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審計工作自查報告-全文預覽

2024-11-04 22:30 上一頁面

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【正文】 行政人員兼任,工作之初都缺乏基本的財務理念,甚至個別分公司財務崗還出現(xiàn)離職現(xiàn)象,導致一些費用在報銷上缺少必要的附件,如辦公用品的零星采購無對應的采購清單;招待餐費無事先申請的用餐單;大額的辦公設備采購只有相關領導的審批報告。審計工作自查報告1感謝財務處在8月中旬組織對大江傳媒下屬相關單位在財務管理制度及帳務處理上的內部審計工作,通過這次內審,網(wǎng)站充分認識到了平時工作中的不足之處。確定了老街段河堤的維修方案。積極改善辦學環(huán)境,啟動了建設一所高標準的九年一貫制中小學校,規(guī)劃容納學生1200人,占地45畝,總投資1800多萬元。(二)堅持以人為本,大力實施民生工程,不斷提高群眾滿意度和幸福指數(shù)大手筆開展農(nóng)村危舊土坯房改造工作,積極建設和諧秀美鄉(xiāng)村全鎮(zhèn)危舊土坯房共1516戶,2012年縣安排改造任務279戶,實際總開工458戶(其中完成一層以上57戶,主體完工329戶,維修加固64戶),大土樓點、老街、茶山咀3集中建設點更是以高標準規(guī)劃起步、嚴要求建設推進,建設秀美和諧的鄉(xiāng)村小區(qū)正在逐漸成型。二是支持和扶助_巖茶葉公司、_金葉茶葉專業(yè)合作社進步擴大生產(chǎn)規(guī)模,2012年_巖茶葉公司通過流轉_墾殖場的山場,新開發(fā)茶園1000畝,金葉茶葉合作社流轉群眾山地開發(fā)茶園300畝。重點項目強力立足于蘇區(qū)振興發(fā)展為目標,依托項目建設為經(jīng)濟發(fā)展不斷注入新的活力。2012年全鎮(zhèn)生產(chǎn)總值達14400萬元,同比增長20%。(五)負責全鎮(zhèn)的思想政治工作、民主法治建設和精神文明建設等工作。審計自查報告3根據(jù)組織安排,本人于20xx年12月至20xx年元月?lián)蝊鎮(zhèn)黨委書記、主席,20xx年元月因工作需要調至縣水保局工作,根據(jù)縣審計局審計通知書(寧審通[2013]11號)的要求,將本人任期內有關情況報告如下:一、職責范圍和分工(一)主持黨委、_全面工作,認真執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級指示,確保在全鎮(zhèn)得以貫徹落實。嚴格執(zhí)行廉潔從審。將審計內部職責劃分為“審計計劃”、“審計查證”、“審計處理”、“審計執(zhí)行”四部分,并將內部機構設置對應劃分成四類,形成四部門各司其職、相互監(jiān)督、運行規(guī)范、密切協(xié)作的運作機制和管理模式,改變由同一個業(yè)務部門“一竿子插到底”的審計作業(yè)模式,這既能提高審計效率,又能有效防范審計風險。以“送出去學”為首選方式,將工程技術人員、計算機審計熟手,送到上級審計機關和大專院校強化培訓,提高工程審計和運用AO系統(tǒng)審計能力,培養(yǎng)審計專業(yè)“精兵”。推行服務承諾制、首問責任制、辦結制,以制度促效能提升,防止“不敬業(yè)”。針對存在的“四不”問題,制定切實可行的整頓措施,堅決杜絕“兩張皮”和“走過場”。跳出審計看審計,要堅持圍繞黨委、政府中心工作和社會關注的熱點、難點、焦點,安排項目計劃和開展審計工作,從機制、體制層面建言獻策,強化審計服務大局功能。重形式輕實效。重業(yè)務輕宣傳。主要體現(xiàn)在部分審計意見書、審計決定不能完全真實、客觀、公允地反映被審計單位的財政、財務收支審計結果。(四)專業(yè)技能亟須提高。(三)功能發(fā)揮不夠充分。按照區(qū)政府的統(tǒng)一安排,我們在機關認真開展了作風整頓建設活動,通過自查發(fā)現(xiàn)“四不”問題在個別同志身上不同程度存在,“不守時”,作風散漫,上下班遲到早退。審計信息化建設相對滯后,一些先進的審計技術和方法沒有得到有效采用,影響了工作質量和工作效率的提高。一是審計力量不足。先后成立了經(jīng)濟責任審計分局、政府投資審計分局、審計執(zhí)法監(jiān)察大隊,爭取了10個財撥編制,晉升了3名副科級領導干部,上掛下派了2名干部,改變了3名干部的工勤身份,選調了6名干部充實審計隊伍,干部職工的凝聚力得到進一步增強。三是抓實廉政教育。二是狠抓班子建設。(五)審計形象明顯提升。在處理處罰決定的文字表述上,力求科學嚴謹。二是嚴把質量復核關。質量是審計工作的“生命線”。二是完善內部制度。堅持以審促糾、以審促建,提出合理性建議105條,促使被審計單位建立完善了56項管理制度,審計職能作用得到充分發(fā)揮。開展“普九”債務化解審計調查,核減債務1101萬元。角色的轉換,和諧了審計氛圍、融洽了審計關系,審計工作的外部環(huán)境明顯優(yōu)化,表現(xiàn)在單位和個人主動請予審計,要求審計的越來越多,請審計提前把關、事中監(jiān)督、事后審查的越來越多,采納審計建議、按審計意見進行整改的越來越多。會上,大家肯定了近年來審計工作所取得的成績,同時也指出審計工作存在的不足,并制定了初步整改措施。但我們也清醒地認識到:隨著高校改革的深入發(fā)展,審計的任務將會更加繁重,工作要求將更高。我們還派人參加省、市有關審計業(yè)務培訓班,努力提高審計業(yè)務水平,并配備了土建、修繕和安裝三套工程造價軟件。我們在審計過程中,堅持參與而不干預,同相關部門建立了良好的合作關系,相互信任和理解,保證了審計工作的順利進行,實現(xiàn)了審計一審二幫三促進的目的。二是內審人員到場是對項目負責人如實提供情況的一個監(jiān)督,是對外部審計人員工作態(tài)度和工作作風的一個監(jiān)督。使紀檢、審計部門的同志能及時了解掌握學校的重大決策和重大經(jīng)濟活動,為開展紀檢、審計工作創(chuàng)造了良好的條件。三、幾點體會校黨政領導的重視是做好審計工作的保證。20**年,我校后勤管理中心設備部門應各部門教學和管理的需求,共采購電腦、多媒體液晶投影機、教務管理軟件以及攝像、照像、網(wǎng)絡數(shù)字會議等配套設備近20項。另有一些數(shù)額較大的工程如遠程綜合樓樁基工程、8號和10號教學樓加固工程以及8號、10號、11號三幢教學樓消防安裝工程等7項,我們委托審計事務所進行審計,%。20**年,進入施工建設的項目有弱電系統(tǒng)工程、室內外裝修工程、演播廳、實驗室、會議室、多媒體教室等10多個項目,投入資金達3000多萬元、為了保證各工程項目嚴格按照國家有關規(guī)范操作,我們對各工程項目、大型設備及大宗物資器材采購的招投標及有關合同的簽訂實行全過程參與,確保各個環(huán)節(jié)做到透明公開,公平公正。學校黨政領導對審計工作予以高度重視和支持,認真履行《教育系統(tǒng)內部審計工作規(guī)定》的6項職責,定期聽取審計工作匯報,多次在黨委會和校領導辦公會上研究部署審計工作,并為審計人員履行職責提供必要的經(jīng)費保證,創(chuàng)造良好的工作環(huán)境和條件。審計自查報告1根據(jù)省教育廳蘇教審〔20**〕6號文件精神,現(xiàn)將我校20**開展內審工作的情況向檢查組的各位領導和專家作一簡要匯報:一、學?;靖艣r及內審機構設置情況江蘇廣播電視大學是一所省屬高等院校,實行省、市、縣三級管理的辦學體制。以上,是學校財務管理工作的自查報告,提請教育局計財科審核。每學期末組織開展資產(chǎn)清查工作,確保帳帳相符、帳卡相符、帳實相符,保障國有資產(chǎn)的安全。每月定期通過校務公開欄向全體教工公布學校重大事項和經(jīng)費使用情況。學校購置教學儀器設備、辦公用品及圖書資料等,只要符合政府采購條件的,全部實施政府采購。按規(guī)定規(guī)范使用財政部門統(tǒng)一印制的票據(jù),開據(jù)票據(jù)規(guī)范。第一篇:審計工作自查報告審計工作自查報告為了全面貫徹落實黨的十八屆三中、四中全會及全市教育黨風廉政建設會議精神,為建立健全內控制度,進一步規(guī)范學校財務管理,確保各項教育經(jīng)費安全、高效、規(guī)范運行,提高教育經(jīng)費使用效益,落實科學發(fā)展觀、辦好人民滿意的教育,促進基礎教育持續(xù)健康發(fā)展,采取有效措施,確保學校財務管理規(guī)范化、制度化、科學化,根據(jù)《審計法》、《教育系統(tǒng)內部審計工作規(guī)定》和《甘肅省教育系統(tǒng)內部審計工作規(guī)定》,現(xiàn)將我校自審工作匯報如下:問題梳理:經(jīng)過自查,學校目前不存在私設“小金庫”、私分公款等嚴重違紀違法行為;在日常財務、財產(chǎn)管理中也能做到責任明確,制度嚴格,注意提高公用經(jīng)費和國有資產(chǎn)的使用效益,確保學校素質教育活動的開展。學校沒有任何擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準的做法。各項支出按實列支,不虛列虛報,沒有以白條作為報銷憑證。重大經(jīng)費開支項目,嚴格執(zhí)行《徽縣四中大項開支申報審批制度》,由校領導班子集體討論決定。學校重視財產(chǎn)管理工作,建立健全內部管理制度。今后,學校還將調整充實財產(chǎn)管理人員,使學校財產(chǎn)管理工作更上一個臺階。下面來看審計工作自查報告范文三篇。學校的審計工作由校長彭坤明同志直接領導,黨委副書記管向群同志具體分管。該遠程綜合大樓層高為21層,總面積為27000平方米,總投資為1億多元。20**年我校龍池庵校區(qū)和漓江路學生公寓涉及到大小維修項目達25項之多,其中我們自審的項目有水電改造工程、校園綠化、學生田徑運動場改造、印刷廠舊廠房改造工程、學生公寓洗碗消毒房等18項,核減率為9%。關于大宗物資設備采購的調研審簽工作隨著我校事業(yè)的發(fā)展,學校各部門添置新的設備和對老設備淘汰更新的需求不斷增加。通過審計,我們出具了相關的審計報告,對加強財務管理,改善食堂經(jīng)營提出了積極的意見和建議,為校領導全面了解學校的財務和經(jīng)費使用情況,加強學生食堂的管理,對學校的進一步發(fā)展作出正確決策提供了較為客觀的依據(jù)。每次校黨委、校領導辦公會均能安排紀監(jiān)審辦公室負責同志參加。一是內部人員
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