【摘要】有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/不合格品控制程
2025-07-13 20:11
【摘要】鶴山市某棉紡織企業(yè)有限公司文件名稱:不合格品控制程序文件編號:MY2—019版本號:A編制:審批:日期:2004/7/1日期:2004/7/5修訂記錄頁
2025-07-07 12:13
【摘要】編號:MY2-019不合格品控制程序共6頁第6頁版本號:A頁版號:01鶴山市某棉紡織企業(yè)有限公司文件名稱:不合格品控制程序文件編號:MY2—019版本號:A編制:
2025-08-21 12:46
【摘要】SHUNTATENTERPRISECO.迅達企業(yè)公司文件編號ST-QP-014文件版本A頁碼第1頁,共3頁程序文件文件名稱:不合格品控制程序會簽及分發(fā):
2025-06-03 08:59
【摘要】共4頁第1頁上海寶鋼國際經(jīng)濟貿(mào)易有限公司管理文件文件編號:QA05005第3版簽發(fā):戴志浩不合格品控制程序1目的和適用范圍為對不合格商品、不合格服務(wù)及不合格的自用設(shè)施進行控制,特制訂本程序。本程序適用于各事業(yè)部、經(jīng)營財務(wù)部、貨代部和信息化管理部(以下簡稱各單位
2025-07-13 17:10
【摘要】中國最大的管理資源中心第1頁共
2025-07-13 14:56
【摘要】9/91.目的控制不合格品,防止誤用不合格品,確實做好改善措施,杜絕品質(zhì)問題的發(fā)生。2.范圍:適用于凡判定為不合格的原材料、半成品與成品以及客退品的控制。3.權(quán)責(zé)項目判定單位隔離單位處理權(quán)責(zé)人員來料IQC倉庫采購部主管、品管部主管、總經(jīng)理制程IPQC、作業(yè)員生產(chǎn)單位生產(chǎn)部門主管、品管部主管、總經(jīng)理成品QA
2025-06-30 20:19
【摘要】上海震飛汽車零部件有限公司返工/返修單日期:R-08-07-02-B/0圖號名稱數(shù)量供方/部門不合格特征及返工返修方法
2025-06-14 13:29
【摘要】不合格品控制程序1目的對公司不合格品進行控制,包括識別、標(biāo)識、記錄、隔離、評審和處置。2適用范圍適用于公司工程項目從開工建設(shè)到工程達標(biāo)投產(chǎn)的全過程。3職責(zé)副總經(jīng)理(基建管理)負責(zé)不合格品控制的領(lǐng)導(dǎo)工作。工程部是負責(zé)對工程項目不合格品進行控制管理,匯總不合格的有關(guān)數(shù)據(jù)并進行分析,按有關(guān)規(guī)定對不合格進行登記、確認、評審、處置以及處
2025-07-13 20:06
【摘要】XXXX公司程序文件編號XXXX/CX-20-2020不合格品控制程序版本/修訂A/0頁數(shù)21目的對不合格產(chǎn)品實施有效控制,以防止不合格品非預(yù)期使用或交付。2適用范圍適用于對本公司建筑安裝施工中的采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品中不合格品(項)的控制。3相關(guān)文件《產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序》《持續(xù)改進
2025-11-07 12:45
【摘要】SHENZHENKEDINGHARDWAREINDUSTRALC0.,LTD深圳科鼎五金實業(yè)公司品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單NO:供應(yīng)商部件名稱物料編號送貨單號來料數(shù)量定單編號抽檢數(shù)量不良數(shù)不良率不合格項目數(shù)量不良率備注
2025-05-28 18:01
【摘要】Q/DQ·RH-QP10-2020不合格品控制程序第A版第0次修訂第1頁共3頁1目的對不合格產(chǎn)品進行識別和控制,防止不合格的非預(yù)期使用或交付。2范圍適用于對原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。3職責(zé)3.1質(zhì)檢部負責(zé)不合格品的識別,并跟
2025-08-08 23:30
【摘要】不合格品控制程序修訂狀態(tài):0日期:編號:QR/HD-01-02第2頁對不合格品進行標(biāo)識、記錄、隔離、評價和處置等控制,以防止不合格品的非預(yù)期使用。適用于產(chǎn)品形成全過程的不合格品和可疑材料控制及交付后的不合格品的處理。不合格品:沒有滿足規(guī)定的一個或多個質(zhì)量特性的產(chǎn)品。
2025-08-08 21:35
【摘要】ControlProcedure制定單位PreparingDepartment:?QA?Department生效日期EffectiveDate:08-Oct-2xxx制定Preparedbyxxx審核:Ch
2025-08-09 04:52
【摘要】內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序1、目的:檢查公司的質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求,是否有效地保持、實施和持續(xù)改進。2、范圍:適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品及其所有部門。3、職責(zé):、辦公室負責(zé)內(nèi)審,負責(zé)制訂審核的年度計劃。、各有關(guān)部門負責(zé)對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項在規(guī)定的時間內(nèi)完成相應(yīng)的糾正措施。
2025-08-13 20:16