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定遠年產(chǎn)一億塊(折標磚)燒結(jié)煤矸石頁巖保溫砌塊生產(chǎn)線項目可行性研究報告-預覽頁

2025-06-27 14:17 上一頁面

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【正文】 根據(jù)測試說明,該項目產(chǎn)品的整個生產(chǎn)過程,原料處理是關鍵,不僅原料要求細度要細,還要求成型泥料有較好的塑性。 破 碎后的 兩種 原料再由皮帶輸送機送入高效錘式粉碎機進行細粉碎,粉碎后的 混合料 經(jīng)過高頻振動篩篩分 ,篩 下料由皮帶輸送機直接送至單軸攪拌機內(nèi)進行加水攪拌,篩上料又送回腭式破碎機再粉碎,腭式破碎機選用 PEF400 600型,生產(chǎn)能力 40t/h— 115t/h,高效錘式粉碎機 選用 PCX11001000型專用錘式粉碎機處理能力 60t/h— 80t/h。 048518b37759522e5340decf1d385f9e 12 單軸 強力 攪拌 擠出 機選用 QJ90 型, 雙 級真空擠出機選用JZK90 型。即干燥后的磚坯直接進入隧道窯燒成。 干燥熱源利用隧道窯焙燒時 的余熱,正壓排潮,底送熱風形式,通過調(diào)節(jié)系統(tǒng)自動調(diào)節(jié)送風溫度及風量大小,確保磚坯干燥質(zhì)量。 焙燒溫度控制在 1000℃ — 1050℃,由煤矸石所產(chǎn)生熱量來滿足燒磚工藝要求,燒成周期 42h。 成品處理 燒成后的成品出窯后,由人工轉(zhuǎn)運至成品堆場分堆存放,經(jīng)質(zhì)量檢驗后,等候出廠。 根據(jù)供電管理要求,高壓電需經(jīng)跌落保險直接入變壓器, 電壓通過計量拒、 低壓配電拒送至各用點。 048518b37759522e5340decf1d385f9e 14 排水系統(tǒng) 年產(chǎn) 1 億標磚的生產(chǎn)線排水基本為 生產(chǎn)廢水,生活污水及地面雨水三類,這些廢水均不存在有機污染,其水質(zhì)符合國家排放標準,不需處理直接排入排水系統(tǒng)。這些都在生產(chǎn)過程中進行了有效處理。 ⑷噪聲: 該生產(chǎn)線產(chǎn)生的噪聲主要來自鄂破、錘破、風機、空壓機、對輥等,這些在項目設計中已進行有效處理,主要是 :選用低噪音設備,空壓機進出口裝消音器,所有設備用吸音材料048518b37759522e5340decf1d385f9e 15 設防護罩,建筑隔聲房屋,加強廠區(qū) 綠化等。 工程建設費用包括:工程前期費 、設備安裝購置費、車間廠區(qū)道路建造費、產(chǎn)品庫房、辦公用房、職工宿舍、環(huán)保設施建設費;項目生產(chǎn)預備費包括:產(chǎn)品檢測、化驗、辦公設施、人員培訓及業(yè)務開展等費用。 ⑸ 類似工程的概預算經(jīng)濟技術指標。 資金籌措 項目總投資 3000 萬元 ,其中:已完成項目用地和辦公樓 等設施 投資 800 萬元 ,年產(chǎn)一億塊(折標磚)燒結(jié)煤矸石 頁巖 保溫砌塊 生產(chǎn)線建設投資 20xx 萬元,流動資金儲備投資 200 萬元 。 財務評價 前提 條件 ⑴ 資金的籌集與項目建設進度同步到位,工程建設按計劃方案如期完成。 經(jīng) 測算, 項目投產(chǎn)期后達綱 年份的年銷售收入為 2222 萬元(不含稅 ) ,含稅銷售收入為 2600 萬元 。 (一)直接 材料 ⑴原料煤矸石根據(jù)設計方案該項產(chǎn)品占產(chǎn)品實體 70%,萬塊標磚消耗原料約 噸,參照煤矸石質(zhì)量等因素,原料到廠價格在 50元 /噸左右(含稅)扣除進項稅額,不含稅價格在 43元 /噸左右。 (三)制造費用 制造費用包括固定資產(chǎn)折舊費,修理維護費,小型機物料消耗及其他雜項費用等。 ⑵ 資產(chǎn)修理維護費。 (四)管理費用 企業(yè)管理費包 括管理人員工資及附加費、辦公差旅費、業(yè)務招待費、職工各項社會統(tǒng)籌金、工會經(jīng)費、教育培訓基金及其他費用等。 經(jīng)測 算 ,該項費用為年 50 萬元(含廣告費)。 單位:萬元 序號 項 目 經(jīng) 營 期(年) 合計 1 2 3 4 5 6 一 銷售凈收入 1778 2222 2222 2222 2222 2222 12888 二 成本及費用 1583 1877 1877 1877 1877 1877 10968 三 稅金及附加 16 19 19 19 19 19 111 四 利潤總額 179 326 326 326 326 326 1809 五 所得稅 45 82 82 82 82 82 455 六 凈利潤 134 244 244 244 244 244 1354 七 提取盈余公積 14 24 24 24 24 24 134 八 未分配利潤 120 220 220 220 220 220 1220 048518b37759522e5340decf1d385f9e 22 年均稅后利潤 投資總額 ⑴ 年均投資收益 率 = ( 免增值稅前 ) 100% 1354247。 財務盈利能力分析 該項目建成投產(chǎn)后,按方案提供的數(shù)據(jù),第一年產(chǎn)品產(chǎn)量達到設計能力的 80%,第二年開始各年度均按設計產(chǎn)量 100%、產(chǎn)銷量 100%測算,本次測算 以 前六年指標數(shù)據(jù)平均計算。 6 3000 100% = ++ 3000 100%= 3000 100%=% ⑷ 投資回收期 =4 年 + 總投資額 — 前 4 年現(xiàn)金凈流量 第 5 年現(xiàn)金凈流量 =4 年 + 3000— ( 542+699+699+699) 699 = ⑴ 盈虧平衡點銷售量 = 年固定成本總額 售價 — 稅金 — 變動成本 = 年固定成本總額 單位邊際利潤 = 686 萬元 1390 元 =4935 萬塊(標磚)(按免增值稅計算) ⑸ 財務內(nèi)部收 益率 =%(公式略) 盈虧平衡分析 本項目建成正式投產(chǎn)后,其必要開支的管理費用、財務費用、工資、折舊及其他基本支出列為固定成本,經(jīng)測算每年為 686 萬元,單位變動成本測算為 1191 元 /萬塊(標磚),根據(jù)方案制定的銷售價格,計算出本項目的盈虧平衡點銷售量和銷售額如下: ⑵盈虧平衡 點 銷售額 =盈虧平衡 點 銷 售 量 2600 元 = 萬元(含稅銷售額) 該項目盈虧平衡 點 銷量為 4935 萬塊(標磚),僅占設計產(chǎn)量的%,因而具有較強抗風險能力。根據(jù)定遠縣城目前建設發(fā) 展規(guī)模計算, 20xx 年, 定城規(guī)劃區(qū)內(nèi) 各類房屋建筑總面積 已 超過110 萬平方米, 其中框架 建筑面積為 80 萬平方米。 技術風險 技術風險 是 項目采用的技術先進性、 可 靠性、適用性與預測方案發(fā)生重大變化,導致生產(chǎn)能力降低,生產(chǎn)成本 增加,產(chǎn)品質(zhì)量達不到預期要求 等帶來的風險。
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