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正文內(nèi)容

財(cái)務(wù)審計(jì)整改-wenkub

2024-11-03 22 本頁面
 

【正文】 落實(shí)到人,從資產(chǎn)的購買、管理、使用層層落實(shí)到人,及時(shí)建卡入賬。二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,提高辦園效益完善內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)建立由園長(zhǎng)、園委會(huì)、教師代表等組成的財(cái)務(wù)理事會(huì),負(fù)責(zé)研究和審批幼兒園發(fā) 展規(guī)劃,財(cái)務(wù)預(yù)算和審核等。對(duì)我園2016年財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)。經(jīng)過這次審計(jì),我園還存在6項(xiàng)問題。完善財(cái)務(wù)管理制度為規(guī)幼兒園財(cái)務(wù)行為,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,提高資金使用效益,我園根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合自身情況,制定了相應(yīng)的財(cái)務(wù)規(guī)章制度。進(jìn)一步規(guī)范審批制度,使財(cái)務(wù)審批制度化、規(guī)范化。完善資產(chǎn)臺(tái)賬,規(guī)范資金流水賬。以上是我園針對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)中出現(xiàn)的問題進(jìn)行的整改情況,懇請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)再次蒞臨我園進(jìn)行檢查指導(dǎo)。第三篇:小學(xué)財(cái)務(wù)審計(jì)整改報(bào)告普定縣馬場(chǎng)鎮(zhèn)黨固小學(xué)“規(guī)范財(cái)務(wù)管理工作”整改措施普定縣馬場(chǎng)鎮(zhèn)黨固小學(xué) 2013年12月15日 2013年10月30日縣教育和科技局內(nèi)部審計(jì)工作人員對(duì)我校財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)一步審查,存在較多的問題及不規(guī)范。三、針對(duì)問題,逐條進(jìn)行整改。并將所有相關(guān)的資料進(jìn)行公示,并將公示圖片存檔。八、對(duì)會(huì)計(jì)憑證內(nèi)容不完善的進(jìn)行完善,加強(qiáng)了檔案管理,明確了專人進(jìn)行保管。要在制度中明確民主決策程序、民主理財(cái)小組的作用和任務(wù)、作用以及財(cái)務(wù)公開的內(nèi)容、程序和方法。篇二:德峨初中財(cái)務(wù)審計(jì)整改工作自查報(bào)告德峨初中財(cái)務(wù)審計(jì)整改工作自查報(bào)告我校根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》(桂教財(cái)務(wù))[2012])10號(hào)和廣西壯族自治區(qū)教育廳《關(guān)于開展“審計(jì)整改”活動(dòng)階段性檢查驗(yàn)收工作的通知》(桂教財(cái)務(wù))[2012])33號(hào)文件精神,對(duì)我校財(cái)務(wù)工作認(rèn)真進(jìn)行認(rèn)真自查自評(píng)及檢查整改,現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下一、認(rèn)真學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí)我校認(rèn)真組織領(lǐng)導(dǎo)班子和財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)上級(jí)財(cái)務(wù)文件,統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識(shí),強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律,不繼提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平,并不斷完善學(xué)校財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度。通過認(rèn)真組織小組成員查看 2008 年至 2011 年會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)賬簿??傊?,財(cái)務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎(chǔ),財(cái)務(wù)工作直接影響著學(xué)校的發(fā)展,要辦好學(xué)校,首先要管理好財(cái)務(wù),把有限的資金用在刀刃上。學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置了:校長(zhǎng)室、政教處、教導(dǎo)處、總務(wù)處。2013年10月末資產(chǎn)負(fù)債情況:現(xiàn)金: 元、銀行存款: 元、固定資產(chǎn): 元、其他應(yīng)付款: 元。五、各各種專項(xiàng)資金,做到了??顚S谩⒓皶r(shí)撥付。xx市xx區(qū)xx中學(xué) 2014420篇四:紅沿小學(xué)財(cái)務(wù)審計(jì)工作自查報(bào)告紅沿小學(xué)財(cái)務(wù)審計(jì)工作自查報(bào)告為了全面落實(shí)《涼州區(qū)學(xué)校財(cái)務(wù)管理辦法》及其補(bǔ)充規(guī)定、《涼州區(qū)學(xué)校大項(xiàng)開支申報(bào)審批制度》等規(guī)章制度,建立健全內(nèi)控制度,進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校財(cái)務(wù)管理,確保各項(xiàng)教育經(jīng)費(fèi)安全、高效、規(guī)范運(yùn)行,提高教育經(jīng)費(fèi)使用效益,落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、辦好人民滿意的教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育持續(xù)健康發(fā)展,采取有效措施,確保學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化,根據(jù)《涼州區(qū)2012年教育內(nèi)部審計(jì)工作要點(diǎn)》,現(xiàn)將我校自審工作匯報(bào)如下:?jiǎn)栴}梳理:經(jīng)過自查,學(xué)校目前不存在私設(shè)“小金庫”、私分公款等嚴(yán)重違紀(jì)違法行為;在日常財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)管理中也能做到責(zé)任明確,制度嚴(yán)格,注意提高公用經(jīng)費(fèi)和國(guó)有資產(chǎn)的使用效益,確保學(xué)校素質(zhì)教育活動(dòng)的開展。按規(guī)定規(guī)范使用財(cái)政部門統(tǒng)一印制的票據(jù),開據(jù)票據(jù)規(guī)范。各項(xiàng)支出按實(shí)列支,不虛列虛報(bào),沒有以白條作為報(bào)銷憑證。重大經(jīng)費(fèi)開支項(xiàng)目,嚴(yán)格執(zhí)行《涼州區(qū)學(xué)校大項(xiàng)開支申報(bào)審批制度》,由校領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。學(xué)校重視財(cái)產(chǎn)管理工作,建立健全內(nèi)部管理制度。今后,學(xué)校還將調(diào)整充實(shí)財(cái)產(chǎn)管理人員,使學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理工作更上一個(gè)臺(tái)階。建有《報(bào)賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財(cái)務(wù)管理制度》等制度,并做到制度上墻。4,學(xué)校收入管理情況:學(xué)校收入主要是財(cái)政撥款及事業(yè)收入,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理,嚴(yán)格杜絕“小金庫”及“賬外賬”等違規(guī)行為,書雜費(fèi)收入由教務(wù)處核對(duì)義務(wù)教育及免費(fèi)補(bǔ)助情況,報(bào)賬員按照教導(dǎo)處核對(duì)的人數(shù)及有關(guān)規(guī)定收取各種費(fèi)用,收取完畢后全額上繳財(cái)政部門?!?6,學(xué)校資產(chǎn)管理情況:學(xué)校設(shè)立了專門的固定資產(chǎn)管理人員,建立健全資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收、保管等內(nèi)部制度,建立學(xué)校固定資產(chǎn)管理臺(tái)帳,定期組織資產(chǎn)清查并及時(shí)和主辦會(huì)計(jì)對(duì)賬,報(bào)廢及毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)上報(bào)。此次自查工作中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視,通過自查工作的開展充分認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)管理工作的重要性,今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理,強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督深化服務(wù)內(nèi)涵,扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落到實(shí)處。根據(jù)上級(jí)的要求以及自身對(duì)財(cái)務(wù)制度的重新學(xué)習(xí),決定在下一步的學(xué)校經(jīng)費(fèi)管理使用過程中,做出如下整改:嚴(yán)格按照要求,合理使用學(xué)校的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi),完善經(jīng)費(fèi)的報(bào)賬程序。杭州華東醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 內(nèi)部審計(jì)意見建議整改落實(shí)規(guī)定 第一章 總 則第一條 為了充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督作用,確保審計(jì)意見和建議得到認(rèn)真落實(shí),切實(shí)提高審計(jì)效能,根據(jù)《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》及《杭州華東醫(yī)藥集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計(jì)管理辦法》,制定本規(guī)定。第五條 被審計(jì)單位由于受客觀因素的影響,無法對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施,應(yīng)及時(shí)做出書面說明,報(bào)請(qǐng)集團(tuán)公司監(jiān)審部按程序批準(zhǔn)后,方可暫緩整改。第八條 集團(tuán)公司監(jiān)審部根據(jù)被審計(jì)單位的書面整改報(bào)告,通過檢查、復(fù)核,認(rèn)定其對(duì)重要審計(jì)事項(xiàng)已落實(shí)的,該審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)工作才能關(guān)閉。第十一條 集團(tuán)公司監(jiān)審部根據(jù)被審計(jì)單位的整改書面報(bào)告,在全面深入了解情況的基礎(chǔ)上,確定審計(jì)思路和重點(diǎn),編制審計(jì)方案,有針對(duì)性地開展后續(xù)審計(jì)工作。第四章 相關(guān)要求 第十五條 被審計(jì)單位的主要負(fù)責(zé)人是落實(shí)審計(jì)整改工作的第一責(zé)任人。對(duì)拒絕、拖延整改工作的被審計(jì)單位從嚴(yán)問責(zé),除在一定范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)批評(píng)外,根據(jù)情節(jié)輕重情況,報(bào)集團(tuán)公司董事會(huì)批準(zhǔn),扣除其單位負(fù)責(zé)人與財(cái)務(wù)部經(jīng)理35%的年終獎(jiǎng)金。篇二:xx局2010年內(nèi)審整改情
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