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20xx二年級語文下冊知識點歸類復習(第七單元冀教版)-wenkub

2023-05-26 22:10:31 本頁面
 

【正文】 每年度開始一個月內,及新進人員報到時,填報“薪資所得受領人申報表”,由出納收執(zhí),作為所得稅扣繳申報的依據(jù),出納應就每一員工給付薪工資及扣繳情況填載于“各類收入所得扣繳資料登記表”上,作為日后扣繳申報之用。第十二條出納支付款項若有扣繳事項時,應將代扣款項于次月10日前填具有關機構規(guī)定的報繳書向公庫繳納,并以影本一份并附于傳票后,凡有扣繳稅款及免扣繳應申報事項者,出納應于次年元月底前填具有關機構規(guī)定的憑單向稽征機關申報,并將正、副本交各納稅義務人。一般費用的付款:經常發(fā)生的費用,仍以前項期限辦理,內部員工費用,每天支付的,以原始憑證齊全并經核準者為限。3傳票經財務經理,及總經理核準后,送交會計轉出納辦理支付工作。2預付、暫付款項:應根據(jù)合同或相關協(xié)議文,由經辦人員填具借款單,注明合同文字號,呈報核準后送交財務部門開具支款。第七條公司一切支付,應以處理合法、合規(guī)的發(fā)票或憑證為依據(jù),任何要求先行支付后補手續(xù)者均應予拒絕。第八條支付款項應在傳票上簽署領款人印鑒,付訖后加蓋付訖章及經手人戳記。3一般費用:應根據(jù)發(fā)票、收據(jù)或內部憑證,由經辦人員填具付款憑證,經有關部門主管簽章證明及公司核準,送交財務部門開具付款。第十條有關貨物運費及外匯結售匯款、發(fā)樣,及各項費用等支出款,應填具“借款單”或“支款憑證”,附發(fā)票、許可證影印,送交會計部門以“預付”或“暫付”方式制票轉出納辦理支付。薪金工資的付款:工資:全體員工工資均于每月1日前轉賬支付。第十三條薪金工資的支付,應由行政部根據(jù)考勤表會同財務部編制“工資表”,于付款期限前一周內送交出納。第十六條凡依法應扣繳的所得稅款及依法應貼用印花稅票,若因主辦人員的疏忽發(fā)生漏扣、漏報、漏貼或短扣、短報、短貼等情事以致遭受處罰者,以及勞工保險費的滯繳事項,其滯納金及罰金應由經辦人員及其直屬部門負責人賠償。第四條會計核算組織程序:采用記帳憑證匯總表核算程序,記帳憑證匯總表核算組織程序如下:根據(jù)審核后的原始憑證填制記帳憑證;根據(jù)原始憑證匯總表編制記帳憑證匯總表;根據(jù)記帳憑證匯總登記總分類帳;根據(jù)原始憑證登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳;根據(jù)記帳憑證及所附的原始憑證登記各明細分類帳;月終,根據(jù)總分類帳和各明細分類帳編制會計報表。除按照會計核算要求進行轉帳時,用記帳員寫的轉帳說明作記帳依據(jù)外,其它記帳憑證都必須以合法的原始憑證為依據(jù)。會計分錄的科目對應關系,原則上一種經濟事項分別或匯總編一套分錄,不得將不同內容的多種經濟事項合并編制一套分錄。記帳的文字和數(shù)字應端正、清楚、嚴禁刮擦、挖補或涂改,不得跳行隔頁。2記帳后發(fā)現(xiàn)記帳憑證中會計科目、借貸方式或金額錯誤時,先用紅字填制一套與原用科目、借貸方向和金額相同的記帳憑證,以沖銷原來的記錄,然后重新填制正確的記帳憑證,一并登記入帳。如果會計科目和借貸方向正確,只是金額錯誤,也可另行填制記帳憑證,增加或沖減相差的金額??偨Y的數(shù)字本身均不得用紅字書寫。不準先出報表,后補記帳簿。第六條結帳、對帳:結帳是結算各種帳簿記錄,它是在一定時期內所發(fā)生的經濟業(yè)務全部登記入帳的基礎上進行的,具體內容如下:在結帳時,首先應將本期內所發(fā)生的經濟業(yè)務記入有關帳簿。對帳是為了保證帳證相符,帳帳相符,帳實相符。3帳實核對分兩類:第一類現(xiàn)金日記帳帳面余額與現(xiàn)金實際庫存數(shù)額相核對,銀行存款日記帳帳面余額與開戶銀行對帳單相核對,要求每月核對一次;第二類各種財產物資明細分類帳帳面余額與財產物資實有數(shù)額相核對,各種往來帳款明細帳帳面余額與有關債權債務單位的帳目核對等,要求每季核對一次。其他臨時借款,如購置款、業(yè)務費、周轉金等,審批程序同第二條第一款。在所附憑單上,要由經辦人簽字,主管部門經理簽字和財務經理簽字。如出差人員投親靠友自行解決住宿問題,則按標準的40%計發(fā)給個人;如不足標準住宿的,按節(jié)約額的0%計發(fā)給個人;如超標準住宿的,超支部分一律由個人自己負擔。3公司人員出差,事先經單位領導批準就近回家省親辦事的,應憑車船票價按實支報,不發(fā)繞道和在家期間的出差伙食補助費、住宿費。6出差人員在出差地因病住院期間,按標準發(fā)給伙食補助費,不發(fā)交通費和住宿費。出差補助按出差起止時間(“算頭不算尾”)每天只享有伙食補助,補助標準按附表發(fā)放。因特殊情況出差需乘坐飛機,由公司總經理批準,連續(xù)三個月虧損部門人員出差,一律不準乘坐飛機。出差期間的宴請費用不在差旅費中報銷,單獨列在業(yè)務招待費中審批報銷。員工探親交通費按國家規(guī)定辦法執(zhí)行。公司大型招待活動及單筆金額超過XX元的招待費用,須經董事長批準并簽字報銷。第六條其他費用開支標準及審批屬生產經營性的各項費用,XX元以內的憑稅務部門的正式發(fā)票,先由經辦人和部門經理簽名后,報分管領導、財務經理審核后,然后送總經理批準報銷。加班只限于工程搶修,節(jié)假日值班和完成其他緊急生產任務等,但月累計不得超過48小時,超過48小時報總經理批準。7加班費經行政部審核后,由財務部發(fā)放。附表一:國內差旅費開支標準一覽表項目職位乘搭交通工具范圍住宿費標準(憑據(jù)報銷)每人每天注明伙食費市內交通費一、董事長、正副總經理飛機、火車硬臥、海輪船二等艙(內河船不分等),其他交通工具元以內元元以內二、部門經理(含同職位各類高級工程師)火車硬臥、海輪船三等艙(內河船不分等),其他交通工具元以內元元以內特殊情況乘飛機須經總經理批準后有效三、銷售及其他人員火車硬臥、海輪船四等艙(內河船不分等),其他交通工具元以內元元以內特殊情況乘飛機須經總經理批準后有效XX二年級語文下冊知識點歸類復習(第七單元冀教版)      一、必須會認的詞。i  擔    空    大  d224?! uamp?! iě  四、比較組詞。  堅強不屈  視死如歸  堅貞不屈  不屈不撓  鎮(zhèn)定自若  挺身而出奮不顧身  勇往直前  奮勇當先  頂天立地  身先士卒  一馬當先  九、讀讀背背?!     〉谝徽驴倓t第一條為加強公司的財務工作,發(fā)揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用,特制定本規(guī)定。厲行節(jié)約,合理使用資金。第三條公司財務部由財務經理、會計、出納、和審計人員組成。第六條會計的主要工作職責是:按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備,數(shù)字準確,帳目清楚,按期報帳。第七條出納的主要工作職責是:認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。積極配合銀行做好對帳、報帳工作。監(jiān)督公司財務計劃的執(zhí)行、決算、預算外資金收支
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