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高級審計學a卷答案-成人高等教育、網絡教育-全文預覽

2025-04-04 12:02 上一頁面

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【正文】 制是否恰當。(3分) 4.簡述對內部控制的初步評價。3.各種審計是互相交錯、互相聯(lián)系的,審計人員應當怎樣選用審計類型(形式)來組織審計工作?答:各類審計都有其不同的特點。(5)內部控制可能因為執(zhí)行人員濫用職權或屈從于外部壓力而失效。2.為什么內部控制只能預防而不能杜絕錯弊?答:由于內部控制制度的固有限制:(1)內部控制的設計和運行受制于成本與效益原則。(4)審核評價內部控制制度的健全性和有效性,促進經營管理水平的提高。答:審計的任務是人們在正確認識審計職能的基礎上,根據當時社會需要,對審計提出的要求。答:審計報告是審計人員對被審計單位經濟活動的真實性、合法性、效益性進行審查評價,做出審計結論的書面文件。成人教育amp。)1.(1分);改為“通知”(1分)2.(1分);將“審計準則”改為“職業(yè)道德準則”(1分)3.(1分);將“從屬”改為“不存在主導和從屬關系”(1分)4.√(2分)5.√(2分)6.(1分);改“結論”為“報告”(1分)7.(1分);改為“工作底稿是證據的載體”(1分)8.√(2分)
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