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審計環(huán)境與風險控制作業(yè):3-wenkub

2022-09-01 15:21:25 本頁面
 

【正文】 計部門的四名職員都是IIA成員,但并非CIA。根據IIA的《標準》,恰當的行動是,編制一份缺陷發(fā)現報告。,審計人員遇到了一個方案,該方案好像在一項成本加成(costpulls)政府合同中增加了不當成本。根據法律問的意見,審計人員決定在正式呈交給管理當局和審計委員會的審計報告中不對的該行為加以討論,但仍將法律顧問的道路網口頭告知管理當局。審計人員與組織中的適當人員繼續(xù)討論此事并且得出了該行為不屬于舞弊的結論。內部法律顧問的意見并不充分,審計人員應該從外部法律顧問處尋找建議。 《專業(yè)實務框架》,計劃內部審計業(yè)務時一般要求開展多項工作,但以下哪項內容除外?。?Ⅰ內部審計師Ⅱ審計委員會Ⅲ高層管理人員Ⅳ公司員工Ⅰ和Ⅱ是對的 Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ是對的Ⅲ是對的 D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ都對,經濟發(fā)展,但某公司的利潤已持續(xù)下降三年。每次補充時,則從倉庫領取放進箱內,并把該次實踐的低耗品成本記入車間的制造費用。如果內部審計師不可能接觸經銷商的記錄和有關人員,那么他們?yōu)檎{查銷售回扣的指控應采取的最好的方法是:; ;;。然后由經理核對當天收取的現金及食品訂單所產生的計算機記錄。,詢問是否應接受該禮物。高層管理人員已將該清單轉交首席審計執(zhí)行官,那么首席審計執(zhí)行官應該: ,供后者在未來條件許可時加以考慮。4)向保險商支付費用。 。 。 B. (2)、(4)和(7);C. (1)、(5)和(6); D. (3)、(5)和(6)。,將股票處理掉。,但不考慮出差總時間和總距離。對這一工作計劃的主要不足,以下敘述正確的是: 、技能和紀律?!帮L險評價”一詞的陳述不正確的是:。,首席
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