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年產100mw太陽能電池片項目可行性研究報告(已修改)

2025-08-16 12:37 本頁面
 

【正文】 年產 100MW 太陽能電池片項目可行性研究報告 據(jù)全國磁性材料與器件行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計,東磁公司是全球最大的永磁鐵氧體生產企業(yè),也是我國最大的軟磁鐵氧體生產企業(yè)。東磁公司已成為全國最大的磁性材料生產和出口基地。截止 2020 年底,公司擁有總資產 263339 萬元,2020 年實現(xiàn)主營業(yè)務收入 159013 萬元,利潤總額 17707 萬元。公司已連續(xù)多年成為金華市第一納稅大戶,為國家和地方經濟建設作出了較大貢獻。 作為一家向國際化磁性材料生產大型企業(yè)集團邁進的現(xiàn)代公司,橫店集團東磁股份有限公司擁有行業(yè)內領先的企業(yè)技 術研究開發(fā)中心。研發(fā)中心設有國內磁性材料行業(yè)首家國家級企業(yè)博士后科研工作站和省級磁性材料產品檢測中心,擁有國際一流的專業(yè)實驗檢測設備與實驗基地。國內外 20 多名高級專家和學者率領的科研隊伍常年為企業(yè)從事新產品與新技術的研發(fā)與設計,公司的研發(fā)費用逐年增加, 2020 年研發(fā)費用占總銷售收入的 %。橫店集團東磁股份有限公司是目前我國最有實力自主開發(fā)國際頂尖永磁、軟磁系列鐵氧體磁體的企業(yè)。企業(yè)近三年的財務指標如下: 20202020 年度企業(yè)經濟指標 序號 項 目 單位 2020 年 2020 年 2020 年 1 總資產 萬元 153984 252080 263339 2 凈資產 萬元 109696 212550 227668 3 主營業(yè)務收入 萬元 124907 155154 159013 4 納稅總額 萬元 11705 15217 13590 5 利潤總額 萬元 16952 23693 17707 6 出口交貨值 萬元 59991 74627 76286 7 資產負債率 % 目前橫店集團東磁股份有限公司銀行信用等級為 AAA 級。 項目 提出的背景及建設必要性 項目提出的背景 由于世界范圍內的能源緊張和對環(huán)境保護的重視,一些新能源和可再生能源被不斷地開發(fā),在整個能源構成中的比例也將越來越大,而太陽能被認為是二十一世紀的最重要的能源,以太陽能為資源基礎的生產將是一種可持續(xù)的發(fā)展模式。目前全球光電能產業(yè)年均增長率高達 30%,據(jù)預測, 2050 年世界人口將增至 89 億,屆時的能源需求將是目前的 3 倍,而可再生能源要占 50%,確切地說, 2050 年可再生能源供應量將是現(xiàn)在全球能耗的 2 倍。中國能源界的權威人士預測 ,到 2050 年,中國能源消費中煤只能提供總能耗的 30~ 50%,其余 50~ 70%將靠石油、天然氣、水電、核電、生物質能和其它可再生能源。由于中國自己的油氣資源、核電和水力資源都十分有限,直接地大量燃燒生物質能也將逐漸淘汰。因此如何評價中國自己的可再生能源與利用國外資源,對中國的能源發(fā)展戰(zhàn)略有舉足輕重的關系。 本公司鑒于對市場前景的認識和發(fā)展太陽能電池的要求,提出本項目的建設,使之成為企業(yè)的經濟增長點。從上述背景材料分析,項 目的定位是準確的,有利于消費者的利益,滿足當今和今后的市場發(fā)展需要,有利于我國能源工業(yè)實現(xiàn) “ 十一五 ” 規(guī)劃,有利于企業(yè)自身的發(fā)展。 項目建設的必要性 在能源短缺、環(huán)境保護問題日益嚴重的我國,低成本高效率地利用太陽能就顯得尤為重要。特別是在 1992 年聯(lián)合國召開的發(fā)展大會上,我國政府簽署了環(huán)境與發(fā)展的《里約宣言》,之后率先制定了中國 《 21 世紀議程》。把可持續(xù)發(fā)展作為國家的基本發(fā)展戰(zhàn)略, 2020 年 8 月在南非召開的世界首腦峰會上,可再生能源成為主要議題之一。因此,走可持續(xù)發(fā)展道路已成為各國共同的長期發(fā)展戰(zhàn)略,發(fā)展新能源和可再生能源已成為一項緊迫的戰(zhàn)略性任務。 一百 年來,全球能源消耗基本趨于穩(wěn)定態(tài)勢,平均每年呈 3%指數(shù)增加。盡管許多工業(yè)化國家能源消耗基本趨于穩(wěn)定,但大多數(shù)發(fā)展中國家工業(yè)化進程加快(如中國),能耗不斷增加,因此預計全球未來能源消耗態(tài)勢仍將以 3%的速度增長。能耗平均呈指數(shù)增長趨勢所帶來的后果是十分嚴重的:一方面伴隨著化石燃料消耗的增加,大氣中 CO2 的含量相應增加,地球不斷變暖,生態(tài)環(huán)境惡化,自然災害及其造成的損失逐年增加,另一方面將愈來愈快地消耗掉常規(guī)化石能源儲量。有資料表明,世界化石燃料耗盡時間從現(xiàn)在開始只有幾十年的時間。能源的潛在危機和生態(tài)環(huán)境的 惡化迫使世界各國積極開發(fā)可再生能源。在今后的 20~ 30 年里,全球的能源結構必然發(fā)生根本性的變化。專家預測,在下世紀 50 年代,新能源與可再生能源在整個能源構成中會占到 50%。因此開發(fā)利用包括太陽能在內的可再生能源、實現(xiàn)能源工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展更具有迫切性、更具有重大戰(zhàn)略意義。 太陽能光伏發(fā)電在太陽能熱發(fā)電、風力發(fā)電、海洋發(fā)電、生物質能發(fā)電等許多可再生能源中具有重要的地位,光伏能源被認為是二十一世紀最重要的新能源。這是因為光伏發(fā)電有無可比擬的優(yōu)點:充分的清潔性、絕對的安全性、相對的廣泛性、確實的長壽命和免維護性 、初步的實用性、資源的充足性及潛在的經濟性等,應用極其廣泛。世界光伏組件產量上世紀末最后 10 年的平均增長率為 20%,在各國政府的推動下,目前全球光伏產業(yè)年均增長率已高達 30%,多年來光伏產業(yè)一直是世界增長速度最高和最穩(wěn)定的領域之一,也成為全球發(fā)展最快的新興行業(yè)之一。按各國的可再生能源發(fā)展計劃推算, 2020 年以前,光 伏行業(yè)將持續(xù) 30%以上的高速增長, 2020~ 2040 年,光伏行業(yè)的復合增長率將高達 25%,可預見的高速增長將持續(xù) 40 年以上。光伏產業(yè)的發(fā)展前景已經被愈來愈多的國家政府所認識,特別是 1997 年以來 許多發(fā)達國家和地區(qū)紛紛制定光伏發(fā)展規(guī)劃,如到 2020 年,美國計劃累計安裝 (含百萬屋頂計劃);歐盟計劃累計安裝 (可再生能源白皮書),其中 安裝在歐洲內部, 3GW出口;日本計劃累計安裝 5GW( NEDO 日本新陽光計劃),預計其它發(fā)展中國家(估計約 10%),預計世界總累計安裝 18GW。我國光伏產業(yè)近幾年發(fā)展也極其迅速,已成為我國新興朝陽產業(yè)。太陽能電池屬高技術光電產業(yè),是國家重點發(fā)展的高新技術產品。實施本項目將是高新技術產業(yè)發(fā)展的需要,項目建設是必要的。 項目建 設的政策依據(jù) 本項目符合國家發(fā)改委 2020 第 40 號令《產業(yè)結構調整指導目錄 (2020 年本 )》中第一類鼓勵類第十六條輕工中第 13 款 “ 高技術綠色電池產品制造(無汞堿錳電池、氫鎳電池、鋰離子電池、高容量密封型免維護鉛酸蓄電池、燃料電池、鋅空氣電池、太陽能電池) ” 條目,是當前國家和省重點鼓勵發(fā)展的產品,項目符合國家、地方相關產業(yè)政策。 可行性研究報告的編制依據(jù)及研究范圍 可行性研究報告編制依據(jù) 公司提供的有關基礎資料和委托編制項目可行性研究報告委托協(xié)議 編制范圍 本報告的編制工作按照國家發(fā)展與改革委員會的有關精神,通過對該項目在技術上的可靠性、經濟上的合理性以及產品市場等方面的分析,論述項目的可行性情況。主要內容包括:對項目建設的必要性、產品市場需求預測、生產工藝流程、設備選型、建設工程方案及配套公用工程、環(huán)境保護、生產組織和勞動定員方面進行研究分析,并進行投資估算和財務評價評價分析。 編制原則 (1) 遵循技術進步原則,根據(jù)市場需求和企業(yè)實際情況,按經濟規(guī)模進行技術改造。 (2)采用先進的工藝技術及設備,力求產品高質量、 生產低成本,使產品具有較強的市場競爭力,并盡量利用存量資產,節(jié)約投資,以取得最大的經濟效益和社會效益。 (3) 合理布置廠房及生產設施,使其配置科學合理、物流順暢,滿足生產綱領的要求。 (4) 合理配置公用工程及動力設施,并符合有關規(guī)定。 (5) 嚴格執(zhí)行防治污染及其他危害的規(guī)定,在與主體工程 “ 三同時 ” 的原則下,堅持可持續(xù)發(fā)展的方針。 可行性研究成果概要 建設內容與規(guī)模 項目建設規(guī)模為:根據(jù)市場需求和企業(yè)實際現(xiàn)狀,本項目擬采用國內外先進的全自動太陽能電池片印刷設備 、全自動太陽能電池片測試分選設備、燒結爐及測試儀等設備,配置相關輔助設備,以形成年產 100MW 晶體硅太陽能電池片生產能力。 產品方案 根據(jù)市場調查和企業(yè)實際情況,本項目的產品方案如下: 年產 100MW 晶體硅太陽能電池片。 原料方案 本項目所需的主要原、輔材料為硅基片、鋁漿、銀漿等以及輔材材料等。其年耗量見表 31“ 原輔材料估算表 ” 。 配套條件 (1)土建 本項目土建面積 8000 平方米,分別為主車間和輔助車間。廠房內需配有通風、恒溫恒濕及吸 塵等設備,以滿足潔凈車間的需要。主廠房呈長方形東西向布置。廠房內擬放置制絨機、擴散爐、等離子刻蝕機、 PECVD、全自動印刷機、燒結爐、測試分選及生產配套設備。 (2)供電 項目的供電電源,由東陽市橫店變電所 110kV 專線引入廠區(qū)高配屏,由高配屏分流到廠區(qū)內變電房內,配電電壓為 380/220V,以滿足本項目的用電需要。本項目全年耗電約為 1856104kWh 。 (3)給排水 本項目生產及生活用水由橫店自來水廠供給,主要為生產生活用水,預計項目新增用水量約 20 萬立方米 /年。廠區(qū)原供水能力完全能滿 足本項目的需要。廠區(qū)內已布置完整的生產、生活、消防合用制供水系統(tǒng),給水管進入純水站后進入生產車間,廠區(qū)內排水采用雨污分 流系統(tǒng)。 (4)壓縮空氣 根據(jù)生產工藝設備要求,項目生產過程中送料、自動分析等多道工序中需用到壓縮空氣。壓力要求 ,平均用氣量約為 40 立方米 /分,壓縮空氣質量要求干燥、無油、無塵。廠區(qū)已建有空壓站,需購置安裝 5 套 10 立方米 /分的螺桿空壓機,滿足本項目的需要。 (5)空氣凈化及調節(jié) 根據(jù)生產工藝的要求,廠房潔凈度:清洗制絨間、擴散間 1 萬級;其余 10 萬級 ,走廊 30 萬級的潔凈環(huán)境,環(huán)境溫度為 18℃ ~ 25℃ ,因此需要采取空氣凈化和空氣調節(jié)措施。 生產班制和勞動定員 (1)生產班制:年工作日 300 天,生產車間實行四班三運轉工作制,行政管理人員及輔助部門為單班工作制。 (2)勞動定員:項目定員初步設為 400 人。 總投資及資金來源 (1)項目建設報批總投資 26170 萬元,其中新增建設資產投資 20912 萬元, (含外匯 402 萬美元 ),全部由企業(yè)自籌,項目所需外匯通過購匯解決。 (2)新增鋪底流動資金 5258 萬元,由企業(yè)自籌解決。 主要技術經濟指標 本項目主要技術經濟指標見下表 11: 表 11 主要技術經濟指標匯總表 序號 指 標 名 稱 單位 數(shù)量 備 注 一 生產規(guī)模及產品方案 1 年產太陽能電池片 MWp 100 二 公用工程及動力年用量 3 1 水 m 202000 4 2 電 10kWh 1856 三 新增定員 人 400 四 經濟數(shù)據(jù) 1 項目報批總投資 萬元 26170 其中 :建設投資 萬元 20912 (含 402 萬美元 ) 鋪底流動資金 萬元 5258 2 年銷售收入 萬元 100000 含稅價 3 年銷售稅金及附加 萬元 正常年 4 年利潤總額 萬元 正常年 五 財務評價指標 1 投資利潤率 % 2 投資利稅率 % 3 投資內部收益率 % 所得稅前 所得稅后 4 投資回收期 (含建設期 ) 年 所得稅前 所得稅后 5 盈虧平衡點 % 可行性研究結論 項目的建設是必要的 本項目采用國內外先進的全自動太陽能電池片印刷設備、全自動太陽能電池片測試分選設備、燒結爐及測試儀等設備,配置相關輔助設備,以形成年產100MW 晶體硅太陽能電池片生產能力,從而實現(xiàn)企業(yè)構建新的利潤增長點,項目的實施能有效地提高產品的市場競爭能力,提高企業(yè)技術裝備水平,有利于企業(yè)調整產品結構,提高企業(yè)的經濟效益及市場競爭力,增強企業(yè)發(fā)展后勁。項目既切合實際又符合國家有關投資方向政策,項目的建設是必要的。 項目的建設是可行的 本項目符合國家相關行業(yè) “ 十一五 ” 發(fā)展規(guī) 劃的發(fā)展重點類別及 產業(yè)結構調整指導目錄( 2020 年本)》的相關類別,項目受國家相 《關產業(yè)政策的支持。通過采用國內外先進的工藝技術和生產設備,利用企業(yè)現(xiàn)有的土地實施,建設條件較好。因此,本項目建設是可行的。 項目具有良好的經濟效益 本項目經濟效益顯著。本項目報批總投資 26170 萬元,其中新增建設資產投資 20912 萬元,鋪底流動資金 5258 萬元。經分析,項目實施達產后正常年可實現(xiàn)銷售收入 100000 萬
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