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財(cái)務(wù)自查報(bào)告-wenkub

2023-04-07 18:01:42 本頁(yè)面
 

【正文】 情況今年是深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建和諧社會(huì)的重要一年也是全面實(shí)施“十一五”規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵之年。 篇二: 2021 年度財(cái)務(wù)自查報(bào)告 2021年度財(cái)務(wù)自查報(bào)告 一、領(lǐng)導(dǎo)重視組織部署根據(jù)文件精神黨組高度重視將年度財(cái)務(wù)自查工作作為今年財(cái)政工作的重點(diǎn)來抓。將帳薄啟用表填寫規(guī)范。 五、整改意見 對(duì)無(wú)證上崗人員督促學(xué)習(xí),爭(zhēng)取取得會(huì)計(jì)證,持證上崗。 四、存在的問 題 在會(huì)計(jì)基礎(chǔ)方面會(huì)計(jì)無(wú)證上崗,未規(guī)定完成 2021 年度財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育的學(xué)習(xí)。 三、收支情況 學(xué)校收入除財(cái)政撥款外,還有幼兒教育培養(yǎng)費(fèi)收入,對(duì)該事業(yè)收入嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理,杜絕了“小金庫(kù)”及“帳外帳”的現(xiàn)象。財(cái)務(wù)自查報(bào)告 第一篇:財(cái)務(wù)自查報(bào)告 財(cái)務(wù)自查報(bào)告 篇一:財(cái)務(wù)自查報(bào)告 財(cái)務(wù)自查報(bào)告 根據(jù)財(cái)政局文件【】號(hào)文件要求,為進(jìn)一步加強(qiáng)事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理工作,規(guī)范事業(yè)單位管理行為,提高財(cái)務(wù)管理質(zhì)量,學(xué)校成立了自查領(lǐng)導(dǎo)小組,由總務(wù)主任牽頭對(duì) 2021 年度財(cái)務(wù)收支情況、資產(chǎn)帳目進(jìn)行了認(rèn)真地自查,對(duì)自查情況報(bào)告如下: 一、財(cái)會(huì)隊(duì)伍情況 我校設(shè)立專職會(huì)計(jì) 1 人,配備出納 1 人,都具有一定的專業(yè)能力,嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)范程序報(bào)帳,經(jīng)費(fèi)使用合理,報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí),數(shù)據(jù)真實(shí)。學(xué)校各項(xiàng)開支均實(shí)際發(fā)生數(shù)列支,無(wú)虛列虛報(bào),無(wú)白條作為報(bào)銷憑證,票據(jù)合理,均要經(jīng)辦人簽字,注明用途。 在會(huì)計(jì)核算里,少數(shù)科目運(yùn)用不當(dāng)。對(duì)未完成會(huì)計(jì)繼續(xù)學(xué)習(xí)的,要求在 2021 年度加強(qiáng)補(bǔ)習(xí)學(xué)習(xí)。 本次自查工作學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視。在深入學(xué)習(xí)、認(rèn)真領(lǐng)會(huì)有關(guān)文件精神的基礎(chǔ)上我們?nèi)婵偨Y(jié)了今年的財(cái)務(wù)工作情況并認(rèn)真研究、部署了此次財(cái)務(wù)自查的各項(xiàng)工作。今年以來按照省財(cái)政的要求科學(xué)安排好各項(xiàng)支出進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好全面保障了各項(xiàng)工作的順利完成。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)臵的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。 明確了財(cái)務(wù)收支審批程序規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用提高了資金使用效益。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬。 三、認(rèn)真實(shí)施查擺問題通過此次自查在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一 些不足在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求現(xiàn)查擺到如下問題 、銀行存款使用上看在現(xiàn)金使用過程中還存在著一些不足。如購(gòu)買實(shí)物發(fā)票不填項(xiàng)目數(shù)量和單價(jià)發(fā)票內(nèi)容籠統(tǒng)甚至沒有售貨單位蓋章手續(xù)不嚴(yán)密購(gòu)買實(shí)物的憑證只有領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)手人簽字沒有驗(yàn)收人驗(yàn)收。 、內(nèi)部稽核制度在實(shí)際執(zhí)行過程中可操控型不強(qiáng)尚待進(jìn)一步完善并建立健全相關(guān)制度。財(cái)務(wù)制度的健全是規(guī)范和加強(qiáng)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)是堅(jiān)持依法辦事、依法理財(cái)接受內(nèi)部監(jiān)督和外部檢查進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)和管理方式提高工作質(zhì)量和效率的根本途徑。每一筆開支都必須取得合法有效的原始憑證原始憑證填寫齊全憑證要字跡清晰數(shù)字準(zhǔn)確印章清楚如實(shí)填寫付款單位、付款日期以及數(shù)量、單位、金額根據(jù)財(cái)經(jīng)制度的規(guī)定每張單據(jù)經(jīng)辦人必須在背面簽字說明事由并附有關(guān)批件由經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)簽字財(cái)務(wù)人員審核領(lǐng)導(dǎo)審批后才能予以報(bào)銷。二是要科學(xué)合理地配臵各項(xiàng)資產(chǎn)提高資產(chǎn)利用效率。要根據(jù)單位業(yè)務(wù)工作的特點(diǎn)和管理需要加強(qiáng)流動(dòng)資產(chǎn)和固定資產(chǎn)管理的制度建設(shè)。對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)臵、調(diào)撥和核銷制定相關(guān)的管理辦法對(duì)實(shí)物賬已銷而財(cái)務(wù)賬尚存的舊賬進(jìn)行清賬對(duì)已報(bào)廢的固定資產(chǎn)按規(guī)定程序報(bào)請(qǐng)有關(guān)部門進(jìn)行核銷做到賬賬相 符、賬實(shí)相符固定資產(chǎn)管理逐步規(guī)范有序。財(cái)會(huì)人員要在認(rèn)真做好本職工作的同時(shí)積極主動(dòng)爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)對(duì)財(cái)務(wù)工作的重視和支持。加大對(duì)財(cái)經(jīng)違紀(jì)違規(guī)的檢查和查處力度嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》《財(cái)政違法行為處罰
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