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正文內(nèi)容

03應(yīng)收款項作業(yè)(文件)

2024-11-15 23:24 上一頁面

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【正文】 回來,2006年末估計的壞賬損失余額為13 000元。,必須對客戶的基本情況有較充分的了解。,企業(yè)內(nèi)部的銷售、財務(wù)等部門就要緊密配合,健全賬簿記錄,每半年與客戶對帳。,列入經(jīng)營人員工作業(yè)績的考核范圍。,對應(yīng)收帳款和其他應(yīng)收款進(jìn)行全面檢查,預(yù)計各項應(yīng)收款項可能發(fā)生的壞帳,對于沒有把握能夠收回的應(yīng)收帳款和其他應(yīng)收款計提壞帳準(zhǔn)備。內(nèi)容包括核準(zhǔn)數(shù)額、形成的過程及原因、追蹤催討的經(jīng)過及措施、對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響,對涉及的有關(guān)責(zé)任人員的處理結(jié)果或意見。第三條、建立應(yīng)收款內(nèi)部管理報告制度。4)、申請付款的部門及工程項目負(fù)責(zé)人是清理追收應(yīng)收帳款的第一責(zé)任人。第四條、對于預(yù)付帳款應(yīng)嚴(yán)格管理。第二條 本制度所稱應(yīng)收款項包括應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款和預(yù)付賬款。銷售部和財務(wù)部應(yīng)每月核對應(yīng)收賬款情況,如有差異,需及時找出原因,并限期解決。第十五條 本制度自2002年 月 日起實施。第十三條 本公司按期對應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款提取壞賬準(zhǔn)備,具體方法按照《資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和損失處理制度》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。第二章 應(yīng)收款項的管理第四條 應(yīng)收款項的信用管理應(yīng)收賬款管理人員和銷售業(yè)務(wù)人員應(yīng)對客戶作信用調(diào)查,建立客戶信用檔案,作為簽訂合同的依據(jù)。2)、預(yù)付賬款必須依合同付款,并在合同約定的時間清算完畢,執(zhí)行《財務(wù)結(jié)算支付管理辦法》。5)、工程項目質(zhì)保金的收回需統(tǒng)一匯入公司總部賬戶,如需支付該項目外欠款,由項目列計劃經(jīng)財務(wù)部審核總經(jīng)理批準(zhǔn)進(jìn)行撥付。2)、分管其他應(yīng)收款的財務(wù)人員在每月10日前對上月未按公司規(guī)定歸還借款的單位和個人帳中的應(yīng)收帳款進(jìn)行清理,對不按規(guī)定及時還款的個人扣發(fā)當(dāng)月工資,并通知有關(guān)部門負(fù)責(zé)人及時催收。第四篇:應(yīng)收款項管理辦法應(yīng)收款項管理辦法第一條、應(yīng)收帳款、預(yù)付帳款明細(xì)帳必須根據(jù)經(jīng)核對的工程合同、工程計量支付、工程結(jié)算單和材料采購合同、機(jī)械設(shè)備租賃合同、勞務(wù)合同等及付款申請、收款收據(jù)作為付款依據(jù)予以付款、記帳,應(yīng)按照不同的應(yīng)收賬款或供應(yīng)單位名稱設(shè)置明細(xì)。嚴(yán)禁不經(jīng)批準(zhǔn)善自進(jìn)行。如有問題,必須向公司財務(wù)審計部、主管領(lǐng)導(dǎo)匯報,并采取相應(yīng)措施,避免經(jīng)濟(jì)損失。按欠款金額的大小、欠款時間的長短、欠款是否及時償還等排隊整理,分析歸類,確認(rèn)其信譽(yù)程度,進(jìn)一步了解其償還債務(wù)的能力,以便決定今后是否與其繼續(xù)開展業(yè)務(wù)。對那些信
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