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審計局干部述職述廉報告精選(已修改)

2024-10-25 08:42 本頁面
 

【正文】 第一篇:審計局干部述職述廉報告(精選)審計局干部述職述廉報告20xx年,我局領導班子緊緊圍繞縣委、政府的中心工作,以促進我縣經濟健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務,牢固樹立服務意識,堅持廉潔從審。根據(jù)屏委組干〔20xx〕141號文件精神和述職評議的相關要求,現(xiàn)將20xx年度審計局領導班子述職述廉情況報告如下:一、認真履行審計職責,全面完成審計任務局領導班子在審計及審計調查工作中,堅持以真實性為基礎,認真履行審計職能,全面完成了20xx年審計項目任務。(一)審計業(yè)務工作。20xx年共23個審計及調查項目,截止目前,共完成18個,另有3個投資項目正在審計過程中,2個經濟責任審計項目已進入最后階段。今年共查出違規(guī)金額1324萬元,管理不規(guī)范金額5974萬元。審計決定處理處罰金額共1390萬元,其中應上交財政1384萬元,應歸還原渠道資金2萬元,應調帳處理金額4萬元。今年無移送事項。以上項目均在規(guī)定時間內完成并出具了審計報告、審計調查報告、審計結果報告。所有項目均實行送達審計。(二)認真開展財政資金審計,財政管理水平進一步提高。在審計過程中,密切關注預算編制的合理性、政府采購程序履行的合法性、國庫集中支付的真實性、投資建設項目的合規(guī)性和效益性,并注重從機制、體制和制度建設以及管理層面提出審計意見和建議,促進政府依法理財水平的進一步提高。(三)不斷深化經濟責任審計,領導干部權力運行得到進一步規(guī)范。根據(jù)縣委組織部的委托,對縣水務局局長陳財輝、縣農業(yè)局局長劉章福、縣糧食局局長龍強、大乘鎮(zhèn)黨委書記宋吉寧和鄉(xiāng)長龍瑋共5名同志進行經濟責任審計,截止目前已完XX縣水務局局長陳財輝同志經責審計,大乘鎮(zhèn)黨委書記宋吉寧和鄉(xiāng)長龍瑋2名同志的經責審計正在征求意見中,剩余項目也在準備完結過程中。(四)積極開展政府投資審計,政府投資使用效益明顯增強。審計局自20xx年8月30日至今對縣響水洞水庫樞紐除險加固工程等7個投資審計項目進行了審計。審計項目送審金額為45,071,,審定金額為40,988,,審減金額4,082,,%。投資審計項目組在關注建設資金管理、使用是否真實、合規(guī)的同時,還對項目規(guī)劃的科學性、投資決策的合理性和投資的效益性進行了研究分析,不斷深化審計監(jiān)督內容,提高了審計服務層次。(五)強化審計結果運用。20xx年完成調研文章1篇《淺析我縣經濟責任審計工作中存在的問題及對策》;提供審計專題、綜合性報告共18篇;審計提出建議共38條(篇),被采納建議16條;利用審計局局域網向社會公告了年度工作報告、《審計工作報告》及單項審計結果報告共18篇。二、全面完XX縣委、縣政府交辦的其他工作(一)全力協(xié)助搞好全縣國有及國有控股企業(yè)“小金庫”清理工作。按照要求,我局協(xié)助縣紀委、縣監(jiān)察局、縣財政局對城管局等22個單位進行了重點抽查,共抽調人員18余人次。(二)服從組織安排,積極支持配合全縣中心工作,全面推進移民相關工作。根據(jù)縣組織部相關文件精神和要求,今年我局又抽調了2位同志(共抽調4人)到縣城(集鎮(zhèn))遷建指揮部工作。三、堅持以教育制度監(jiān)督為手段,不斷深化黨風廉政建設局領導班子為確保黨風廉政責任制的落實,不斷健全和完善“標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防”懲防腐敗體系。連續(xù)五年,我局黨風廉政建設工作在全縣年度考核中均為一等獎,樹立了良好的社會形象。(一)狠抓單位內部制度建設,把黨風廉政建設責任制落到實處。我局從審計職能和職責等方面建立健全了辦事時限制、崗位責任制、掛牌上崗制、首問責任制等一系列較完善的制度體系,制作了辦公流程示意圖和審計工作程序圖,以及審計職責一覽表,倡導“團結、敬業(yè)、廉潔、爭先”八字局風,全面推行政務公開。(二)嚴格執(zhí)行財經紀律和人事紀律。局領導班子始終堅持勤政務實,以身作則,不搞特殊化。嚴格執(zhí)行有關財務制度,從不報銷不符合規(guī)定費用或超標準報銷費用,不存在利用公款謀取私利情況,嚴格執(zhí)行相關人事紀律,20xx年未出現(xiàn)一例違紀違法事件。(三)全面推行送達審計制度。20xx年開展的所有項目均實行了送達審計,此項制度的實行有效切斷了與被審計單位利益的關聯(lián),是從源頭上預防腐敗問題發(fā)生的有效措施,受到廣大被審單位的一致好評。(四)開展多形式后續(xù)監(jiān)督。一是積極開展審計回訪工作,不定期地深入被審計單位進行審計回訪,了解掌握審計人員對各項審計紀律和廉政規(guī)定的執(zhí)行情況,查看有無違反審計“八不準”規(guī)定接受被審計單位宴請、使用被審計單位交通和辦公工具等不廉潔行為,有效規(guī)避了審計風險。二是定期召開行風監(jiān)督員座談會,廣泛征求社會各界對審計工作的意見和建議,加大對審計執(zhí)法行為的監(jiān)督力度,保證20xx年,我局領導班子緊緊圍繞縣委、政府的中心工作,以促進我縣經濟健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務,牢固樹立服務意識,堅持廉潔從審。根據(jù)屏委組干〔20xx〕141號文件精神和述職評議的相關要求,現(xiàn)將20xx年度審計局領導班子述職述廉情況報告如下:一、認真履行審計職責,全面完成審計任務局領導班子在審計及審計調查工作中,堅持以真實性為基礎,認真履行審計職能,全面完成了20xx年審計項目任務。(一)審計業(yè)務工作。20xx年共23個審計及調查項目,截止目前,共完成18個,另有3個投資項目正在審計過程中,2個經濟責任審計項目已進入最后階段。今年共查出違規(guī)金額1324萬元,管理不規(guī)范金額5974萬元。審計決定處理處罰金額共1390萬元,其中應上交財政1384萬元,應歸還原渠道資金2萬元,應調帳處理金額4萬元。今年無移送事項。以上項目均在規(guī)定時間內完成并出具了審計報告、審計調查報告、審計結果報告。所有項目均實行送達審計。(二)認真開展財政資金審計,財政管理水平進一步提高。在審計過程中,密切關注預算編制的合理性、政府采購程序履行的合法性、國庫集中支付的真實性、投資建設項目的合規(guī)性和效益性,并注重從機制、體制和制度建設以及管理層面提出審計意見和建議,促進政府依法理財水平的進一步提高。(三)不斷深化經濟責任審計,領導干部權力運行得到進一步規(guī)范。根據(jù)縣委組織部的委托,對縣水務局局長陳財輝、縣農業(yè)局局長劉章福、縣糧食局局長龍強、大乘鎮(zhèn)黨委書記宋吉寧和鄉(xiāng)長龍瑋共5名同志進行經濟責任審計,截止目前已完XX縣水務局局長陳財輝同志經責審計,大乘鎮(zhèn)黨委書記宋吉寧和鄉(xiāng)長龍瑋2名同志的經責審計正在征求意見中,剩余項目也在準備完結過程中。(四)積極開展政府投資審計,政府投資使用效益明顯增強。審計局自20xx年8月30日至今對縣響水洞水庫樞紐除險加固工程等7個投資審計項目進行了審計。審計項目送審金額為45,071,,審定金額為40,988,,審減金額4,082,,%。投資審計項目組在關注建設資金管理、使用是否真實、合規(guī)的同時,還對項目規(guī)劃的科學性、投資決策的合理性和投資的效益性進行了研究分析,不斷深化審計監(jiān)督內容,提高了審計服務層次。(五)強化審計結果運用。20xx年完成調研文章1篇《淺析我縣經濟責任審計工作中存在的問題及對策》;提供審計專題、綜合性報告共18篇;審計提出建議共38條(篇),被采納建議16條;利用審計局局域網向社會公告了年度工作報告、《審計工作報告》及單項審計結果報告共18篇。二、全面完XX縣委、縣政府交辦的其他工作(一)全力協(xié)助搞好全縣國有及國有控股企業(yè)“小金庫”清理工作。按照要求,我局協(xié)助縣紀委、縣監(jiān)察局、縣財政局對城管局等22個單位進行了重點抽查,共抽調人員18余人次。(二)服從組織安排,積極支持配合全縣中心工作,全面推進移民相關工作。根據(jù)縣組織部相關文件精神和要求,今年我局又抽調了2位同志(共抽調4人)到縣城(集鎮(zhèn))遷建指揮部工作。三、堅持以教育制度監(jiān)督為手段,不斷深化黨風廉政建設局領導班子為確保黨風廉政責任制的落實,不斷健全和完善“標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防”懲防腐敗體系。連續(xù)五年,我局黨風廉政建設工作在全縣年度考核中均為一等獎,樹立了良好的社會形象。(一)狠抓單位內部制度建設,把黨風廉政建設責任制落到實處。我局從審計職能和職責等方面建立健全了辦事時限制、崗位責任制、掛牌上崗制、首問責任制等一系列較完善的制度體系,制作了辦公流程示意圖和審計工作程序圖,以及審計職責一覽表,倡導“團結、敬業(yè)、廉潔、爭先”八字局風,全面推行政務公開。(二)嚴格執(zhí)行財經紀律和人事紀律。局領導班子始終堅持勤政務實,以身作則,不搞特殊化。嚴格執(zhí)行有關財務制度,從不報銷不符合規(guī)定費用或超標準報銷費用,不存在利用公款謀取私利情況,嚴格執(zhí)行相關人事紀律,20xx年未出現(xiàn)一例違紀違法事件。(三)全面推行送達審計制度。20xx年開展的所有項目均實行了送達審計,此項制度的實行有效切斷了與被審計單位利益的關聯(lián),是從源頭上預防腐敗問題發(fā)生的有效措施,受到廣大被審單位的一致好評。(四)開展多形式后續(xù)監(jiān)督。一是積極開展審計回訪工作,不定期地深入被審計單位進行審計回訪,了解掌握審計人員對各項審計紀律和廉政規(guī)定的執(zhí)行情況,查看有無違反審計“八不準”規(guī)定接受被審計單位宴請、使用被審計單位交通和辦公工具等不廉潔行為,有效規(guī)避了審計風險。二是定期召開行風監(jiān)督員座談會,廣泛征求社會各界對審計工作的意見和建議,加大對審計執(zhí)法行為的監(jiān)督力度,保證 審計監(jiān)督權健康、透明運行。一年來,我們取得了較大成績,但也存在一些問題:一是在審計業(yè)務技能上還有一定差距。二是審計工作的深度有待進一步提升。三是領導班子及業(yè)務人員的信息化水平有待提高。局領導班子決心在今后工作中,進一步加強理論學習,改進領導方式,提高領導水平,不辜負縣委、縣政府和人民群眾對審計工作的支持和期望第二篇:審計局干部述職述廉報告審計局干部述職述廉報告20xx年,我局領導班子緊緊圍繞縣委、政府的中心工作,以促進我縣經濟健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務,牢固樹立服務意識,堅持廉潔從審。根據(jù)屏委組干〔20xx〕141號文件精神和述職評議的相關要求,現(xiàn)將20xx審計局領導班子述職述廉情況報告如下:一、認真履行審計職責,全面完成審計任務局領導班子在審計及審計調查工作中,堅持以真實性為基礎,認真履行審計職能,全面完成了20xx年審計項目任務。(一)審計業(yè)務工作。20xx年共23個審計及調查項目,截止目前,共完成18個,另有3個投資項目正在審計過程中,2個經濟責任審計項目已進入最后階段。今年共查出違規(guī)金額1324萬元,管理不規(guī)范金額5974萬元。審計決定處理處罰金額共1390萬元,其中應上交財政1384萬元,應歸還原渠道資金2萬元,應調帳處理金額4萬元。今年無移送事項。以上項目均在規(guī)定時間內完成并出具了審計報告、審計調查報告、審計結果報告。所有項目均實行送達審計。(二)認真開展財政資金審計,財政管理水平進一步提高。在審計過程中,密切關注預算編制的合理性、政府采購程序履行的合法性、國庫集中支付的真實性、投資建設項目的合規(guī)性和效益性,并注重從機制、體制和制度建設以及管理層面提出審計意見和建議,促進政府依法理財水平的進一步提高。(三)不斷深化經濟責任審計,領導干部權力運行得到進一步規(guī)范。根據(jù)縣委組織部的委托,對縣水務局局長陳財輝、縣農業(yè)局局長劉章福、縣糧食局局長龍強、大乘鎮(zhèn)黨委書記宋吉寧和鄉(xiāng)長龍瑋共5名同志進行經濟責任審計,截止目前已完XX縣水務局局長陳財輝同志經責審計,大乘鎮(zhèn)黨委書記宋吉寧和鄉(xiāng)長龍瑋2名同志的經責審計正在征求意見中,剩余項目也在準備完結過程中。(四)積極開展政府投資審計,政府投資使用效益明顯增強。審計局自20xx年8月30日至今對縣響水洞水庫樞紐除險加固工程等7個投資審計項目進行了審計。審計項目送審金額為45,071,,審定金額為40,988,,審減金額4,082,,%。投資審計項目組在關注建設資金管理、使用是否真實、合規(guī)的同時,還對項目規(guī)劃的科學性、投資決策的合理性和投資的效益性進行了研究分析,不斷深化審計監(jiān)督內容,提高了審計服務層次。(五)強化審計結果運用。20xx年完成調研文章1篇《淺析我縣經濟責任審計工作中存在的問題及對策》;提供審計專題、綜合性報告共18篇;審計提出建議共38條(篇),被采納建議16條;利用審計局局域網向社會公告了工作報告、《審計工作報告》及單項審計結果報告共18篇。二、全面完XX縣委、縣政府交辦的其他工作(一)全力協(xié)助搞好全縣國有及國有控股企業(yè)“小金庫”清理工作。按照要求,我局協(xié)助縣紀委、縣監(jiān)察局、縣財政局對城管局等22個單位進行了重點抽查,共抽調人員18余人次。(二)服從組織安排,積極支持配合全縣中心工作,全面推進移民相關工作。根據(jù)縣組織部相關文件精神和要求,今年我局又抽調了2位同志(共抽調4人)到縣城(集鎮(zhèn))遷建指揮部工作。三、堅持以教育制度監(jiān)督為手段,不斷深化黨風廉政建設局領導班子為確保黨風廉政責任制的落實,不斷健全和完善“標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防”懲防腐敗體系。連續(xù)五年,我局黨風廉政建設工作在全縣考核中均為一等獎,樹立了良好的社會形象。(一)狠抓單位內部制度建設,把黨風廉政建設責任制落到實處。我局從審計職能和職責等方面建立健全了辦事時限制、崗位責任制、掛牌上崗制、首問責任制等一系列較完善的制度體系,制作了辦公流程示意圖和審計工作程序圖,以及審計職責一覽表,倡導“團結、敬業(yè)、廉潔、爭先”八字局風,全面推行政務公開。(二)嚴格執(zhí)行財經紀律和人事紀律。局領導班子始終堅持勤政務實,以身作則,不搞特殊化。嚴格執(zhí)行有關財務制度,從不報銷不符合規(guī)定費用或超標準報銷費用,不存在利用公款謀取私利情況,嚴格執(zhí)行相關人事紀律,20xx年未出現(xiàn)一例違紀違法事件。(三)全面推行送達審計制度。2
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