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正文內(nèi)容

[應(yīng)用文書]審計(jì)崗位說明書-wenkub

2023-04-07 13:13:34 本頁面
 

【正文】 計(jì)。9. 負(fù)責(zé)在每個會計(jì)年度結(jié)束前兩個月內(nèi)向?qū)徲?jì)委員會提交下一年度的內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃,并在每個會計(jì)年度結(jié)束后兩個月內(nèi)向?qū)徲?jì)委員會提交年度審計(jì)報(bào)告。5. 負(fù)責(zé)專項(xiàng)審計(jì),對與公司經(jīng)濟(jì)活動有關(guān)的特定事項(xiàng),向公司有關(guān)單位、部門或個人進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。2. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)控體系的測試和評估,對與財(cái)務(wù)報(bào)告和信息披露事務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的合法性/合理性/完整性、實(shí)施的有效性/真實(shí)性進(jìn)行評估,并在內(nèi)部審計(jì)過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為。內(nèi)容包括資金、物資、采購、生產(chǎn)、營銷、投資與融資、人力資源管理、信息系統(tǒng)管理和信息披露事務(wù)管理等公司
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