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5全縣財(cái)稅審計(jì)工作會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)致辭稿(已修改)

2025-09-01 22:04 本頁面
 

【正文】 第 1 頁 共 18 頁 全縣財(cái)稅審計(jì)工作會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)講話稿 突出重點(diǎn)科學(xué)審計(jì) 為集團(tuán)公司調(diào)整優(yōu)化上水平作出貢獻(xiàn) 同志們: 今天,我們召開集團(tuán)公司 2024 年審計(jì)工作會(huì)議,會(huì)議的主要任務(wù)是:貫徹落實(shí)集團(tuán)公司 2024 年工作會(huì)議精神,總結(jié)審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),部署下一步審計(jì)工作,統(tǒng)一思想,以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),圍繞集團(tuán)公司工作重點(diǎn),科學(xué)審計(jì),努力開創(chuàng)集團(tuán)公司審計(jì)工作新局面,為集團(tuán)公司調(diào)整優(yōu)化上水平作出貢獻(xiàn)。本次會(huì)議得到了國資委、國有企業(yè)監(jiān)事會(huì)的重視和支持,派專人蒞臨會(huì)議,并專門發(fā)來賀信,對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)工作給予充分肯定和重要指導(dǎo),我代表集團(tuán)公司表示衷心的感謝。 下面我講幾點(diǎn)意見: 一、對(duì)過去一年審計(jì)工作的基本評(píng)價(jià) 2024 年,集團(tuán)公司審計(jì)系統(tǒng)在國資委和國有企業(yè)監(jiān)事會(huì)的關(guān)心、指導(dǎo)下,緊緊圍繞集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略,認(rèn)真貫徹落實(shí)集團(tuán)公司工作重點(diǎn),積極適應(yīng)集團(tuán)公司發(fā)展模式及管理體制,通過健全制度、完善機(jī)制、拓寬領(lǐng)域、突出重點(diǎn)等工作,切實(shí)履行內(nèi)部審計(jì)職責(zé),在強(qiáng)化監(jiān)督,完善管理,提高經(jīng)濟(jì)效益,促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值,促進(jìn)干部隊(duì)伍廉政建設(shè)和為領(lǐng)導(dǎo)提供科學(xué)決策等方面發(fā)揮了積極作用。 (一)審計(jì)工作順利開展,工作富有成效 2024 年,審計(jì)計(jì) 第 2 頁 共 18 頁 劃順利完成,全年共審計(jì)項(xiàng)目 **個(gè),查出各類違規(guī)金額 **萬元,提出審計(jì)意見 **條,已落實(shí)審計(jì)意見 **條 ,其他審計(jì)建議也在落實(shí)整改之中。對(duì)于審計(jì)提出的問題,被審計(jì)單位高度重視,專項(xiàng)布臵,明確了審計(jì)整改時(shí)限,保證審計(jì)意見的整改落實(shí)到位;審計(jì)監(jiān)督組織體系進(jìn)一步加強(qiáng),部分近年新設(shè)立的公司增設(shè)了審計(jì)監(jiān)察部門,配備了專職的審計(jì)人員;審計(jì)行為進(jìn)一步規(guī)范,集團(tuán)公司審計(jì)部根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況變化,出臺(tái)了有關(guān)審計(jì)管理辦法。各成員企業(yè)也根據(jù)管理要求,出臺(tái)和修訂本企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)制度,全年共出臺(tái) **個(gè)各類內(nèi)部審計(jì)管理辦法和實(shí)施細(xì)則,規(guī)范了集團(tuán)公司審計(jì)工作。 (二)審計(jì)領(lǐng)域有所擴(kuò)展,審計(jì)力度不斷加大 首先,為促進(jìn)集團(tuán)公 司投資業(yè)務(wù)健康發(fā)展,加強(qiáng)投資項(xiàng)目監(jiān)管,有效防范投資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),提高投資效率和效果,集團(tuán)公司組織開展了對(duì)集團(tuán)投資控股的 **有限責(zé)任公 司 ***廠進(jìn)行竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)和工程造價(jià)審計(jì)。其次,集團(tuán)公司審計(jì)系統(tǒng)加大境外企業(yè)和工程項(xiàng)目的審計(jì)力度,全年采取與集團(tuán)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)、海外事業(yè)部、有關(guān)中介機(jī)構(gòu)等組成聯(lián)合審計(jì)組或聯(lián)合檢查組,對(duì)集團(tuán)公司 **個(gè)境外工程項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)。第三,認(rèn)真開展專項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù),針對(duì)集團(tuán)公司所屬少數(shù)企業(yè)虧損巨大,資不抵債,工商注冊登記無法進(jìn)行的情況,按照集團(tuán)公司要求,集團(tuán)公司審計(jì)部與財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部組成聯(lián) 合審計(jì)組,對(duì)虧損單位 第 3 頁 共 18 頁 凈資產(chǎn)虧空問題進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì),為集團(tuán)公司正確決策提供了依據(jù)。 (三)管理審計(jì)進(jìn)一步加強(qiáng) 集團(tuán)公司審計(jì)部在境外審計(jì)中,從如何加強(qiáng)境外企業(yè)(項(xiàng)目)管理提出了審計(jì)調(diào)研報(bào)告,在充分肯定項(xiàng)目業(yè)績的基礎(chǔ)上,對(duì)集團(tuán)國際業(yè)務(wù)市場規(guī)劃布局、管理體制機(jī)制創(chuàng)新、區(qū)域總部職能構(gòu)建、激勵(lì)與約束機(jī)制優(yōu)化等方面提出了建設(shè)性意見,對(duì)更好更快落實(shí)集團(tuán)國際業(yè)務(wù)優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略具有一定的指導(dǎo)意義,得到了集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和采納。 (四)審計(jì)手段進(jìn)一步提高 為確保審計(jì)工作質(zhì)量,提高審計(jì)工作效率 ,根據(jù)集團(tuán) 公司審計(jì)發(fā)展現(xiàn)狀和現(xiàn)代審計(jì)的發(fā)展趨勢,編制了集團(tuán)公司審計(jì)信息化的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,成功開發(fā)和運(yùn)用了審計(jì)管理信息系統(tǒng),使集團(tuán)公司審計(jì)系統(tǒng)通過計(jì)算機(jī)采集數(shù)據(jù)和系統(tǒng)分析開展審計(jì),提高了審計(jì)效率和工作質(zhì)量。總之, 2024 年在上級(jí)有關(guān)部門的支持和指導(dǎo)下,在各單位領(lǐng)導(dǎo)的重視下,在同志們的共同努力下,審計(jì)工作取得較大成績,為集團(tuán)公司快速、持續(xù)、協(xié)調(diào)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。在此,我代表集團(tuán)公司向在審計(jì)戰(zhàn)線上辛勤工作、默默奉獻(xiàn)的審計(jì)工作者表示衷心的感謝。 在肯定成績的同時(shí),我們還必須清醒的看到審 計(jì)工作還存在不足,主要是:審計(jì)觀念的更新與集團(tuán)持續(xù)、穩(wěn)步、快速發(fā)展的要求還有差距,創(chuàng)新意識(shí)和創(chuàng)新能力需要進(jìn)一步加強(qiáng);依法全面 第 4 頁 共 18 頁 履行審計(jì)職責(zé)還不完全到位,審計(jì)工作能力和水平與國資委、集團(tuán)公司的要求還有一定差距;審計(jì)隊(duì)伍無論是人員規(guī)模、履職能力與其承擔(dān)的職責(zé)還有一定差距,綜合能力強(qiáng),業(yè)務(wù)水平好的高素質(zhì)的審計(jì)人員還比較缺乏。這些不足需要我們在今后工作中下大力氣加以解決。 二、深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為 指導(dǎo),努力構(gòu)建集團(tuán)公司科學(xué)審計(jì)、和諧審計(jì)氛圍 今年 3 月份以來,按照國 資委統(tǒng)一部署,集團(tuán)公司開展了深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng),目前學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)已完成規(guī)定的三個(gè)階段,進(jìn)入全面整改落實(shí)階段。審計(jì)人員如何將學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為完善審計(jì)工作的體制機(jī)制,轉(zhuǎn)化為推動(dòng)審計(jì)工作前進(jìn)的強(qiáng)大動(dòng)力,轉(zhuǎn)化為促進(jìn)集團(tuán)公司審計(jì)工作發(fā)展的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),應(yīng)該從以下幾個(gè)方面提
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