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正文內(nèi)容

5區(qū)審計局某年工作總結和某年工作思路-wenkub

2024-09-06 23 本頁面
 

【正文】 423 萬元,核減投資 672 萬元,發(fā)現(xiàn)非金額計量問題 37 個,獲區(qū)領導批示 9 條 。審計處理處罰 1561萬元(其中上交財政 1131 萬元,歸還原渠道資金 430 萬元),審計期間整改金額 4589 萬元。 (二)專項審計成果豐碩 第 2 頁 共 10 頁 先后對城鎮(zhèn)保障性安居工程、取消下放行政審批事項政策措施落實情況、愛老助老工程、民防資金資產(chǎn)、環(huán)保專項資金、奔牛鎮(zhèn)債權債務情況等實施了專項審計。全年安排的 10 個經(jīng)濟責任審計項目中,任中審計 7 個,比例達到 70%,任前經(jīng)濟責任告知、任中抽審、離任交接、離任必審的全方位經(jīng)濟責任審計監(jiān)督模式進一步鞏固;二是突出審計重點內(nèi)容。 (四)固定資產(chǎn)投資審計突出重點 一是重點工程跟蹤審計繼續(xù)深入。按照結算審計全覆蓋的要求,共對 46 個項目實施結算審計,送審金額 4333 萬元,審定金額 4252萬元,核減 81 萬元;完成創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)服務中心工程跟蹤審計,審計核減 591 萬元,核減率 %;三是投資審計風險控制不斷加強。通過審計整改共上交財政 萬元,調(diào)整賬務處理 萬元,審計整改取得明顯成效。在今年 11 月召開的全市鎮(zhèn)(街道)審計推進會上,我區(qū) **鎮(zhèn)作為內(nèi)審工作典型作交流發(fā)言,春江鎮(zhèn)內(nèi)審成果制作展板進行交流展示。根據(jù)上級審計機關部署,進一步深化中央和省重大政策措施、宏觀調(diào)控部署落實情況跟蹤審計,積極配合上級審計機關對我區(qū)貫徹落實穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結構、惠民生、防風險政策措施情況進行審計。 ,加強政府投資審計。緊密結合實際,認真貫徹落實《黨 政主要領導干部和國有企業(yè)領導 第 7 頁 共 10 頁 人員經(jīng)濟責任審計規(guī)定實施細則》(審經(jīng)責發(fā)[ 2024] 102 號)。圍繞財政資金的使用效益,重點對專項資金績效目標的設定、實施進度、效果進行審計,評價專項資金政策對經(jīng)濟社會發(fā)展產(chǎn)生的影響,反映實施中存在的問題,促使有關部門改進專項資金管理辦法,優(yōu)化評價指標,提高管理績效。一是把握好審計整改工作時間節(jié)點,及時掌握被審單位的整改進程,建立審計整改督查的日常監(jiān)督管理機制;二是加強調(diào)查研究,重點關注未整改和整改未到位問題背后的深層次原因,將揭 示體制機制障礙作為審計整改情況分析的重要內(nèi)容,提出審計整改建議,供領導決策參考;三是樹立審計服務觀念,通過審計整改,在糾正被審單位屢審屢犯、屢禁不止現(xiàn)象的同時,積極幫助提高內(nèi)部財政財務管理水平,促進完善體制、機制和制度建設。 。堅持以提高審計質量、防范審計風險為導向,健全完善各項工作制度。堅持以 “ 金審工程 ” 、財政信息系統(tǒng)和政
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