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20xx審計計劃范文(已修改)

2024-11-19 23:06 本頁面
 

【正文】 此資料由網(wǎng)絡收集而來,如有侵權請告知上傳者立即刪除。資料共分享,我們負責傳遞知識。審計計劃范文  新的學期,新的開始,如何制定審計工作計劃?下面是范文網(wǎng)小編收集整理的審計計劃,歡迎閱讀。
審計計劃篇一  一、集團公司內部審計工作思路
  以財務收支審計為基礎,以經(jīng)營業(yè)績審計為中心,同時開展經(jīng)濟效益審計、經(jīng)濟責任審計、基建工程審計,保障集團制度貫徹與落實,充分發(fā)揮內部審計在防范風險、完善管理和提高經(jīng)濟效益的作用。
  二、20XX年度集團公司內部審計工作計劃如下
  以財務收支與預算審計為基礎,促進內控制度的健全與完善
  以財務收支審計為基礎,延伸到內部控制、風險管理審計。通過內部審計加強公司內部監(jiān)督,保護公司資產(chǎn)安全和完整,同時延伸到內部控制和風險管理的有效性、財務信息的真實性和完整性以及經(jīng)營活動的效率和效果的評價。
  通過預算審計促進預算執(zhí)行,保障預算編制符合集團發(fā)展方向,預算執(zhí)行圍繞集團經(jīng)營目標展開。
  完善集團公司內審制度,做到審計工作有據(jù)可依,根據(jù)實際工作情況,進一步完善《集團公司預算執(zhí)行情況審計辦法》等內審制度。
  以經(jīng)營業(yè)績審計為中心,結合經(jīng)濟責任審計。
  內部審計以公司經(jīng)營業(yè)績審計為中心,圍繞二級單位的經(jīng)營業(yè)績考核,通過經(jīng)營業(yè)績審計不僅
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