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審計(jì)學(xué)教學(xué)與實(shí)訓(xùn)資料-全文預(yù)覽

2025-05-08 00:36 上一頁面

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【正文】 查〗下選擇【銷售毛利波動(dòng)檢查】后顯示“毛利率指標(biāo)分析表”()。進(jìn)入“賬戶發(fā)生額趨勢(shì)波動(dòng)檢查”首先可看到“總分類賬”界面,4. 可在工具欄上點(diǎn)擊“圖形分析”按鈕 2. 點(diǎn)擊“賬戶發(fā)生額波動(dòng)趨勢(shì)檢查”。進(jìn)入“賬戶余額異常方向檢查”界面():進(jìn)行“賬戶正常余額方向設(shè)置”的具體做法是:先在工具欄上選中“異常設(shè)定”按鈕 ,出現(xiàn)“科目余額規(guī)范定義”界面()。 [實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)]1. 學(xué)生進(jìn)入審計(jì)之星教學(xué)軟件,輸入班級(jí)、姓名、學(xué)號(hào)。3. 審計(jì)人員利用本系統(tǒng)對(duì)內(nèi)控制度進(jìn)行測(cè)試和評(píng)價(jià)之后,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提供一份內(nèi)控預(yù)警報(bào)告,提示審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。選擇后,點(diǎn)擊“打開”按鈕,進(jìn)入內(nèi)控制度評(píng)價(jià)界面, “ 內(nèi)控情況評(píng)價(jià)表”中有“內(nèi)控條款”和“評(píng)價(jià)”等項(xiàng),審計(jì)人員根據(jù)檢查情況進(jìn)行評(píng)價(jià),并加以說明。出現(xiàn)“選擇內(nèi)控制度”對(duì)話窗口() 系統(tǒng)內(nèi)預(yù)先設(shè)定了七個(gè)內(nèi)部控制制度調(diào)查表,按照首字母拼音排序。3. 審計(jì)預(yù)警(圖表):對(duì)被審計(jì)單位的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),使審計(jì)人員及時(shí)發(fā)現(xiàn)審計(jì)線索和審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。 [實(shí)驗(yàn)內(nèi)容] 1. 內(nèi)控制度設(shè)定:內(nèi)控制度是企業(yè)對(duì)經(jīng)營活動(dòng)而制定的各項(xiàng)規(guī)章制度,可以根據(jù)被審計(jì)單位具體情況利用“審計(jì)之星”系統(tǒng)制定內(nèi)部控制制度,管理內(nèi)部控制程序。2實(shí)驗(yàn)室集中課后做實(shí)驗(yàn)報(bào)告第八周賬戶余額異常方向檢查,賬戶發(fā)生額波動(dòng)趨勢(shì)檢查,銷售毛利波動(dòng)檢查?!秾徲?jì)學(xué)教學(xué)與實(shí)訓(xùn)課程》課程實(shí)驗(yàn)教學(xué)手冊(cè) 上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院 2008 年 4 月1 日一、實(shí)驗(yàn)教學(xué)大綱課程編號(hào)12001040課程名稱審計(jì)學(xué)開課系部審計(jì)學(xué)系課程總課時(shí)68實(shí)驗(yàn)課時(shí)6執(zhí)行時(shí)間2007年9月面向?qū)I(yè)審計(jì)專業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、稅務(wù)專業(yè)等教材資料教材:《計(jì)算機(jī)審計(jì)教學(xué)與實(shí)訓(xùn)教程》;軟件:審計(jì)之星教學(xué)軟件本課程實(shí)驗(yàn)?zāi)康暮突疽笸ㄟ^內(nèi)部控制及其測(cè)試與評(píng)價(jià)、賬表檢查、憑證檢查的實(shí)驗(yàn),對(duì)審計(jì)軟件有深入的了解,從而理解審計(jì)流程、掌握分析問題和發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)的方法,培養(yǎng)學(xué)生對(duì)復(fù)雜問題的分析、抽象、歸納與綜合的邏輯思維能力,以及動(dòng)手能力,培養(yǎng)學(xué)生利用審計(jì)工具發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)錯(cuò)弊的表現(xiàn)形式與查證技巧能力。二、實(shí)驗(yàn)教學(xué)計(jì)劃安排日 期實(shí)驗(yàn)內(nèi)容實(shí)驗(yàn)課時(shí)實(shí)驗(yàn)形式備注第四周內(nèi)部控制制度設(shè)定,內(nèi)部控制制度評(píng)價(jià),審計(jì)預(yù)警。三、實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)一 內(nèi)部控制及其測(cè)試與評(píng)價(jià)[實(shí)驗(yàn)?zāi)康腯 理解“內(nèi)部控制”在審計(jì)流程中的作用,要求掌握如何設(shè)計(jì)企業(yè)內(nèi)部控制制度、如何評(píng)價(jià)企業(yè)內(nèi)部控制制度、對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制制度出具報(bào)告、給出企業(yè)審計(jì)預(yù)警結(jié)果和相應(yīng)的圖表列示。審計(jì)人員利用本系統(tǒng)對(duì)內(nèi)控制度進(jìn)行測(cè)試和評(píng)價(jià)之后,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提供一份內(nèi)控預(yù)警報(bào)告,提示審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。點(diǎn)擊主菜單〖審計(jì)預(yù)警〗-【內(nèi)控制度設(shè)定】或點(diǎn)擊界面引導(dǎo)圖上的〖審計(jì)預(yù)警〗進(jìn)入引導(dǎo)界面,然后雙擊“內(nèi)控制度設(shè)定”圖標(biāo)。如果我們認(rèn)為還沒有包括完全的制度條款,可以點(diǎn)擊按鈕“編輯”—“新增行” 增加你認(rèn)為
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