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年加工三萬噸淡水魚可行性報告(文件)

2025-08-19 20:57 上一頁面

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【正文】 在區(qū)內(nèi)解決。魚糜生產(chǎn)技術(shù)的先進性主要表現(xiàn)在剔除魚土腥味專有技術(shù);魚膠原蛋白肽采用混合酶生物技術(shù)具有較高的先進性,適用性和經(jīng)濟性的特點?;旌厦阜ㄋ?,常溫濃縮,冷凍或噴霧干燥(依用途不同可采用不同干燥方法)所得產(chǎn)品質(zhì)量達到目前日本,美國一些著名公司的標準。(二)工藝流程 本節(jié)主要介紹魚鱗生產(chǎn)魚膠原蛋白肽生產(chǎn)工藝流程。 第一階段為前處理,即對魚鱗進行脫脂脫灰處理。(三)生產(chǎn)設(shè)備選型 根據(jù)項目生產(chǎn)規(guī)模及工藝配套需要,選擇國產(chǎn)加工設(shè)備。第四部分:分析檢測設(shè)備 合計 35萬元。項目主要包括:主要生產(chǎn)工程,輔助生產(chǎn)工程,公用工程(含動力系統(tǒng),運輸,給排水,廠區(qū)總圖),服務(wù)性工程和廠外工程具體單項工程見下表: 項目單項工程一覽表一)主要生產(chǎn)工程項目 面積  1200平方米 600平方米 150平方米 20畝二)輔助生產(chǎn)工程項目三)公用工程項目動力系統(tǒng)工程項目11鍋爐房12冷庫13變配電室14廠區(qū)供電線路15廠區(qū)供熱線路運輸工程項目 21 汽車庫給排水工程項目 31給排水管道 32消防系統(tǒng)與機井廠區(qū)總圖工程項目 41道路,圍墻,大門,警衛(wèi)室,綠化四) 服務(wù)性工程項目輔助用房食堂,自行車棚,廁所五)廠外工程項目供電外線供水外線廠房設(shè)計 整個廠區(qū)占地20畝,廠區(qū)車間建筑面積為2000平方米,建筑結(jié)構(gòu)為鋼筋混凝土的多層建筑。(二) 勞動安全項目建設(shè)投產(chǎn)后能符合職業(yè)安全衛(wèi)生要求,車間生產(chǎn)有勞動安全保障,工人勞動條件較好,每道工序都無國家規(guī)定污染物排放,車間內(nèi)設(shè)有良好的防火消防滅火設(shè)施,以保證安全衛(wèi)生的生產(chǎn)條件。利用輪休時間培訓(xùn)(或業(yè)余上課)。十、投資估算與資金籌措(一) 建設(shè)投資估算本項目建設(shè)投資估算內(nèi)容只包括固定資產(chǎn)投資和建設(shè)期利息(根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,今年暫免固定資產(chǎn)投資方向調(diào)整稅,故此項費用未估算在內(nèi))??鄢裏o形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)投資的固定資產(chǎn)總投資額,加上建設(shè)期利息,即形成本項目固定資產(chǎn)原值: 1760萬元。它包括借款利息及手續(xù)費、管理費等財務(wù)費用。詳見“建設(shè)項目投資估算表(輔助報表1)”。 本項目投資中借款總額為2111萬元。序號項目單價投產(chǎn)期達產(chǎn)期2 60%3 80%4~16 100%1水(噸)2元32電(度)172961203汽(噸)40元360480600合計723:按各年度運輸量的預(yù)算估算,當年產(chǎn)量生產(chǎn)負荷為60%時為240萬元,80%時為320萬元,100%時為400萬元。遞延資產(chǎn)攤銷費按遞延資產(chǎn)總額30萬元計算,按5年攤銷,每年攤銷6萬元。(輔助報表4)是上述110各項費用之和,當達100%生產(chǎn)能力時為15512萬元,年平均總成本費用14828萬元,其中可變成本13750萬元,固定成本1078萬元。各產(chǎn)品的銷售價格是根據(jù)財務(wù)評估的定價原則,以近幾年國內(nèi)外市場已實現(xiàn)的價格為基礎(chǔ),預(yù)測到生產(chǎn)初期的市場價格,初步確定:魚膠原蛋白每噸出廠價為12萬元。增值稅按銷售稅額與進項稅額的差額,稅率均按17%計算。(三)利潤總額及其分配估算。(四)財務(wù)盈利能力分析根據(jù)本項目“利潤表”(見基本報表2)和“固定資產(chǎn)投資估算表”(見輔助報表)的計算結(jié)果,可分析計算下列財務(wù)效益凈指標:投資利潤率(IOR)=年利潤總額/總投資額*100%達產(chǎn)100%時:IOR= 1888/2330*100%=81%年平均投資利潤率=年平均利潤/投資總額*100%=1876/2330*100%=%16% 投資利稅率=年利稅總額/總投資額*100%達產(chǎn)100%時:投資利稅率=(1888+)/2330*100%=115% 年平均投資利稅率=年平均利稅額/*投資額*100%=(1888+)/2330*100%=113%21%說明平均投資利潤率和平均投資利稅率均達與本行業(yè)的平均利潤率(16%)和平均利稅率(21%),說明本項目單位投資對國家積累的貢獻水平超過了本行業(yè)的平均水平。(3) 所得稅后的投資回收期(Pt)。在還款期間將未分配利潤、折舊費和攤銷費全部用于還款,這些資金除了償還當年的固定資產(chǎn)借款本金后,每年仍有結(jié)余。見下圖(敏感性分析圖):行業(yè)基準內(nèi)部收益率線內(nèi)部收益率線(基本方案)投資經(jīng)營成本銷售收入內(nèi)部收益率(%)從上圖可以看出銷售收入和經(jīng)營成本對基本方案內(nèi)部收益率的影響曲線與財務(wù)基準收益率的交點(臨界點)分別為銷售收入降低約6%和經(jīng)營成本提高約8%,項目的內(nèi)部收益率才低于基準收益率的水平。因此本項目是完全可接收的。而且,本項目對完善資源綜合利用和環(huán)境保護等項事業(yè)在全國的進一步推進,將起到示范樣板作用,造富子孫后代,其功不可沒。十二、結(jié)論與建議 綜上所述,本項目在技術(shù)上是先進適用的,建設(shè)上是可行可能的,經(jīng)濟上是合理有效的,并在水產(chǎn)開發(fā),魚類資源合理利用,環(huán)境保護,提高科研技術(shù)水平和發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟與脫貧致富等方面均有良好的社會效果。(
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