【摘要】--財務(wù)內(nèi)部稽核制度文件編號:JNFP040生效日期:受控編號:密級:秘密版次:修改狀態(tài):總頁數(shù):3正文:2附錄:編制:審核:批準:武漢勁捷電子信息有限公司(版權(quán)所有,翻版必究)文件修改控制修改記錄編號修改狀態(tài)修改頁碼
2025-05-25 12:45
【摘要】 公司監(jiān)察稽核制度 第一章總則 第一條公司各部門及各下屬營業(yè)單位的稽核工作,由總管理處隨時指定適當人員執(zhí)行。 第二條公司稽核業(yè)務(wù)范圍,包括賬務(wù)、業(yè)務(wù)、財務(wù)、總務(wù)及監(jiān)驗五項,除另有規(guī)定外,翻以本...
2025-09-19 19:47
【摘要】此資料由網(wǎng)絡(luò)收集而來,如有侵權(quán)請告知上傳者立即刪除。資料共分享,我們負責傳遞知識。 稽核制度 篇一:稽核制度 財務(wù)內(nèi)部稽核制度 1總則 目的 為加強財務(wù)內(nèi)部控制監(jiān)督,提高財務(wù)管理水平,確保集團資產(chǎn)...
2025-03-15 02:23
【摘要】制度名內(nèi)部賬務(wù)稽核制度電子文件編碼GLZD101頁碼3-1天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632第一條記賬憑證的審核或檢查時,應(yīng)注意下列事項,是否按規(guī)定填制傳票,如有積壓或事后補制者,應(yīng)查明其原因。、子目、細目有無誤用,摘要是否適當,有無遺漏、錯誤以及各項數(shù)字的計算是否正確。,借貸方數(shù)字是否相符。,有關(guān)人員的簽章
2025-08-17 06:54
【摘要】會計內(nèi)部稽核制度 會計內(nèi)部稽核制度1 建立會計內(nèi)部稽核制度的是整個財務(wù)會計工作的重要組成部分,為加強會計監(jiān)督工作的組織措施,保證會計工作順利進行,加強會計控制,根據(jù)有關(guān)制度規(guī)定,結(jié)合我...
2025-04-15 00:51
【摘要】第一篇:內(nèi)部審計稽核制度 XXXXXX內(nèi)部審計稽核制度(暫行) 第一章總則 第一條為進一步完善公司內(nèi)部管理,規(guī)范內(nèi)部審計稽核工作,維護公司合法權(quán)益,促進公司健康發(fā)展,根據(jù)《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作...
2024-10-24 21:14
【摘要】........加強管理人員責任,規(guī)范管理,使各項工作按規(guī)定執(zhí)行,激勵員工積極性,提高工作效率和質(zhì)量,推進管理變革。,提高執(zhí)行力。,并幫助責任部門分析原因、進行改善。、落實規(guī)章制度、流程文件、管理辦法以及會議決議執(zhí)行情況。、溝通。、跟進公司
2025-04-09 05:39
【摘要】GLZD101頁碼3-1第一條記賬憑證的審核或檢查時,應(yīng)注意下列事項,是否按規(guī)定填制傳票,如有積壓或事后補制者,應(yīng)查明其原因。、子目、細目有無誤用,摘要是否適當,有無遺漏、錯誤以及各項數(shù)字的計算是否正確。,借貸方數(shù)字是否相符。,有關(guān)人員的簽章是否齊全。、齊全、確實及手續(xù)是否完備。,有無重編、缺號現(xiàn)象,裝訂是否完整。
2025-04-23 11:17
【摘要】、內(nèi)部稽核制度□總則第一條本公司各部門及各下屬營業(yè)單位的稽核工作,由管理部隨時指定適當人員執(zhí)第二條本公司稽核業(yè)務(wù)范圍,定為帳務(wù)、業(yè)務(wù)、財務(wù)、總務(wù)、監(jiān)驗五項,除另有規(guī)第三條稽核人員對于所審核的事項,應(yīng)負責任,必要時,并應(yīng)在有關(guān)帳冊簿據(jù)上簽第四條稽核人員,除依照規(guī)定審核各單位所送憑證帳表外,并應(yīng)分赴各單位實地稽
2025-04-24 13:30
【摘要】公司商業(yè)秘密保密制度前言公司的商業(yè)秘密,是公司保持競爭優(yōu)勢的“秘密武器”,也是公司的一種無形資產(chǎn),隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展和企業(yè)競爭的激烈,使我們進一步認識到,保護好自已的商業(yè)秘密,就是維護了公司的利益,也就可以促使公司在競爭中保持優(yōu)勢,因此,我們很自然地在公司內(nèi)部采取了一些具體的保護商業(yè)秘密的措施。企業(yè)保護商業(yè)秘密的方式,涉及到競爭環(huán)境、法律環(huán)境、企業(yè)自身的規(guī)模、技術(shù)含量、產(chǎn)品性質(zhì)
2025-04-15 01:38
【摘要】深圳市德信誠經(jīng)濟咨詢有限公司TEL:0755-255856892593626325936264FAX:0755-25585769E-mail:mailto:十一、公司內(nèi)部稽核制度第一條本公司為協(xié)助各部門的工作能順利進行并檢核其執(zhí)行情況促進工作的效率特制定本規(guī)則第二條本規(guī)則所稱稽
2024-10-24 12:08
【摘要】、內(nèi)部稽核制度□總則第一條本公司各部門及各下屬營業(yè)單位的稽核工作,由管理部隨時指定適當人員執(zhí)行稽核工作。第二條本公司稽核業(yè)務(wù)范圍,定為賬務(wù)、業(yè)務(wù)、財務(wù)、總務(wù)、監(jiān)驗五項,除另有規(guī)定外,悉以本辦法規(guī)定辦理。第三條稽核人員對于所審核的事項,應(yīng)負責任,必要時,并應(yīng)在有關(guān)賬冊簿據(jù)上簽章。第四條稽核人員,除依照規(guī)定
2025-04-23 08:43
【摘要】第一篇:財務(wù)稽核領(lǐng)導(dǎo)小組職責 墩集鎮(zhèn)中心學(xué)校財務(wù)稽核領(lǐng)導(dǎo)小組職責 一、審查財務(wù)收支。根據(jù)財務(wù)收支計劃和財務(wù)會計制度,逐筆審核各項收支,對計劃外或不符合規(guī)定的收支,應(yīng)提出意見,并向領(lǐng)導(dǎo)匯報,采取措施...
2024-11-15 23:05
【摘要】工作總結(jié)-財務(wù)稽核類第一篇:工作總結(jié)-財務(wù)稽核類工作總結(jié)及思路***區(qū)分公司本人自今年6月任***區(qū)分公司稽核員至今,回顧近5個月的工作,我在公司領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持與幫助下,嚴格要求自己,按照公司的要求,較好地完成了自己的本職工作。通過5個月來的學(xué)習與工作,工作效率上有了明顯提高,工作方式有了
2025-03-28 12:31
【摘要】5/5財務(wù)稽核部(合規(guī)經(jīng)營部)投資主管職務(wù)說明書檔案編號:一、基本資料1、職務(wù)名稱:投資主管2、直接上級:分管副總裁3、所屬部門:財務(wù)稽核部4、薪金等級:5、薪金水平:6、轄管人數(shù):7、定員人數(shù):110、工作分析人員:
2025-04-07 22:13