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20xx內(nèi)部審計工作計劃格式【三篇】 (文件)

2025-01-17 05:41 上一頁面

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【正文】 制、財務預算管理、資產(chǎn)和負債管理、收入和費用管理、結余及分配、財務清算等方面進行審計,其中審計的重點為兩個,一是201x年審計結果的整改情況,二是民辦學校的食堂收支情況。通過常態(tài)化的輪審,進一步增強單位領導和后勤管理人員的財經(jīng)意識,提高風險防范能力,確保教育經(jīng)費和財產(chǎn)安全。通過審計,核實單位財務收支及賬內(nèi)、外負債情況,扣清家底。
  根據(jù)《蕭山區(qū)教育內(nèi)部審計工作聯(lián)席會議制度》(蕭教計〔201x〕88號)文件要求,構建“緊密合作、各司其職、各負其責、相互配合”的審計工作聯(lián)動協(xié)作機制,發(fā)揮各有關科室監(jiān)管合力,進一步提升教育內(nèi)部審計工作成效。
  (一)配合省教育廳“五年一輪”的教育經(jīng)費專項審計。要充分發(fā)揮內(nèi)審人員的工作積極性,明確職責,落實計劃,爭取取得更大的成績,以進一步提升內(nèi)審服務價值。
  (三)配合區(qū)審計局的職業(yè)教育經(jīng)費專項審計。
  八、積極完成上級有關部門或領導交辦的各項審計任務。并根據(jù)審計情況提出合理化建議,促進學校進一步加強財務管理,增強遵紀守法的意識,對校長(園長)和直屬事業(yè)單位負責人在其任期內(nèi)經(jīng)濟責任進行客觀、公正的鑒證和評價,為人事部門考核使用干部提供依據(jù)
  。
  六、實施下屬單位負責人離任經(jīng)濟責任審計工作(九月和十月)。
  三、“三公經(jīng)費”專項審計工作(三月)
  根據(jù)省審計廳《關于印發(fā)201x年省本級公務支出公款消費專項審計工作方案的通知》(浙審行〔201x〕2號)精神及蕭山區(qū)審計局的要求,區(qū)教育局內(nèi)部審計部將對所屬中小學和幼兒園進行專項抽查審計,重點審查學校201x年度公務用車、公務招待、公務出國出境考察使用管理情況。
  (二)繼續(xù)鼓勵內(nèi)審人員進行業(yè)務研究,要求內(nèi)審人員當年完成一篇論文、撰寫一個案例或主審一個項目。
  通過審計工作,使我認識到審計工作的重要性,進一步提高了思想政治素質,開闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識,在總結成績的同時,也認識到自己存在的不足,如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,造成審計工作的局限性,在今后的工作中,將進一步加強學習,努力拓展業(yè)務范圍和能力,不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力,以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要,更好地為審計工作發(fā)揮作用
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