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財(cái)務(wù)自查報(bào)告-全文預(yù)覽

2025-04-24 18:01 上一頁面

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【正文】 今后的工作中,我們將積極參加財(cái) 務(wù)工作培訓(xùn),努力學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí),不斷提高財(cái)務(wù)人員的工作素質(zhì),力求將我校的財(cái)務(wù)工作做得更好。在安排支出時(shí),分輕重緩急,保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要,既體現(xiàn)實(shí)際工作需要,又考慮財(cái)力可能,根據(jù)我校各項(xiàng)工作任務(wù),在財(cái)力可能的情況下,有保有壓,確保重點(diǎn),統(tǒng)籌安排,合理支出。 五、存在的問題及對(duì)策 工會(huì) 2021719 第二篇:財(cái)務(wù)自查報(bào)告 學(xué)校財(cái)務(wù)工作在學(xué)校工作中是一項(xiàng)非常重要的工作,是搞好學(xué)校教育教學(xué)工作、改善辦學(xué)條件、校容校貌的有力保障。 內(nèi)部管理。 留存經(jīng)費(fèi)。 篇三: 2021 財(cái)務(wù)自查報(bào)告 (范本 ) 財(cái)務(wù)檢查和經(jīng)費(fèi)審查自查報(bào)告 根據(jù)《炎陵縣總工會(huì)關(guān)于開展對(duì)基層工會(huì)財(cái)務(wù)檢查和經(jīng)費(fèi)審查聯(lián)合 行動(dòng)工作方案》(炎工通字[ 2021]號(hào)文件)的要求,工會(huì)于月日召開會(huì)議,成立了以為組長(zhǎng)的“關(guān)于開展對(duì)基層工會(huì)財(cái)務(wù)檢查和經(jīng)費(fèi)審查聯(lián)合行動(dòng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組”。會(huì)計(jì)監(jiān)督是單位財(cái)務(wù)管理的一項(xiàng)重要任務(wù)。在現(xiàn)金使用過程中嚴(yán)格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定辦理須通過銀行轉(zhuǎn)賬的一律通過銀行轉(zhuǎn)賬支付嚴(yán)格建設(shè)資金管理對(duì)建設(shè)單位的財(cái)政資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)??顚S?。切實(shí)加強(qiáng)現(xiàn)金和銀行存款的管理及時(shí)清理債權(quán)、債務(wù)。處臵資產(chǎn)必須嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)批和資產(chǎn)評(píng)估制度經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)后按評(píng)估結(jié)果處理避免資產(chǎn)處臵的 盲目性、隨意性和腐敗現(xiàn)象的滋生。 加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理防止國有資產(chǎn)流失。在“一支筆審批”的基礎(chǔ)上嚴(yán)格規(guī)定財(cái)務(wù)開支的審批權(quán)限對(duì)于每項(xiàng)開支都必須按規(guī)定的權(quán)限審批后方可報(bào)銷。結(jié)合此次自查實(shí)際提出整改措施: 健全財(cái)務(wù)制度規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。 進(jìn)行清理和盤點(diǎn)沒有按照會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行登記固定資產(chǎn)只有財(cái)務(wù)賬沒有實(shí)務(wù)賬形成賬面資產(chǎn)與實(shí)際資產(chǎn)不相符盤盈、盤虧資產(chǎn)不能及時(shí)查明原因未能按規(guī)定及時(shí)作出處理調(diào)整賬目。現(xiàn)金的控制沒有達(dá)到財(cái)政規(guī)定的相關(guān)要求庫存現(xiàn)金數(shù)量沒有按照有關(guān)規(guī)定存?zhèn)洹? 五現(xiàn)金和銀行賬戶的管理情況按照現(xiàn)金及銀行賬戶的管理規(guī)定嚴(yán)格做到日清月結(jié)帳款相符無“白條”抵庫無私人借支公款無假造用途套取現(xiàn)金等狀況。 四固定資產(chǎn)管理和使用情況為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用在固定資產(chǎn)購臵時(shí)嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購并根據(jù)有關(guān)規(guī)定建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度通過建立健全制度會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。 三單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況根據(jù)工作實(shí)際在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中制定了《財(cái)務(wù)管理辦法》。各項(xiàng)收入和支出全部納入單位預(yù)算統(tǒng)一核算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌安排、合理使用。 二、結(jié)合實(shí)際開展自查圍繞“標(biāo)本兼治、實(shí)行綜合治理統(tǒng)籌謀劃部署穩(wěn)步有序推進(jìn)明確工作重點(diǎn)解決突出問題嚴(yán)格把握政策維護(hù)大局”的指導(dǎo)原則按照文件精神和工作實(shí)際認(rèn)真開展自查。通過自查工作的開展, 進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作重要性的認(rèn)識(shí),對(duì)今后規(guī)范強(qiáng)化基礎(chǔ)管理、強(qiáng)化監(jiān)督、扎扎實(shí)實(shí)地搞好學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作是非常必要的。建立會(huì)計(jì)檔案借閱制度。 啟用帳薄填寫不完整。報(bào)銷憑證附件合規(guī)、合法、完備。并做到制度上墻。 二、財(cái)務(wù)制度的建設(shè) 我校財(cái)務(wù)管理制度健全,制定了健全的《固定資產(chǎn)管理制度》《有現(xiàn)金管理制度》、《財(cái)務(wù)管理制度》、《保管制度》、《出納制度》、《會(huì)計(jì)制度》等。實(shí)行每月會(huì)審會(huì)簽制。 沒有建立會(huì)計(jì)檔案借閱制度。修正用法不當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)科目。通過自查認(rèn)為本單位自查得分為 93 分。為了組織好這次自查工作成立了以主席任組長(zhǎng)副主席任副組長(zhǎng)的“財(cái)務(wù)自查工作”小組為徹底搞好本次自查打好基礎(chǔ)。 去年全年收入萬元其中財(cái)政補(bǔ)助收入萬元包含財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資其他收入萬元比去年同期增收萬元同比增長(zhǎng)累計(jì)總支出萬元比去
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