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3教育內(nèi)部審計工作規(guī)定(文件)

2025-08-24 00:31 上一頁面

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【正文】 (四)參與制定有關(guān)的規(guī)章制度,起草內(nèi)部審計規(guī)章制度; (五)參加本部門、本單位的有關(guān)會議,召開與審計事項有關(guān)的會議; (六)對正在進(jìn)行的嚴(yán)重違法違紀(jì)、 嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)的行為,做出臨時的制止決定; (七)對可能轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄的會計憑證、會計賬簿、會計報表以及與經(jīng)濟(jì)活動有關(guān)的資料,經(jīng)本部門、本單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),有權(quán)采取暫時封存的措施; (八)提出改進(jìn)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益的建議;對模范遵守和維護(hù)財經(jīng)法紀(jì)成績顯著的單位和個人提出給予表彰的建議;對違法違規(guī)和造成損失浪費(fèi)的行為提出糾正、處理的意見;對嚴(yán)重違法違規(guī)和造成嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)的有關(guān)單位和人員提出經(jīng)濟(jì)移交紀(jì)檢、監(jiān)察或司法部門處理的建議; 第二十一條教育系統(tǒng)內(nèi)部審計可以利用國家審計 機(jī)關(guān)、上級內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)和社會中介機(jī)構(gòu)的審計結(jié)果;內(nèi)部審計的審計結(jié)果經(jīng)本部門、本單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意后,可提供給有關(guān)部門。 第二十五條審計組對審計事項實施審計后,編制審計報告,并征求被審計單位意見。 第二十八條內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)在審計事項結(jié)束后,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定建立和管理審計檔案。 以上行為構(gòu)成犯罪的,應(yīng)提應(yīng)當(dāng)移交司法機(jī)關(guān)處理。 以上行為構(gòu)成犯罪的,應(yīng)當(dāng)移交司法機(jī)關(guān)處理。 第二十六條內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人對審計報告進(jìn)行審核后,報本部門、本單位主要負(fù)責(zé)人審批。 第 7 頁 共 8 頁 第二十三條內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)實施審計,應(yīng)組成審計組,編制審計方案,并在實施審計前向被審計單位送達(dá)審計通知書。各單位內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)配合財務(wù)部門加強(qiáng)財務(wù)管理,對本單位資金收支的真實性、完整性、合法性,以及賬務(wù)處理的正確性進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督,定期進(jìn)行審計調(diào)查。 第十五條審計人員依法履行職責(zé),受法律保護(hù),任何單位和個人不得設(shè)置障礙和打擊報復(fù)。 第 4 頁 共
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