【總結(jié)】供貨流程銷售財務(wù)供應(yīng)質(zhì)檢庫存足夠?否是市場運(yùn)作部質(zhì)檢庫存情況實(shí)施年度供應(yīng)計劃發(fā)貨準(zhǔn)備組織供應(yīng)銷售合同通知客戶單證運(yùn)輸辦理產(chǎn)品合格證收款順利?否是統(tǒng)計通知組織催款質(zhì)檢反饋通知客戶存檔、統(tǒng)計計劃
2025-01-22 21:52
【總結(jié)】每日區(qū)域倉庫訂單處理與發(fā)貨流程否是銷售部財務(wù)部物管部-配運(yùn)物管部-區(qū)域倉庫區(qū)域銷售經(jīng)理審批客戶訂單是否執(zhí)行?區(qū)域銷售經(jīng)理將訂單信息遞交銷售總部商務(wù)會計審核區(qū)域銷售經(jīng)理與客戶洽談修改訂單或取消訂單是是否通過?商務(wù)會計開具發(fā)貨單據(jù)是否
2025-08-09 11:45
【總結(jié)】成品倉庫發(fā)貨員崗位職責(zé)第一篇:成品倉庫發(fā)貨員崗位職責(zé),不允許遲到,早退,需請假時必須提前一天交申請。,不允許串崗,到別的崗位聊天,否則罰款10元/次。,不允許在垛后面睡覺,休息,否則罰款10元/次。,不允許長時間離開,導(dǎo)致裝車無人監(jiān)督。,如若發(fā)現(xiàn)垛中有破損,必須記下本垛的生產(chǎn)日期及班次,并上報,不允許疏忽大意,若發(fā)現(xiàn)
2025-03-18 08:57
【總結(jié)】發(fā)貨管理一、發(fā)貨制度第一條?為規(guī)范微生態(tài)公司的發(fā)貨管理,保證貨物及時發(fā)出從而確保客戶滿意,特制定本制度。?第二條?發(fā)貨審核:所有需發(fā)貨的事項必須經(jīng)一定的審批程序,嚴(yán)禁在審批手續(xù)不全的情況下發(fā)出貨物。物流部按相應(yīng)的審核程序?qū)徍送戤吅蟀l(fā)貨。發(fā)貨審核程序:
2025-04-07 20:19
2025-08-09 11:27
【總結(jié)】崗位說明書一、基本資料崗位名稱成品庫發(fā)貨員崗位編號JSWST-028所屬部門生產(chǎn)部職位層級助理級定員人數(shù)1版本號2009A版直接上級生產(chǎn)部長直接下級崗位關(guān)系成品庫發(fā)貨員生產(chǎn)部長成品庫管理員材料庫管理員二、崗位職責(zé)序號具體職責(zé)內(nèi)容1嚴(yán)格遵守公司的各項管理制度,認(rèn)真做好發(fā)貨前
2025-07-22 16:25
【總結(jié)】馳名·置家廣場本公司工程部用料一、本公司工程部請購單步驟負(fù)責(zé)人1、項目經(jīng)理填制用料請購單并簽字。項目經(jīng)理附:工程材料請購單表樣工程材料請購單工程名稱:
2025-08-21 14:35
【總結(jié)】5/5總務(wù)采購收貨流程1.流程說明針對總務(wù)采購訂單生成后,供應(yīng)商進(jìn)行送貨,總務(wù)部通知請購部門和相關(guān)技術(shù)部門進(jìn)行共同驗收,如發(fā)現(xiàn)貨物有品質(zhì)問題,通知供應(yīng)商換貨,如發(fā)現(xiàn)缺貨,通知供應(yīng)商補(bǔ)貨,等到貨物無數(shù)量、品質(zhì)差異以后,由總務(wù)人員在系統(tǒng)中執(zhí)行收貨動作。本流程涉及一種情形:采購訂單的收貨。注意事項:1.總務(wù)采購匯同請購部門、技術(shù)部門對采購訂單物料的
2025-04-07 23:09
【總結(jié)】第二十三章MM_23生產(chǎn)訂單收貨流程1.流程說明本流程適用于倉儲工單收貨員依據(jù)生產(chǎn)訂單對工廠自制商品進(jìn)行收貨的過程。2操作要點(diǎn):1:倉儲工單收貨員依據(jù)生產(chǎn)部門提供的生產(chǎn)工單與實(shí)際繳庫商品進(jìn)行型號、數(shù)量的核對,倉儲工單收貨員可將實(shí)際繳庫商品型號與工單商品型號不符的商品或是超出生產(chǎn)工單量的繳庫商品退回生產(chǎn)部。2:倉儲工單收貨員與生產(chǎn)部相關(guān)繳庫人員確認(rèn)繳
2025-04-08 00:48
【總結(jié)】收貨流程講課稿講課要點(diǎn):1、各種訂單的不同2、各種單據(jù)的作用與傳遞(準(zhǔn)備樣板一份)3、收貨流程注意事項(一)普通訂單普通訂單是指普通商品的訂貨單,此類訂單只能一次性使用,具有有效期、訂貨數(shù)量限制。財務(wù)部收貨部供應(yīng)商柜組采購部預(yù)約送貨時間,填寫送貨清單送貨收貨員檢查單據(jù)和實(shí)物下訂貨單yes
2025-04-07 23:10
【總結(jié)】THEBEST-RUNBUSINESSESRUNSAP?SAPChina2023,TitleofPresentation,SpeakerName1mySAP消費(fèi)品–服裝與鞋類PresalesPresentationwithTHEBEST-RUNBUSINESSESRUNSAP?SAPChina2023
2025-03-01 12:19
【總結(jié)】半成品管理規(guī)定1.總則.制定目的為提高半成品管理水準(zhǔn),規(guī)范各項作業(yè),特制定本規(guī)定。.適用范圍適用本公司生產(chǎn)之半成品的各項管理作業(yè)。.權(quán)責(zé)單位(1)總經(jīng)理室負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。
2024-11-13 12:34
【總結(jié)】9/9海量免費(fèi)資料盡在此第二十二章MM_22國外采購訂單收貨流程1.流程說明本流程適用于倉儲OEM收貨員依據(jù)采購訂單對國外OEM廠商的供貨商品進(jìn)行收貨入庫的過程。操作要點(diǎn):2訂單審核要點(diǎn):1:倉儲OEM收貨員依據(jù)采購人員在‘到貨驗收單’(附件一)上填寫的采購訂單編號在系統(tǒng)中進(jìn)行訂單編號的檢查核對,如果采購填寫的采購訂單在系統(tǒng)中不
2025-04-07 20:53
【總結(jié)】27/27第二十一章MM_21國內(nèi)采購訂單收貨流程1.流程說明本流程適用于倉儲OEM收貨員依據(jù)采購訂單對國內(nèi)OEM廠商的供貨商品進(jìn)行收貨入庫的過程。操作要點(diǎn):2訂單審核要點(diǎn):1:倉儲OEM收貨員依據(jù)供應(yīng)商‘到貨驗收單’(附件一)上填寫的采購訂單編號在系統(tǒng)中進(jìn)行訂單編號的核對,檢查采購訂單是否在系統(tǒng)中存在。如果供應(yīng)商填寫的采購訂單在系統(tǒng)
【總結(jié)】7/8自營商品訂貨流程主管編制手工要貨計劃單(一份)部門經(jīng)理審核簽字副總經(jīng)理審核簽字部門文員憑手工單錄入電腦采購訂單部門主管或經(jīng)理在電腦上審核部門文員列印采購訂單連同手工要貨計劃單交主管、經(jīng)理、副總經(jīng)理簽字第一聯(lián)交供應(yīng)商第二聯(lián)交財務(wù)存檔備查第三聯(lián)交收貨部供應(yīng)商發(fā)貨
2025-04-08 02:56