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正文內(nèi)容

廣東省教育系統(tǒng)財務收支審計辦法-預覽頁

2025-07-07 14:22 上一頁面

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【正文】 四條 對財務管理制度進行審計的主要內(nèi)容: (一 )財務管理的內(nèi)部控制制度是否建立健全并行之有效; (二 )財務管理體制、財務機構的設置、財會人員的配備是否符合國家和上級主管部門的規(guī)定并適應本部門、單位業(yè)務的 需要; (三 )會計核算是否符合會計法規(guī)和制度的規(guī)定。 第八條 對財務支出進行審計的主要內(nèi)容: (一 )各項支出,包括事業(yè)支出、經(jīng)營支出、自籌基本建設支出、對附屬單位補助支出是否按計劃執(zhí)行,有無超計劃開支、虛列支出和以領代報等問題; (二 )各項支出是否嚴格執(zhí)行國家和上級主管部門有關財務規(guī)章制度 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 3 頁 共 5 頁 規(guī)定的開支范圍和開支標準,有無虛報虛列、違反規(guī)定發(fā)放錢物和其他違紀違規(guī)問題; (三 )專項資金是否??顚S茫瑫嫼怂闶欠窈弦?guī); (四 )各項支出的會計核算 是否符合 相關 會計制度、財務制度的規(guī)定,有無會計信息失真等問題; (五 )各項支出所取得的經(jīng)濟效益和社會效益如何,有無損失浪費等問題。 第十二條 對負債進行審計的主要內(nèi)容: (一 )對各項負債包括借入款、應付或暫存款、應繳款項、代管款項等,是否按照不同的性質(zhì)分別進行管理,管理是否合法、合規(guī); (二 )對各項負債是否及時處理,是否按照規(guī)定辦理結算,并在規(guī)定期限內(nèi)歸還或上繳應繳款項。
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