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5審計廉政建設(shè)的思考(文件)

2025-09-08 21:19 上一頁面

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【正文】 。審查財產(chǎn)物資是否相符,有無擅自處置國有資產(chǎn)、將資產(chǎn)轉(zhuǎn)到賬外或下屬單位以及集體私分造成國有資產(chǎn)流失的問題;審查有無私自出租、出借國有資產(chǎn)和租金收入不納入會計核算,私設(shè)小金庫的問題。 審計資產(chǎn)保值增值情況。圍繞重大經(jīng)濟決策是否符合程序,是否有個人獨斷專行、決策失誤,造成損失、浪費和國有資產(chǎn)流失等問題。在實際工作中,審計部門面臨著客體交叉、違紀(jì)交錯、手段受到限制的現(xiàn)狀,在審計查處嚴(yán)重違法亂紀(jì)案件中,除了取得司法部門的配合支持外,還要加強同紀(jì)檢、監(jiān)察部門的密切配合。為了掌握案情, 審計與紀(jì)檢、監(jiān)察部門應(yīng)加強工作聯(lián)系,經(jīng)常交流、通報有關(guān)情況,建立行之有效的工 第 7 頁 共 7 頁 作聯(lián)系、情況通報、聯(lián)席會議制度。 。配合紀(jì)檢、監(jiān)察部門辦理大案要案,是由案件中違紀(jì)行為交錯而采取的必要形式。審計機關(guān)在實施審計過程中,要注重大要案線索的查處,發(fā)現(xiàn)黨員干部或國家工作人員犯有嚴(yán)重錯誤和經(jīng)濟上違紀(jì)違法的行為,應(yīng)有意識地留心捕捉案源,并做好詳細(xì)的取證工作,經(jīng)過認(rèn)真整理,及時移交紀(jì)檢、監(jiān)察部門。財政、財務(wù)收支的結(jié)果是從根本上反映一個單位經(jīng)濟活動的面貌,因此審計財政、財務(wù)收支,反映考察領(lǐng)導(dǎo)干部在管理本單位、本部門的經(jīng)濟活動中,是否執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和遵守廉潔自律,是否做到了廉潔從政,有無侵占國有資產(chǎn),以權(quán)謀私等違紀(jì)違規(guī)行為。通過對收支結(jié)余檢查情況的分析,反映領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間的家底情況,從而達到客觀公正地評 第 6 頁 共 7 頁 價領(lǐng)導(dǎo) 者任期所具備的綜合素質(zhì)和經(jīng)營管理水平。主要審查納入會計核算的債權(quán)債務(wù)是否真 實,有無長期掛賬和資金被其他單位和個人占用以及違反規(guī)定對外投資等問題;有無弄虛作假,擅自沖銷往來賬的問題。審查支
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