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銀行審計工作建議-全文預覽

2024-12-07 02:12 上一頁面

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【正文】 政策,法律法規(guī)、行規(guī)行約的貫徹執(zhí)行情況。同樣財務管理方便做得不好同樣會面臨較大風險和損失?! ∫?、內審的發(fā)展方向及工作重點  要從合規(guī)審計向管理審計轉變。重點關注審計發(fā)現(xiàn)問題的普遍性和典型性,及時提出建議,推動開展專項整治,由點及面放大監(jiān)督效益,更好發(fā)揮“經濟體檢”功能。二是建立審計整改結果運用機制。  做好成果運用文章,推動內部審計價值增值。二是注重審計監(jiān)督關口前移。綜合考慮外部形勢的變化和新興業(yè)務的開展,因勢而動、綜合施策開展內審工作?;鶎愚r商銀行要積極革新內審工作思路和理念,轉型優(yōu)化內部審計目標定位,不能局限于稽核差錯、財務審計,從以查疑糾錯為主轉變?yōu)橐苑瞻l(fā)展為主,堅持效益導向,為科學決策提供參考,為業(yè)務經營提供保障。  審計后續(xù)整改不到位。這種管理模式使內部審計對銀行高管的不當行為不能及時糾偏,內部審計成果難以得到有效利用。當前我國大多數(shù)基層農商銀行普遍開展以糾正違規(guī)、減少差錯為目標的財務審計和合規(guī)審計,很少開展經濟效益、管理咨詢等相關審計服務?! 』鶎鱼y行作為各行競爭的前沿陣地,也是銀行風險積聚的重要環(huán)節(jié),做好基層行內部審計工作對于打造一流商業(yè)銀行具有十分重要的意義?! ?五)運用科學先進的審計方法,擴大審計范圍,樹立全面審計理念  加快審計信息化建設,開發(fā)審計軟件,實現(xiàn)從單一的事后審計轉變?yōu)槭虑皩徲嫼褪轮?、事后審計相結合,從單一的靜態(tài)審計轉變?yōu)殪o態(tài)審計和動態(tài)審計相結合,從單一的現(xiàn)場審計轉變?yōu)楝F(xiàn)場審計和非現(xiàn)場審計相結合,實現(xiàn)審計方式由查錯糾弊向風險管理的轉變,擴大審計范圍,加大審計結果的運用。  (三)從高層向基層推進審計文化和理念  借鑒國內外先進審計質量管理理念,通過各種途徑,從高層向基層推進審計文化和理念,有目的有計劃地將審計質量管理理念傳遞給每一位審計人員,滲透到內部審計部門每個崗位和每個工作環(huán)節(jié),并逐步內化為審計人員的職業(yè)態(tài)度和工作習慣,形成“質量第一”的職業(yè)環(huán)境。  。減少基層行審計工作的人為干擾因素。普遍存在“干好干壞一個樣”的現(xiàn)狀,造成內部審計人員的消極思想,缺乏主觀能動性,審計工作不能務實。這不僅使得內審部門的工作效率低下,同時也使得內審的質量受到影響?! 《⒒鶎鱼y行內部審計存在的問題  基層銀行審計工作在執(zhí)行過程中存在以下一些問題:  (一)基層銀行內部審計不被管理層重視  隨著銀行業(yè)越來越激勵競爭,各商業(yè)銀行對基層行業(yè)績考核的傾向于各類指標數(shù)據(jù)。銀行審計工作建議  銀行審計工作建議  銀行是高風險的行業(yè),內部審計是銀行內部控制系統(tǒng)的重要組成部分之一,隨著市場經濟體制和現(xiàn)代管理理念的深化,我國銀行內部審計工作也得到進一步的發(fā)展,但由于我國商業(yè)銀行內部審計機構建立較晚,內部審計要推動商業(yè)銀行特別是基層分支機構的內部管理質量、風險管理水平的有效提升,仍存在一些亟待提高和改進的方面。銀行內部審計工作有利于資金運行和效益提高,有利于防范金融風險,有利于推進金融系統(tǒng)的廉政建設以及維護內部員工的合法權益。
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