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正文內(nèi)容

企業(yè)管理企業(yè)增值稅的賬務(wù)處理方法-wenkub

2023-04-23 11:31:59 本頁(yè)面
 

【正文】 售貨物或提供加工、修理修配勞務(wù)以及從事進(jìn)口貨物的單位和個(gè)人取得的增值額為課稅對(duì)象征收的一種稅。新的會(huì)計(jì)科目將“應(yīng)交稅金”改為“應(yīng)交稅費(fèi)”,核算口徑有所增大,不僅包括原來(lái)“應(yīng)交稅金”的相關(guān)內(nèi)容,而且包括原來(lái)記入“其他應(yīng)交款”中的教育費(fèi)附加等內(nèi)容,增值稅在“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目下進(jìn)行核算?!  ! ?、委托加工或購(gòu)買的貨物作為投資,提供給其他單位或個(gè)體經(jīng)營(yíng)者。新的處理規(guī)定是與銷售做同樣的處理,即確認(rèn)收入,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本?! ∨f的會(huì)計(jì)處理為:  借:應(yīng)付工資 2510000  貸:庫(kù)存商品 2000000  應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 510000  新準(zhǔn)則體系下的會(huì)計(jì)處理為:  借:應(yīng)付職工薪酬 3510000  貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3000000  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 510000  借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2000000  貸:庫(kù)存商品 2000000  在視同銷售行為中,改變前后增值稅
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