【摘要】內(nèi)部審計管理規(guī)定編制日期審核日期批準日期修訂記錄修訂日期修改原因及內(nèi)容摘要修改人
2024-10-29 08:47
【摘要】內(nèi)部審計年度工作計劃表格與內(nèi)部審計的工作計劃匯編 第8頁共8頁 內(nèi)部審計年度工作計劃表格 一、集團公司內(nèi)部審計工作總體思路: 1、今后5年公司審計工作的總體目標是:由傳統(tǒng)的財務收支...
2024-11-22 03:39
【摘要】外文文獻翻譯內(nèi)部審計在沙特阿拉伯的發(fā)展:協(xié)會理論透視內(nèi)部審計職能的價值1早先的研究已經(jīng)運用各種各樣的方法來制定適當?shù)臉藴室栽u估內(nèi)部審計職能的有效率。比如說,視遵照標準的程度為影響內(nèi)部審計表現(xiàn)的其中因素之一。一份1988年國際會計師協(xié)會英國協(xié)會的研究報告就致力與研究內(nèi)部審計作用價值中高級管理層和外部審計員
2024-12-06 10:31
【摘要】第一篇:經(jīng)濟責任審計應提交的相關審計資料 經(jīng)濟責任審計應提交的相關審計資料 (一)被審計單位應當提交的主要資料 1、被審計領導干部任職期間,單位各年度財務收支報告、審計報告、會計報表、帳冊、憑證...
2024-11-15 06:09
【摘要】第一篇:內(nèi)部審計制度 內(nèi)部審計制度 第一章總則 第一條為完善公司治理結(jié)構(gòu),規(guī)范公司經(jīng)濟行為,維護股東合法權(quán)益,提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量,加大審計監(jiān)督力度,明確內(nèi)部審計工作職責及規(guī)范審計工作程序,確保...
2025-10-15 20:24
【摘要】第一篇:內(nèi)部審計章程 內(nèi)部審計章程 第一章總則 第一條為規(guī)范公司內(nèi)部審計工作,明確內(nèi)部審計的職責和權(quán)限,發(fā)揮內(nèi)部審計在強化內(nèi)部控制、改善經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益中的作用,促進公司經(jīng)營效率、經(jīng)濟效益...
2025-10-16 16:15
【摘要】第一篇:內(nèi)部審計規(guī)范 內(nèi)部審計工作規(guī)范 第一章總則 第一條為規(guī)范公司內(nèi)部審計工作,明確內(nèi)部審計的職責和權(quán)限,發(fā)揮內(nèi)部審計在強化公司治理、風險管理和內(nèi)部控制中的作用,促進公司經(jīng)營效率、經(jīng)濟效益的提...
2025-10-16 14:52
【摘要】內(nèi)部控制審計報告2013年度內(nèi)部控制評價報告珠海格力電器股份有限公司全體股東:根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求(以下簡稱企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系),結(jié)合本公司(以下簡稱公司)內(nèi)部控制制度和評價辦法,在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的基礎上,我們對公司2013年12月31日(內(nèi)部控制評價報告基準日)的內(nèi)部控制有效性進行了評價。一、
2025-08-01 20:20
【摘要】聲明:本資料由大家論壇國際注冊內(nèi)部審計師考試專區(qū)收集整理,轉(zhuǎn)載請注明出自更多國際注冊內(nèi)部審計師考試信息,考試真題,模擬題下載大家論壇,全免費公益性考試論壇,期待您的光臨!總 論國際注冊內(nèi)部審計師考試(CIA)是由美國內(nèi)部審計師協(xié)會(IIA)舉辦的關于內(nèi)部審計師的資格考試。該考試具有典型的美國式考試風格,與國內(nèi)的資格考試存在的諸多顯著不同。因此在開始基礎班學習之前,先對CI
2025-07-29 08:06
【摘要】淺談增值型內(nèi)部審計引言現(xiàn)代企業(yè)制度有效運行需要以規(guī)范的公司治理為前提,有效的內(nèi)部審計制度有利于企業(yè)完善公司治理。隨著企業(yè)管理和公司治理的發(fā)展,內(nèi)部審計理論和實務也發(fā)生了很大變化,呈現(xiàn)出價值增值的趨勢。內(nèi)部審計如何提升價值創(chuàng)造能力,為企業(yè)價值增值服務成為值得研究的問題。本文結(jié)合實際對治理的高度認識增值型內(nèi)部審計,既可以有效的發(fā)揮內(nèi)部審計的增值作用,提高公司治理的效率,使
2025-06-28 17:33
【摘要】財務內(nèi)部審計報告 篇一 一、導言 日期:xx年10月26日 接受者:公司總經(jīng)理 引言: 經(jīng)公司xx年度內(nèi)部審計的計劃安排,我們對公司計劃...
2024-12-07 01:57
【摘要】第一篇:內(nèi)部審計流程 內(nèi)部審計程序 前言:根據(jù)當前集團的管控模式,以及審計部人員配置及崗位設置情況,考慮到外部審計因素,為更好發(fā)揮現(xiàn)有的審計資源效率,滿足審計需求,本版內(nèi)部審計程序綜合財務審計和內(nèi)...
2025-10-08 13:56
【摘要】第一篇:內(nèi)部審計管理 我國內(nèi)部審計管理現(xiàn)狀與對策1 ThestatusandmeasuresofinternalauditmanagementinChina 陳丹萍 南京審計學院 摘要:本文...
2025-10-16 16:12
【摘要】第4章練習一、單項選擇題,違反中國注冊會計師鑒證業(yè)務基本準則的是( )。,沒有聘請珠寶玉石鑒定方面的專家,只有兩人密切協(xié)作才可以勝任,鄭先生的妹妹是北方有限責任公司的常年法律顧問,其父老李受事務所之聘擔任該審計項目的玉器鑒定專家。按照雙方簽訂的借款協(xié)議,乙公司每年年末向X銀行提交關于其償債能力的專題報告和相關財務資料。20×8年1月,
2025-03-25 05:25
【摘要】第2201號內(nèi)部審計具體準則——內(nèi)部控制審計第一章?總?則???第一條?為了規(guī)范內(nèi)部審計人員實施內(nèi)部控制審計的行為,保證內(nèi)部控制審計質(zhì)量,根據(jù)《內(nèi)部審計基本準則》,制定本準則。???第二條?本準則所稱內(nèi)部控制審計,是指內(nèi)部審計機構(gòu)對組織內(nèi)部控制設計和運行的有效性進行的審查和
2025-06-25 12:51