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投資公司內(nèi)控制度及流程圖終-預(yù)覽頁

2025-02-03 10:54 上一頁面

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【正文】 .... ......................... 1 17 14. 融資控制 ................................ ................................ ................................ ..... 1 25 15. 并購的控制 ................................ ................................ ................................ . 1 29 16. 內(nèi)審的控制 ................................ ................................ ................................ . 1 34 17. 利潤分配 ................................ ................................ ................................ ..... 1 39 18. 信息處理的控制 ................................ ................................ ......................... 1 42 3 1. 總則及說明 4 1 .1 內(nèi)部控制制度的定義 1 .1 .1 一般的定義:通常所說的內(nèi)部控制,是指會計內(nèi)部控制制度,《內(nèi)部會計制度控制規(guī)范 試行》的定義是:“ 指單位為了提高會計信息質(zhì)量,保護資產(chǎn)的安全、完整,確保有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行等而制定和實施的一系列控制方法、措施和程序 ”。內(nèi) 部控制制度覆蓋到企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所有行為。 1 .2 .3 流程圖 流程圖是描述內(nèi)部控制行為的主要方法, 是 通 過 對 經(jīng) 營 活 動 整 個 過 程 用 圖 表 形 式 描 述 , 并 對 關(guān) 鍵控 制 點 著 重 說 明 的 一 種 方
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