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20xx醫(yī)院審計工作總結[范文模版](文件)

2025-04-17 22:09 上一頁面

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【正文】 固樹立依法審計、依法監(jiān)督、在工作中自覺遵守、嚴格執(zhí)行審計工作要求和審計程序,克服審計過程中的隨意性,做到審計程序合法、審計行為規(guī)范、審計問題定性準確、審計結論客觀公正。每個審計人員都能自己主動找事、查事、詢事并規(guī)范操作,一個審計報告完成后,大家?guī)е鴮︶t(yī)院負責、對審計工作負責的態(tài)度都要認真閱讀,對應用法規(guī)有疑問的通過網上查找或向有名的律師咨詢,確保應用法規(guī)正確,讓審計報告經得起時間和歷史的檢驗。 注重業(yè)務知識學習,提高工作水平 我們注重業(yè)務知識學習,努力提高審計人員的工作水平。三是選派審計人員參加上級審計機關組織的各 種審計培訓班和理論研討會。二是審計咨詢和審計服務還沒有完全到位 。這些存 在的不足問題,需要引起我們高度的重視,采取切實措施,在今后的工作中加以改進和提高。 20xx 年,我們認真努力工作,雖然取得了較好的工作成績,但是與醫(yī)院的要求,與職工群眾的希望相比,還是需要繼續(xù)努力和提高。 醫(yī)院審計工作總結范文 (三 ) 本人在醫(yī)院正確領導下,在新科長的帶領下認真學習鄧小平理論和三個代表重要思想,認真學習醫(yī)保政策、財經 法規(guī)、醫(yī)院會計制度,堅持原則,嚴格遵守會計人員職業(yè)道德,遵守醫(yī)院各項工作制度,積極參加醫(yī)院的各項活動,嚴格遵守國家關于現(xiàn)金管理的各項規(guī)定,認真做好自己的本職工作。及時收回現(xiàn)金存入銀行。 二、日常會計工作: 熟悉國家的財政制度,嚴格執(zhí)行財經紀律。 根據審核過的各種收會原始憑證及時編制記賬憑證。 三、其他工作 ,保證醫(yī)療收入資金的安全完整嚴格執(zhí)行物價部門核定的收費范圍和收費標準,不違規(guī)收費和亂收費,根據內部控制制度,加強對日常收費的控制 和監(jiān)督管理,對日常營業(yè)收入報表和收費票據逐一核對,按時將收取的現(xiàn)金繳存銀行。 ,保證工資福利按時發(fā)放20xx 年,醫(yī)院東區(qū)搬遷,給工作帶來了不便,為了服務好全院職工和專家,對專家服務方面,熱情周到,保證專家的需求,工資福利按時無差錯發(fā)放到位。存在的問題和建議首先,由于醫(yī)院無基本賬戶,財務核算中現(xiàn)金流量較大,坐支現(xiàn)金情況產生態(tài)環(huán)境。 醫(yī)院審計工作總結范文 (四 ) 20xx 年在院領導的支持下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計科全體同志認真學習、領會 xx 大會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》和國家相關法律法規(guī)。 一、基礎建設 20xx 年是我院迅速發(fā)展的一年,醫(yī)療、科研、管理工作有條不紊的開展,為我們搞好工作提供了有力保證。 參與制定了醫(yī)院物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項。 調整人員的知識和年齡結構,新增專業(yè)審計人員 1 名 (應屆本科畢業(yè)生 ),加強了審計隊伍建設。 加強自身業(yè)務素質的學習,積極進行學術研究和探討。為推動醫(yī)院的后勤發(fā)展起到了應有的作用。 隨著醫(yī)院業(yè)務的迅速發(fā)展,加強內部管理,強化內部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。根據《政府采購管理辦法》要求,我科室切實加強了對單位采購活動的監(jiān)督,尤其是對藥品、醫(yī)療器械等招標采購,進一步預防了商業(yè)賄賂的發(fā)生。 為了加大醫(yī)療收費的監(jiān)督,我科室每個月定期對出院病歷、運行病歷及藥房處方批價的情況進行檢查,截止到 6 月底,發(fā)現(xiàn) 20 多份出院病歷, 30 多份運行病歷存在“三單不符”的現(xiàn)象,并及時做出了整改。 四、工作體會 。在院領導的高度重視和幫助下,審計機構不斷得到完善,工作效率明顯提高。內部審計歸根到底是一種內部管理行為,它的目標是為了加強內部管理,為管理者服務。通過這些工作,我們規(guī)范了審計行為,提高醫(yī)院內部管理,擴大審計影響,提高審計工作效率,對加強黨風廉政建設,培育良好醫(yī)風醫(yī)德起到了積極的作用,為建設人民滿意醫(yī)院打下扎實基礎。 擴大審計范圍,發(fā)揮審計監(jiān)督與服務功能。 加強宣傳,突出審計工作的重要性。 運用審計結果,促進黨風廉政建設發(fā)展。通過審計結果的運用,既促進了黨風廉政建設發(fā)展,又建立了一支清正廉潔的職工隊伍。 依法審計,確保成效。 做好各項審計工作,必須樹立大局意識,做到團結協(xié)作,齊心 協(xié)力。 較高的政治思想覺悟和熟練的業(yè)務技能是做好審計工作的前提。一是建立學習制度。在業(yè)務知識學習中,要求審計人員不斷更新知識,特別注重運用信息技術進行審計工作,為進一步做好審計工作打下良好的基礎。三是由于人力不足審計工作未全面開展,例如經濟責任審計等基本上沒有正常開展 。 六、今后的努力方向 勤奮學習,提高思想認識。 加強信息化建設,促進審計工作發(fā)展。加強審計隊伍建設,全面提升審計人員的業(yè)務素質 。 醫(yī)院審計年終工作總結精選【篇一】 2020 年,醫(yī)院紀檢監(jiān)察審計科在院紀委、院黨委以及上級機關的正確領導下,緊緊圍繞醫(yī)院中心工作,認真履行紀檢監(jiān)察、審計、物價管理工作職責,主要從以下方面開展了工作: 一、認真落實了黨風廉政建設責任制,反腐敗領導體制和工 作機制進一步確立 醫(yī)院召開黨風廉政建設暨糾風工作會議,分別與各支部書記、科室主任簽訂了黨風廉政建設及反腐糾風目標責任書。通過宣傳教育,進 一步增強了黨員干部特別是領導干部的廉政意識和加強廉政建設的自覺性。對每月的財務收支情況 。同時,按照年初工作計劃對全院各科室績效工資發(fā) 放情況展開專項審計工作,及時發(fā)現(xiàn)問題糾正問題。認真梳理和分析群眾來信來訪、投訴和舉報,建立健全案件線索集中管理制度和集體排查機制,重要線索經集體研究 提出處理意見,對違紀情節(jié)較輕的同志,進行談話提醒 。積極做好日常物價管理、維護、審核、測算工作。 七、積極開展“優(yōu)化經濟環(huán)境專項治理年活動” 對損害經濟發(fā)展環(huán)境的“亂檢查、亂收費、亂處罰、亂攤派”行為進行專項治理,進一步規(guī)范醫(yī)療服務行為,凈化醫(yī)院經濟環(huán)境。共開展各項審計 10 余項,為醫(yī)院節(jié)約了資金。堅持完善自我,提高認識的原則,努力完善審計制度,健全審計機構,調整人員結構。 在審計部門單獨成立時,進一步明確了審計工作人員的職責和權限。 參加審計廳、市審計局、市衛(wèi)生局規(guī)財處召開的培訓班,獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。 隨著醫(yī)院業(yè)務不斷的擴大,后勤管理部門所涵蓋的內容也越 來越豐富,這就要求我們須建立健全管理制度。 做好醫(yī)院財務賬面審計工作,為保證醫(yī)院財務賬面的合法性、合理性、準確性,我科室配合審計局對醫(yī)院 2020 年財務收支情況進行審計,對存在的問題進行了及時有效的整改,進一步規(guī)范了財務制度,為領導提供了決策依據,為醫(yī)院的改革和發(fā)展做出了貢獻。我們參與制定招投標程序的相關規(guī)定并監(jiān)督實施。為。根據《政府采購管理辦法》要求,我科室切實加強了對單位采購活動的監(jiān)督,尤其是對藥品、醫(yī)療器械等招標采購,進一步預防了商業(yè)賄賂的發(fā)生。 隨著醫(yī)院業(yè)務的迅速發(fā)展,加強內部管理,強化內部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。為推動醫(yī)院的后勤發(fā)展起到了應有的作用。 加強自身業(yè)務素質的學習,積極進行學術研究和探討。 調整人員的知識和年齡結構,新增專業(yè)審計人員 1 名 (應屆本科畢業(yè)生 ),加強了審計隊伍建設。 參與制定了醫(yī)院物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項。 一、基礎建設 2020 年是我院迅速發(fā)展的一年,醫(yī)療、科研、管理工作有條不紊的開展,為我們搞好工作提供了有力保證。 醫(yī)院審計年終工作總結精選【篇二】 2020 年在院領導的支持下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計科全體同志認真學習、領會十七大會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》和國家相關法律法規(guī)。對目前醫(yī)院 8 類收費項目進行審核測算, 逐步統(tǒng)一收費編碼。對受到失實舉報的同志,及時予以澄清,做到支持干事的,保護干事的,查處違紀的。做到發(fā)現(xiàn)一個問題,制定一項整改措施,提出一項合理化建議,從而監(jiān)督、檢查和預防職務犯罪的發(fā)生,為醫(yī)院快速、健康、穩(wěn)定、和諧發(fā)展創(chuàng)造有利環(huán)境。各種物資、藥品、設備采購、使用、財務結算情況 。 三、發(fā)揮審計監(jiān)督職能,努力從源頭上預防和治理腐敗 進一步完善有關審計工作的規(guī)章制度,搞好建章立制,規(guī)范審計工作行為。 二、廣泛開展反腐倡廉教育,筑牢思想防線 邀請 __市人民檢察院預防職務犯罪處蔡處長舉辦預防職務犯罪專題報告會,組織部分中層干部、業(yè)務骨干、重點崗位人員 20 余人赴市檢察院接受警示教育 。 第三篇:醫(yī)院審計年終工作總結 2020 工作總結,特別是年終工作總結,不僅能代表員工這一年的工作收獲,也可以為未來的工作指引方向。 20xx 年,我們認真努力工作,雖然取得了較好的工作成績,但是與醫(yī)院的要求,與職工群眾的希望相比,還是需要繼續(xù)努力和提高。 健全制度,提高審計效能。五是審計信息化建設不夠等,審計手段較為原始、落后。但仍然存在一些不足問題,主要是:一是審計手段較為單一,審計工作效率仍待提高 。二是鼓勵審計人員根據自己的實際利用業(yè)余時間堅持自學。 加強作風建設,促進工作高效 我們加強對審計人員的作風建設,使審計人員在審計工作中能嚴格執(zhí)法,按章辦事,實事求是,客觀公正,以身作則,廉潔從審,努力培養(yǎng)自己公正、公平的思想品質,培養(yǎng)良好的職業(yè)道德和服務意識,形成比較嚴謹的工 作作風,能夠完成各項審計任務,提高審計工作效率與審計工作質量。每個審計人員都能自己主動找事、查事、詢事并規(guī)范操作,一個審計報告完成后,大家?guī)е鴮︶t(yī)院負責、對審計工作負責的態(tài)度都要認真閱讀,對應用法規(guī)有疑問的通過網上查找或向有名的律師咨詢,確保應用法規(guī)正確,讓審計報告經得起時間和歷史的檢驗。堅持“全面審計、突出重點”的審計思路,從醫(yī)院的經濟工作中心出發(fā),重點著眼于對加強各類資金管理能力、提高經濟效益與社會效益等事項的審計,確保審計成效。 我們充分認識到,開展醫(yī)院內部審計工作的目的,是貫徹科學發(fā)展觀,建立和諧醫(yī)院。強化采購招標制度執(zhí)行情況的監(jiān)督,對大型設備、物資采購、藥品采購等,按照規(guī)定程序進行公開招標和集中采購,杜絕“暗箱操作”,避免權力腐敗的發(fā)生。同 時,在一定范圍內對有關審計結果進行通報 。一是認真 做好財務收支和經濟活動審計工作,對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題,及時提出建議意見,有效加強了被審計單位在制度建設、日常收支管理等方面的改進和提高。 我們圍繞醫(yī)院中心工作,積極開展內部審計,堅持以財務收支審計為基礎,以大型設備、物資采購、藥品采購、基建、修繕工程審計為重點,不斷拓寬審計領域,加大審計監(jiān)督力度,取得了明顯成效。 醫(yī)院審計工作總結范文 (五 ) 20xx年,我院內部審計工作在醫(yī)院黨政領導的高度重視和支持下,認真貫徹《審計法》和衛(wèi)生行政部門有關醫(yī)院內部審計工作的規(guī)定,堅持“全面審計,突出重點 ”的審計工作方針,按照醫(yī)院黨政領導的要求,緊緊圍繞醫(yī)院中心工作,以維護醫(yī)院財經秩序、規(guī)范醫(yī)院經濟行為、促進黨風廉政建設,提高資金使用效益為重點,以建設節(jié)約型醫(yī)院、構建和諧醫(yī)院為目標,積極履行審計職能,突出重點,注重實效,逐步拓寬審計領域,求真務實地開展各項審計工作,較好地完成了各項任務,取得了一定成績。 。我們在認真做好工作的同時,注重同上級領導的交流,不定期匯報工作情況,爭取領導的信任,取得了領導對內審工作的高度重視和大力支持。 科研工作是醫(yī)院發(fā)展的一項至關重要的工作,我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督,使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。為單位節(jié)約資金萬余元。我們參與制定招投標程序的相關規(guī)定并監(jiān)督實施。 做好醫(yī)院財務賬面審計工作,為保證醫(yī)院財務賬面的合法性、合理性、準確性,我科室配合審計局對醫(yī)院 20xx 年財務收支情況進行審計,對存在的問題進行了及時有效的整改,進一步規(guī)范了財務制度,為領導提供了決策依據,為醫(yī)院的改革和發(fā)展做出了貢獻。 隨著醫(yī)院業(yè)務不斷的擴大,后勤管理部門所涵蓋的內容也越 來越豐富,這就要求我們須建立健全管理制度。 參加審計廳、市審計局、市衛(wèi)生局規(guī)財處召開的培訓班,獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。 在審計部門單獨成立時,進一步明確了審計工作人員的職責和權限。堅持完善自我,提高認識的原則,努力完善審計制度,健全審計機構,調整人員結構。共開展各項審計 10 余項,為醫(yī)院節(jié)約了資金。 其次,醫(yī)院業(yè)務量較大,財務人員較少,限于 日常核算事務,不能為領導及時提供報表。為 20xx 年社保稽核和收費年審提供了準確的財務資料,整理 20xx20xx 年的財務制度,會計賬薄、憑證、報表,配合學院的財務收支審計。 ,規(guī)范會計基礎工作。 每月按照稅法規(guī)定及時做好代扣、代繳個人所稅稅工作。 認真 審核第筆業(yè)務的原始憑證及其附件的正確性、合法性、規(guī)范性。 堅持財務手續(xù),嚴格審核 (憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付 ),對不符手續(xù)的憑證不付款。確保庫存現(xiàn)金的安全。加強審計隊伍建設,全面提升審計人員
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