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審計師20xx年工作計劃書與審計師工作計劃(通用版)匯編(已修改)

2024-11-23 01:32 本頁面
 

【正文】 審計師2018年工作計劃書與審計師工作計劃(通用版)匯編第 5 頁 共 5 頁審計師2018年工作計劃書公司按照《上市公司規(guī)范運作指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《公司內(nèi)部審計制度》以及國家的法律、法規(guī)、規(guī)章制度制訂XX年度審計計劃。內(nèi)部審計工作計劃以防范風險、防止舞弊行為、規(guī)范財務(wù)流程和財務(wù)紀律、提高管理水平為出發(fā)點,對公司募集資的使用與保管、大宗固定資產(chǎn)購置、財務(wù)信息披露為年度重點審計項目。一、XX年度內(nèi)部審計工作目標(一)每季度向?qū)徲嬑瘑T會報告季度工作計劃執(zhí)行情況和季度工作報告。(二)對公司經(jīng)濟活動做到事前了解情況、事中審計監(jiān)督、對外擔保、關(guān)聯(lián)交易、大額度資金往來進行重點監(jiān)控,確保財務(wù)信息的合法性、合規(guī)性、正確性。(三)加強公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行力度,
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