(yīng)錄“004”,其他不變。 出口日期:報關(guān)單上的出口日期輸入報關(guān)單中的出口日期。 商品代碼:出口商品的商品編號① 商品編碼:錄入10位商品編碼;同一商品名稱相同,對應(yīng)不同的征稅稅率,如征13的在10位商品編碼后加1,征17則加2。 單位:系統(tǒng)根據(jù)以上商品編號自動生成 出口進貨金額:同上 申報標志:注意無論是進貨及出口是一方面出錯,還是兩方面出錯,修改后雙方都需要重新做“審核認可”。 若出現(xiàn)未找到換匯成本檢查數(shù)據(jù),則是因為做進貨及出口明細數(shù)據(jù)錄入后未做審核認可標志或前一步數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查出錯或修改后未做審核認可檢查來訂正數(shù)據(jù)標識上的“E” 正常情況下,出現(xiàn)預(yù)申報數(shù)據(jù)一致性檢查通過的結(jié)果,點“關(guān)閉”即可 若是單證申報,則選擇“單證申報” 選擇“預(yù)審反饋處理/退稅申報預(yù)審信息接收”,在彈出的“稅務(wù)機關(guān)反饋信息讀入”對話框中,根據(jù)前一步稅務(wù)機關(guān)預(yù)審反饋信息下載保存的路徑,選擇選擇目標文件為**********,系統(tǒng)提示“成功解壓,是否讀入”時,選擇“是”,彈出“稅務(wù)機關(guān)反饋信息讀入”存放路徑的對話框(無須更改),點擊“確定”,彈出“確定讀入上列數(shù)據(jù)嗎?”,選擇“是”,系統(tǒng)提示“成功讀入”,選擇“確定” 選擇“預(yù)審反饋處理/確認正式申報數(shù)據(jù)”, 打印進貨明細表:選擇“退稅正式申報/查詢本次申報數(shù)據(jù)/進貨明細申報數(shù)據(jù)查詢”,點擊“擴展功能”,選擇“打印到EXCEL”,點擊“打印”,份數(shù)為“2” 打印匯總表:選擇“退稅正式申報/查詢本次申報數(shù)據(jù)/退稅匯總申報表錄入”,點擊“增加”,申報年月為“200508”,批次為“01”,以下內(nèi)容自動生成,點擊“保存”。 生成正式申報軟盤:選擇“退稅正式申報/生成退稅申報軟盤”,彈出“退稅申報軟盤”對話框,選擇申報路徑為“本地申報”,路徑為“A”企業(yè)執(zhí)行“退稅正式申報軟盤”功能后,申報數(shù)據(jù)由本次申報轉(zhuǎn)為已申報狀態(tài),轉(zhuǎn)入申報系統(tǒng)歷史數(shù)據(jù)庫。 申報資料:裝訂報表封皮(1份)出口退稅匯總申報表(3份,其中1份裝訂) 出口報關(guān)單”、“W”、“E”?!癢”:警告標志。出口企業(yè)根據(jù)不同性質(zhì)的錯誤,分析產(chǎn)生的原因,并采取相應(yīng)的方法予以調(diào)整。執(zhí)行“審核反饋處理——已申報出口明細數(shù)據(jù)查詢”菜單項;所以在進行數(shù)據(jù)撤返以前必須設(shè)置一定的條件(單個條件或者組合條件)對該部分數(shù)據(jù)進行篩選,以防將其他批次的申報數(shù)據(jù)同時撤返到采集區(qū);完成數(shù)據(jù)篩選以后,在查詢界面按涉稅證明(一)出口商品退運已補稅證明出口企業(yè)將貨物報關(guān)實際離境出口后,因故發(fā)生退運情況,凡海關(guān)已簽發(fā)出口退稅報關(guān)單的,出口企業(yè)需出具主管其出口退稅的地(市)國家稅務(wù)局簽發(fā)的《出口商品退運已補稅證明》,海關(guān)方能辦理退運手續(xù)。出口企業(yè)填寫或錄入《出口商品退運已補稅證明》后,需持以下資料申請辦理《出口商品退運已補稅證明》:(1)出口貨物報關(guān)單(出口退稅聯(lián));(2)出口收匯核銷單(出口退稅專用)或外管局出具的該票貨物已(未)收匯證明;(3)出口貨物外銷發(fā)票;(4)稅收通用繳款書(原件及復(fù)印件,已退稅須提供)。屬于所屬期海關(guān)信息已到的,由企業(yè)先到調(diào)查部門開具海關(guān)核查函到海關(guān)核查,核查后,憑海關(guān)的出具的海關(guān)核對結(jié)果證明予以辦理。如果是已經(jīng)退下稅來的,辦法不同上,需交回已退稅款本崗位人員接受出口企業(yè)提供辦理出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明的申請后,應(yīng)對審核無誤的證明分別按以下不同情況審核開具,并轉(zhuǎn)科長復(fù)審,復(fù)審后,返還企業(yè)。出口企業(yè)申請補辦需出具主管出口退稅的地(市)國家稅務(wù)局簽發(fā)的《關(guān)于申請出具(補辦報關(guān)單)證明的報告》(以下簡稱《補辦報關(guān)單證明》)。(2)計算機審核查找到報關(guān)單沒有退運,若已開出代理證明,則自動提示已開出代理證明及其數(shù)量,若計量單位一致,計算機自動審核,報關(guān)單信息中出口數(shù)量是否大于已開出代理證數(shù)量,若大于則審核通過,小于則提示出應(yīng)核實相關(guān)數(shù)據(jù);若計量單位不一致,則自動顯示出報關(guān)單信息中出口數(shù)量和已開出代理證明數(shù)量,人工判斷是否可以開具《補辦報關(guān)單證明》。(5)如報關(guān)單無海關(guān)外部信息,由企業(yè)先到調(diào)查部門開具海關(guān)核查函到海關(guān)核查,核查后,憑海關(guān)的出具的海關(guān)核對結(jié)果證明予以辦理。本崗位人員出具《代理出口貨物證明》時,應(yīng)先審核受托方是否具有代理出口資格,委托方是否為有進出口權(quán)的外貿(mào)公司或出口自產(chǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)。(3)計算機自動到海關(guān)報關(guān)單信息中查找報關(guān)單號,若查找到此票報關(guān)單號未辦理退稅,沒有辦理過退運補稅證明,但已開具代理證明計量單位一致,則計算機自動審核剩余數(shù)量與本次開出數(shù)量;若計量單位不一致,則自動提示出三個數(shù)量,即報關(guān)單信息中出口數(shù)量,已開具代理證明單數(shù)量,本次開具代理證明單數(shù)量,由審核人判斷。(6)計算機審核已辦理過退稅,計算機自動核實是否全部辦理退稅,若全額辦理退稅則提示應(yīng)查明原因,若沒有全額辦理退稅,則自動到待退庫中注銷本次開具代理出口數(shù)量;若待退稅數(shù)量小于本次開出代理證明數(shù)量則計算機提示應(yīng)查明原因。已開具證明及相關(guān)資料應(yīng)按季裝訂,于年度終了后歸檔(六)外貿(mào)企業(yè)進料加工貿(mào)易申請表根據(jù)《出口貨物退(免)稅管理辦法》的規(guī)定,外貿(mào)企業(yè)以“進料加工”貿(mào)易方式進口料件,采用作價加工方式銷售進口料件,必須到主管退稅機關(guān)申請開具進料加工貿(mào)易申請表,應(yīng)納稅款在退稅款中抵扣,征稅機關(guān)予以免稅。(1)銷售進口料件的增值稅專用發(fā)票(抵扣聯(lián))復(fù)印件和海關(guān)代征進口料件增值稅完稅憑證原件(復(fù)印件);(2)《進料加工登記手冊》復(fù)印件;(3)進口料件的進口報關(guān)單;(4)進口合同。(2)貨物出口后,出口企業(yè)應(yīng)憑來料加工出口貨物報關(guān)單和海關(guān)已核銷的來料加工登記手冊、收匯憑證向退稅機關(guān)辦理核銷手續(xù)。2.受理申請外貿(mào)企業(yè)代理生產(chǎn)企業(yè)進口料件(進料加工貿(mào)易方式),同時代理企業(yè)出口貨物。(2)對報送的有關(guān)資料進行審核,不得超計劃數(shù)量核簽證明,審核無誤后2個工作日內(nèi)在《準予免稅購進出口卷煙證明》上簽署意見轉(zhuǎn)科長復(fù)核后加蓋公章,登記臺帳。(4)對生產(chǎn)卷煙的廠家主管征稅的稅務(wù)機關(guān)寄送的《出口卷煙已免稅證明》進行核對、登記、留存。并登
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