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正文內(nèi)容

上海會(huì)計(jì)證電算化考試重點(diǎn)復(fù)習(xí)(文件)

 

【正文】 時(shí)簿為 MDB 格式到 C:\test 目錄中,文件名為 。 【要求】 C: \work\。 “ 報(bào)表權(quán)限 ” —— 資產(chǎn)負(fù)債表 —— 查看、打印、修改、刪除。 。 借: 3131 本年利潤(rùn) 貸: 5701 所得稅 。 1月份、科目級(jí)別包括 1級(jí)和 2 級(jí)的試算平衡表,并引出為 MDB 格式到 C: \test 目錄中,文件名為 。 操作題 9 【題目】打開賬套、憑證修改、憑證查詢、憑證審核、記賬。 具體情況如下表: 姓名 安全碼 財(cái)務(wù)分工(本題要求進(jìn)行 “ 操作權(quán)限 ” 和 “ 報(bào)表權(quán)限 ” 中部分權(quán)限的劃分) 權(quán)限適用范圍 冬輝 DDDDD 擁有 “ 憑證 ” 的各項(xiàng)操作權(quán)限、 “ 賬簿 ” 、 “ 報(bào)表 ” 、“ 結(jié)賬 ” 的各項(xiàng) “ 操作權(quán)限 ” ; “ 報(bào)表權(quán)限 ” 中 “ 資產(chǎn)負(fù)債表 ” 和 “ 利潤(rùn)表 ” 、 “ 試算平衡表 ” 各種權(quán)限 所有用戶 。 ,并引出憑證序時(shí)簿為 MDB 格式到 C: \test目錄中,文件名為 。 。 賬套的盤符、路徑和名稱: C:\work\。 ( 1)新增用戶組:財(cái)務(wù)組。) 2021 年 1 月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)情況如下: ( 1)摘要:購(gòu)買甲材料 借:原材料 25, 800 應(yīng)交稅金 —— 應(yīng)交增值稅 —— 進(jìn)項(xiàng)稅額 4, 386 貸:應(yīng)付賬款 30, 186 ( 2)摘要: 基本生產(chǎn)領(lǐng)用材料 借:生產(chǎn)成本 —— 基本生產(chǎn)成本 7, 000 貸:原材料 7, 000 ( 3)摘要:銷售產(chǎn)品一批 借:應(yīng)收賬款 —— A公司 117, 000 貸:應(yīng)交稅金 —— 應(yīng)交增值稅 —— 銷項(xiàng)稅額 117, 000 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100, 000 ( 4)摘要:收到貨款 借:銀行存款 —— 中國(guó)銀行 100, 800 貸:應(yīng)收賬款 —— A公司 100, 800 ( 5)摘要:提取現(xiàn)金 借:現(xiàn)金 5, 000 貸:銀行存款 —— 中國(guó)銀行 5, 000 ( 6)摘要:支付車間辦公費(fèi) 借:制造費(fèi)用 1, 390 貸:現(xiàn)金 1, 390 ( 7)摘要:結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品制造費(fèi)用 借:生產(chǎn)成本 —— 基礎(chǔ)生產(chǎn)成本 1, 390 貸:制造費(fèi)用 1, 390 ( 8)摘要:結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)成本 借: 庫(kù)存商品 2, 680 貸:生產(chǎn)成本 —— 基本生產(chǎn)成本 2, 680 ( 9)摘要:支付廣告費(fèi) 借;營(yíng)業(yè)費(fèi)用 1, 000 貸:銀行存款 —— 中國(guó)銀行 1, 000 ( 10)摘要:專利投資 借:長(zhǎng)期股權(quán)投資 —— 其他股權(quán)投資 55, 000 貸:無形資產(chǎn) 55, 000 :由藍(lán)天審核全部憑證。 賬套名稱:朝暉有限公司 組織機(jī)構(gòu)代碼名稱: XX— ZH 行業(yè)性質(zhì):企業(yè)統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度 記賬本位幣為人民幣 會(huì)計(jì)科 目結(jié)構(gòu) 3級(jí),代碼 422 賬套啟用日期: 2021 年 1月 1日 會(huì)計(jì)期間個(gè)數(shù): 12 會(huì)計(jì)年度開始日期: 1 月 1 日 采用預(yù)設(shè)會(huì)計(jì)科目表的形式 ,進(jìn)行財(cái)務(wù)分工。 操作題 14 【題目】設(shè)置會(huì)計(jì)科目,錄入初始數(shù)據(jù),錄入憑證,審核記賬。 ,如圖表所示,并生成該張轉(zhuǎn)賬憑證,王晶審核過賬。 ,具體如下表所示: 代碼 名稱 001 綜合管理辦公室 002 市場(chǎng)部 003 開發(fā)部 操作題 16 【題目】設(shè)置會(huì)計(jì)科目,錄入初始數(shù)據(jù),錄入憑證,審核記賬,生成多欄賬,自定義報(bào)表。 ,如下表所示。 【要求】 ,路徑及文件名 C:\ work\。 ( 2)在該組下增加兩個(gè)操作員:陳明,安全碼 11111,擁有總賬中除審核以外的所有權(quán)限,擁有維護(hù)中所有權(quán)限,報(bào)表權(quán)限中的所有權(quán)限;王晶,安全碼22222,擁有憑證中審核憑證、查看憑證、過賬的權(quán)限。 ,資料見圖表 5 14 5148。 日期 順序 憑證字號(hào) 摘要 科目代碼 科目名稱 部門 職員 借方金額 貸方金額 202101 19 1 收1 銷售產(chǎn)品 100201 銀行存款一工商銀行 84000 O 1 銷售產(chǎn)品 5101 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 O 71794. 87 1 銷售產(chǎn)品 21710105 應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額 O 12205. 13 2021 01 23 2 收一 2 差旅費(fèi)余款收回 1001 現(xiàn)金 800 0 2 差旅費(fèi)余款收回 113302 其他應(yīng)收款 一應(yīng)收款 張紅 O 800 202101 05 3 付一 1 購(gòu)買商品 1243 庫(kù)存商品 105000 O 3 購(gòu)買商品 21710101 應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 13650 O 3 購(gòu)買商品 100201 銀行存款一 工商銀行 O 118650 202101 15 4 付2 補(bǔ)付差旅費(fèi)不足款 550203 管理費(fèi)用一差旅交通費(fèi) 綜合管理 200 O 辦公室 4 補(bǔ)付差旅費(fèi)不足款 1001 現(xiàn)金 0 200 0040115 5 轉(zhuǎn)1 綜合部王賓報(bào)銷差 旅費(fèi) 550203 管理費(fèi)用一差旅交通費(fèi) 綜合管理 辦公室 3800 O 5 綜合部王賓報(bào)銷差旅費(fèi) 113302 其他應(yīng)收款一應(yīng)收款 王賓 O 3800 202101 23 6 轉(zhuǎn)2 市場(chǎng)部張紅報(bào)銷差 旅費(fèi) 550203 管理費(fèi)用一差旅交通費(fèi) 市場(chǎng)部 3200 0 6 市場(chǎng)部張紅報(bào)銷差 旅費(fèi) 113302 其他應(yīng)收款一應(yīng)收款 張紅 O 3200 圖表 5 150 “ 管理費(fèi)用明細(xì)賬 ” ,如圖表 5 151。 【要求】 c.\work\,根據(jù)圖表 515 5153 資料設(shè)置部門和職員核算項(xiàng)目。 【要求】 19 題操作的賬套 C:\work\,根據(jù)圖表5155 資料錄入憑證。 科目代碼 科目名稱 輔助核算 方向 期初余額 1001 現(xiàn)金 借 1002 銀行存款 借 154488. 89 100201 工商銀行 借 154488. 89 1131 應(yīng)收賬款 借 157600 1133 其他應(yīng)收款 借 8800 113302 應(yīng)收款 “ 職員 ” 單一核算項(xiàng)目 借 8800 113302 101 肖劍 借 4000 113302 201 林海 借 3000 113302 202 趙為 借 1800 1141 壞賬準(zhǔn)備 貸 788 1243 庫(kù)存商品 借 199976 124301 A商品 借 87976 124302 B商品 借 112021 1501 固定資產(chǎn) 借 260680 1502 累計(jì)折舊 貸 10689. 87 1801 無形資產(chǎn) 借 59142 2101 短期借款 貸 202100 2121 應(yīng)付賬款 貸 276850 2153 應(yīng)付福利費(fèi) 貸 10222. 77 2181 其他應(yīng)付款 貸 2100 3101 實(shí)收資本 貸 487000 3141 利潤(rùn)分配 貸 123022. 31 314115 未分配利潤(rùn) 貸 123022. 31 4101 生產(chǎn)成本 借 17165. 74 圖表 5154 。 B列列寬 250mm,其余格式均按默認(rèn)方式處理,保存為 “ 管理費(fèi)用明細(xì)賬 ” 。 【要求】 陳明 打開賬套 C: \work\,根據(jù)圖表 5149 資料修改 、增設(shè)該企業(yè)會(huì)計(jì)核算科目,并錄入初始數(shù)據(jù),啟用賬套。兩人的權(quán)限適用范圍均為 “ 所有用戶 ” 。 ,進(jìn)行財(cái)務(wù)分工。除指定格式外, A 列列寬 30mm,其余格式均按默認(rèn)方式處理,保存文件名為 “ 應(yīng)收賬款明細(xì)表 ” 。 科目代碼 科目名稱 賬類 方向 期初余額 1001 現(xiàn)金 借 2021 1002 銀行存款 借 100201 工商銀行 借 100202 交通銀行 借 76890 1009 其他貨幣資金 借 0 1101 短期投資 借 30000 1102 短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備 貸 0 1111 應(yīng)收票據(jù) 借 100000 1121 應(yīng)收股利 借 0 1122 應(yīng)收利息 借 0 1131 應(yīng)收賬款 借 113101 華宏貿(mào)易公司 借 91000 113102 利氏公司 借 1133 其他應(yīng)收款 借 8000 113301 存出保證金 借 4500 113302 應(yīng)收款 借 3500 1243 庫(kù)存商品 借 368700 2121 應(yīng)付賬款 貸 212101 精益商行 貸 10000 212102 金陵商行 貸 2171 應(yīng)交稅金 貸 217101 應(yīng)交增值稅 貸 21710101 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 0 21710102 已交稅金 貸 0 21710105 銷項(xiàng)稅額 貸 2176 其他應(yīng)付款 貸 0 2181 其他應(yīng)付款 貸 0 2191 預(yù)提費(fèi)用 貸 12192 3101 實(shí)收資本 貸 2609132 4101 生產(chǎn)成本 借 468000 410101 基本生產(chǎn)成本 借 468000 410102 輔助生產(chǎn)成本 借 0 5405 其他業(yè)務(wù)支出 借 0 5501 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 借 0 5502 管理費(fèi)用 部門核算 借 0 550201 辦公費(fèi)用 部門核算 借 0 550202 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 部門核算 借 0 550203 差旅交通費(fèi) 部門核算 借 0 5503 財(cái)務(wù)費(fèi)用 借 0 5601 營(yíng)業(yè)外支出 借 0 5701 所得稅 借 0 ,見下圖: 日期 順 憑證 摘要 科目代碼 科目名稱 部門 借方 貸方序號(hào) 字號(hào) 金額 金額 20210123 1 轉(zhuǎn) 1 報(bào)銷差旅費(fèi) 550203 管理費(fèi)用 — 差旅交通費(fèi) 開發(fā)部 3500 0 1 報(bào)銷差旅費(fèi) 113302 其他應(yīng)收款 —應(yīng)收款 0 3500 20210105 2 銀收1 收到前欠貨款 100201 銀行存款 — 工商銀行 9100 0 2 收到前欠貨款 113101 應(yīng)收賬款 — 華宏貿(mào)易公司 0 9100 20210118 3 銀付1 支付業(yè)務(wù)招待費(fèi) 550202 管理費(fèi)用 — 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 綜合管理辦公室 1500 0 3 支付業(yè)務(wù)招待費(fèi) 100201 銀行存款 — 工商銀行 0 1500 20210120 4 銀付2 歸還前欠貨款 212101 應(yīng)付賬款 —精益商行 10000 0 4 歸還前欠貨款 100201 銀行存款 — 工商銀行 0 10000 20210125 5 轉(zhuǎn) 2 購(gòu)買商品 1243 庫(kù)存商品 10000 0 5 購(gòu)買商品 21710101 應(yīng)交稅金 — 應(yīng)交增值稅 — 進(jìn)項(xiàng)稅額 1300 0 5 購(gòu)買商品 212102 應(yīng)付賬款 — 金陵商行 0 11300 。 【要求】 C: \word\。 科目代
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