【摘要】第六章-PP06_維修/拆解/改制流程1.流程說明此流程描述維修/拆解/改制的作業(yè)過程:計劃人員根據(jù)維修/拆解/改制需求創(chuàng)建并下達維修/拆解/改制訂單;實擊操作的要點在于根據(jù)實際需求正確選擇訂單類型并正確維護結算規(guī)則;訂單類型的選擇及結算規(guī)則維護科參照下表:生產(chǎn)工單類型工單分類系統(tǒng)工單配置會計科目成本中心ZP03鋼板裁剪訂單帶物料(CO01)
2025-04-09 00:59
【摘要】最終用戶操作手冊-AM03流程上海震旦家具有限公司SAP實施專案版本:第三章-AM03_固定資產(chǎn)/在建工程采購流程1.流程說明此流程描述了通過internalorder來管控固定資產(chǎn)/在建工程PO采購,即當采購金額達到預算設定的比率(80%或90%)時系統(tǒng)可自動發(fā)出預警通知的
2025-05-26 14:39
【摘要】第一章-HR01_組織架構調(diào)整流程1.流程說明該流程主要描述了依據(jù)企業(yè)目標策略的調(diào)整及業(yè)務環(huán)境需求的變化而重新確定組織架構時,人力資源依照經(jīng)核準的《組織系統(tǒng)圖》在系統(tǒng)中修改或定義組織架構。l該流程主要涉及到的部門是總部人力資源,其具有創(chuàng)建、修改及顯示的權限,區(qū)公司及營業(yè)的人力資源只具有顯示權限l創(chuàng)建組織架構包括:創(chuàng)建組織單元、職位、分配成本中心;組織單元與組織單
2025-04-09 00:58
【摘要】家具公司國內(nèi)采購訂單收貨流程1.流程說明本流程適用于倉儲OEM收貨員依據(jù)采購訂單對國內(nèi)OEM廠商的供貨商品進行收貨入庫的過程。操作要點:2訂單審核要點:1:倉儲OEM收貨員依據(jù)供應商‘到貨驗收單’(附件一)上填寫的采購訂單編號在系統(tǒng)中進行訂單編號的核對,檢查采購訂單是否在系統(tǒng)中存在。如果供應商填寫的采購訂單在系統(tǒng)中不存在,倉儲OEM收貨員可對廠商繳庫的
2025-04-08 22:42
【摘要】物料主數(shù)據(jù)物料主數(shù)據(jù)為了促進采購流程,企業(yè)在實際運行過程中要為所需的物料創(chuàng)建物料主數(shù)據(jù)。物料主數(shù)據(jù)中包含所有物料,企業(yè)過程,制造商和存儲點的數(shù)據(jù),是物料特定信息(如現(xiàn)有庫存和物料評估的數(shù)據(jù))的中心儲存庫。在采購流程中,常用到的有如下數(shù)據(jù):常用數(shù)據(jù)
2025-08-04 07:55
【摘要】最終用戶操作手冊-FI01流程上海震旦家具有限公司SAP實施專案版本:第一章-FI01_會計科目創(chuàng)建流程1.流程說明震旦中國各公司統(tǒng)一使用一套會計科目表。SAP系統(tǒng)中會計科目之創(chuàng)建,僅限于集團總部科目維護人統(tǒng)一作業(yè)。會計科目之創(chuàng)建,包含分別在COA及公司代碼新增的兩個層面。本流程
2025-08-10 12:02
【摘要】內(nèi)容?SAP模塊信息?SAP相關數(shù)據(jù)構成?各模塊業(yè)務流程中的主數(shù)據(jù)SAP業(yè)務模塊總攬SAP相關數(shù)據(jù)構成與柳工無關數(shù)據(jù)與柳工相關數(shù)據(jù)即與客戶端相關或無關與柳工相關的數(shù)據(jù)構成PP-主數(shù)據(jù)結構圖物料主數(shù)據(jù)BOM工作中心
2025-03-04 17:39
【摘要】?2023TingyiHoldingCorp.,Ltd,Allrightsreserved.成會研討會—物料主數(shù)據(jù)武漢頂益彭成俊09/17/2023?2023TingyiHoldingCorp.,Ltd,Allright
2025-03-02 18:52
【摘要】上海**家具ERP實施方案建立日期:2014-6-9修改日期:2016-9-11客戶項目經(jīng)理:用友項目經(jīng)理:文檔作者:日期:63/63文檔控制修改記錄日期作者版本電話201
2025-05-03 22:50
【摘要】主數(shù)據(jù)定義與維護(1)F1X在變更固定資產(chǎn)相關信息基礎設置時沒有經(jīng)過適當?shù)氖跈嗯鷾?,沒有留下記錄(KA)(2)F2X主數(shù)據(jù)定義與維護權限缺乏適當?shù)穆氊煼蛛x(KA)1)F:在變更固定資產(chǎn)相關信息基礎設置時沒有經(jīng)過適當?shù)氖跈嗯鷾剩瑳]有留下記錄(1)KA11、所有的主數(shù)據(jù)字典變更(包括憑證模板、資產(chǎn)目錄、單位設置、虛擬單位設置和綜合編碼的變更)均需提交申
2025-04-07 22:56
【摘要】客訴及驗收異常處理流程1.流程說明該流程描述了兩種業(yè)務情況:驗收異常和完款后客訴。驗收異常:服務在組裝現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題后,填寫客訴單。根據(jù)客訴單,由驗收異常處理人員或服務接單人員在系統(tǒng)中創(chuàng)建驗收異常通知單。查詢原發(fā)貨單及至交易申請書的信息進行責任分析。經(jīng)責任分析后,將驗收異常通知單轉(zhuǎn)至相關部門,進行處理方式咨詢后反饋給客戶,并在驗收異常單中作相應的狀態(tài)和內(nèi)容更新。處
【摘要】最終用戶使用手冊標題:作業(yè)類型主數(shù)據(jù)維護流程手冊類型:基于流程部門/模塊:財務部/管理會計用戶手冊號:CO-0104版本:00總覽基本知識及概念按成本會計按成本費用核算需求,針對生產(chǎn)過程中需要按不同費用分配率區(qū)別的工序建立不同的作業(yè)類型,在系統(tǒng)中實現(xiàn):1.創(chuàng)建作業(yè)類型KL012.修改作業(yè)類型KL023.顯示作業(yè)類
2025-04-07 05:18
【摘要】----文件管理程序文件編號:QP-0401制訂單位:行政部(文控)版本版次:A/0編訂日期:20xx-03-15修訂日期:無生效日期:20xx-03-15序號分發(fā)部門分發(fā)分數(shù)序號分發(fā)部門分發(fā)分數(shù)1總經(jīng)理1
2025-06-14 12:55
【摘要】第十二章-MM12_生產(chǎn)性物料詢報價流程1.流程說明此流程適用于訂制品、研發(fā)新品開發(fā)、樣品研究、采購降價、新廠商開發(fā)、模具請購/整修之詢報價需求,由系統(tǒng)協(xié)助進行對外之詢報價作業(yè)及執(zhí)行系統(tǒng)比價建議作業(yè)。在產(chǎn)銷部商品支援課、研發(fā)部、采購部之詢價需求提出后,統(tǒng)一由采購部負責對外詢價作業(yè),并進入系統(tǒng)執(zhí)行線上詢報價作業(yè)。所有發(fā)注詢價單之供應商原則上必須為公司正式的供應商,否則
2025-04-25 02:01
【摘要】11/11XX家具有限公司員工獎懲實施細則蕪福字[2004]000號員工獎懲實施細則第一章總則第一條為提高員工工作積極性,嚴明工作紀律,獎懲分明,增強工作效率,特制定本實施細則。第二條本實施細則適用于公司員工的獎懲工作。第二章管理職責第三條人力資源部是公司員工獎懲歸口管理部門,負責對員工獎懲工作進行監(jiān)督管理工作,
2025-07-29 02:38