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正文內(nèi)容

公司領導層反商業(yè)賄賂管理制度-wenkub

2023-05-01 04:43:52 本頁面
 

【正文】 符。十、建立采購、銷售人員反商業(yè)賄賂檔案,將其納入個人檔案管理,作為年終業(yè)績考評和續(xù)聘的重要依據(jù)。七、在采購和銷售過程中引入計算機管理,實現(xiàn)采購和銷售全過程的電子化、程序化、規(guī)范化管理。三、采購、銷售人員的各種采購和銷售行為必須依法開展。藥品批發(fā)公司與連鎖公司為兩塊牌子一套人馬的,公司領導層應加強對連鎖經(jīng)營的管理,從管人管事等方面防止商業(yè)賄賂的發(fā)生。公司領導層應每年對制定實施反商業(yè)賄賂的情況,在檢查考評基礎上發(fā)現(xiàn)不足,并找出漏洞,進一步完善。不得與供應商或被銷售對象相互串通,損害單位的合法權益;四、在采購活動中不得以任何手段排斥具備合法資質(zhì)的供應商參與正當競爭。利用計算機管理系統(tǒng),實現(xiàn)出入庫記錄和票據(jù)管理電子化,防止采購、銷售人員造假。 十一、由公司每年對采購、銷售人員反商業(yè)賄賂工作開展評價指出工作的不足,糾正不良行為和做法,查處嚴重違反公司規(guī)定的行為。三、采購銷售人員不得對購進、銷售票據(jù)內(nèi)容進行篡改,不得采用更改票面所載藥品或醫(yī)療器械批號等方法,用其它藥品醫(yī)療器械冒充原始票據(jù)上所標示的藥品醫(yī)療器械以偷梁換柱的方式購進或銷售藥品、醫(yī)療器械。七、購進、銷售票據(jù)應采用計算機管理,計算機出票,嚴格執(zhí)行《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》和公司質(zhì)量管理制度對購進、銷售票據(jù)的要求,廢票錯票應及時通過計算機系統(tǒng)進行處理,防止人為更改。附件4:購進、銷售資金反商業(yè)賄賂管理制度一、藥品、醫(yī)療器械經(jīng)營單位應按照《中華人民共和國會計法》和《企業(yè)會計準則》等法律法規(guī)的要求進行購進、銷售資金的管理。五、不得在藥品、醫(yī)療器械采購和銷售過程中,占用購進、銷售資金行賄或轉變成其它利益的形式向采購方進行賄賂。附件5:會計出納人員反商業(yè)賄賂管理制度一、藥品、醫(yī)療器械經(jīng)營單位會計出納人員必須樹立誠信意識,要堅持原則,自覺抵制造虛帳、假帳。五、藥品、醫(yī)療器械經(jīng)營單位應在每年應對會計出納人員進行財務審計,建立會計出納人員監(jiān)督機制,約束會計出納人員行為。八、藥品、醫(yī)療器械經(jīng)營單位要設立會計出納人員事后監(jiān)督制,在日常會計核算的基礎上,對單位會計、出納崗位及其所從事的各項業(yè)務進行日常和周期性的檢查。三、每季度對反商業(yè)賄賂的相關規(guī)章制度的執(zhí)行情況進行一次檢查。七、落實反商業(yè)賄賂檢查考評責任,并與單位各項獎懲制度掛鉤。四、對舉報人情況應當予以保密。二、反商業(yè)賄賂社會評價工作分為三個部份:一是監(jiān)管部門評價;二是行業(yè)內(nèi)部評價;三是群眾評價。對商業(yè)
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