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最新商貿(mào)公司規(guī)章制度商貿(mào)(三篇)-全文預覽

2025-08-12 18:10 上一頁面

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【正文】 間上網(wǎng)從事非工作范圍活動,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按b類扣罰標準進行扣罰;上班要自覺樹立企業(yè)形象,時常保持辦公環(huán)境整潔,辦公臺面文件擺放整齊。因離崗、離廠造成損失的視情節(jié)輕重予以相應處罰;公司員工因病、因事或其他特殊原因不能按時上下班的應請假,未經(jīng)批準而不按時上下班的作曠工處理。六、市內(nèi)外出工作無宿費補助,伙食補助為午餐補助,標準為15元,交通費依票據(jù)實報(交通工具同第五條)。四、差旅費標準:宿費上限150元/日,伙食補助30元/天。特別費系指因公支付郵電或招待費等。 差旅費管理制度結合本公司實際情況,本著既勤儉節(jié)約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。五、記載有公司秘密事項的工作筆記,持有人必須妥善保管,原則上不準帶出公司。公司秘密包括下列秘密事項:公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項; 人事決策中的秘密事項;專有技術;客戶信息、合作渠道和重要的合同、單據(jù); 公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號; 產(chǎn)品的具體材料成分,特殊制作工藝,產(chǎn)品的生產(chǎn)成本;經(jīng)理確定應當保守的公司其他秘密事項;三、屬于公司秘密的文件、資料,應標明“保密”字樣,非經(jīng)批準,不準復印、摘抄秘密文件、資料。十、經(jīng)經(jīng)理批準,決定假日加班工作或值班的每天補助30元;保密制度為保守公司秘密,維護公司利益,制訂本制度。七、曠工半天者,扣發(fā)當天的基本工資;每月累計曠工1天者,扣發(fā)5天的基本工資,并給予一次警告處分;每月累計曠工2天者,扣發(fā)10天的基本工資,并給予記過1次處分;每月累計曠工3天者,扣發(fā)當月基本工資,并給予記大過1次處分;每月累計曠工3天含(3天)以上,扣發(fā)當月基本工資并予以辭退。事情緊急的需電話聯(lián)系經(jīng)理批準,事畢回公司補寫請假條。三、周一至周六為工作日,周日為休息日。八、辦公用品只能用于辦公,不得移作他用或私用。四、外發(fā)的文件經(jīng)經(jīng)理審核、簽發(fā)后在當日下午五時統(tǒng)一安排發(fā)送,傳真等文件在審核后可立即發(fā)送,并由業(yè)務本人按不同類別編號后歸檔。 屬于秘密的文件,核稿人應該注“秘密”字樣,并確定報送范圍。五、不斷學習,提高水平,精通業(yè)務。 員工守則一、遵紀守法,忠于職守,愛崗敬業(yè)。五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理,鼓勵員工發(fā)揮才智,提出合理化建議。一、公司全體員工必須遵守公司章程,遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。(二)財務工作人員辦理交接手續(xù),由公司負責人進行監(jiān)交。會計檔案一般不得帶出室外,如有特殊情況,需帶出室外復印時,必須經(jīng)執(zhí)行董事批準,并限期歸還。會計檔案的借用。會計檔案應當有執(zhí)行董事指定專人保管。本公司的會計檔案包括:會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料,財務管理制度以及與經(jīng)營管理有關的其它重要文件,如合同、章程等各種會計資料。(二)日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、業(yè)務招待費、培訓費等。(一)出差借款借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、審批流程:財務主管審核簽字→會計復核→經(jīng)理審批。(二)財務人員從銀行提取現(xiàn)金,應當填寫《現(xiàn)金領用單》,并寫明用途和金額,由執(zhí)行董事批準后提取。填寫金額要無誤,完成后交出納人員。(六)配合會計做好各種帳務處理。(三)應當建立健全現(xiàn)金帳目,逐筆記載現(xiàn)金支付。(八)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。(四)合理分配公司收入,及時完成需要上交的稅收及管理費用。無論是身處學校還是步入社會,大家都嘗試過寫作吧,借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。(三)厲行節(jié)約,合理使用資金。(七)按照經(jīng)濟核算原則,定期檢查,分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,及時向董事長提出合理化建議,當好公司參謀。因特殊情況確需坐支的,應事先報經(jīng)董事長批準。(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。支票使用時須有支票領用單,經(jīng)執(zhí)行董事批準簽字,然后將支票按批準金額封頭,加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼,領用人在支票領用簿上簽字備查、(二)支票付款后憑支票存根,發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、執(zhí)行董事審批。執(zhí)行董事外出應由財務人員設法通知,同意后可先付款后補簽。(五)對于報銷時短缺的金額,財務人員要及時催辦。借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。報銷流程:報銷人先填寫費用報銷單(附原始票據(jù))→會計復核→經(jīng)理審批→出納支付現(xiàn)金→審批后的報銷單及原始單據(jù)(包括結賬小
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