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4某年公司審計工作計劃范文(已修改)

2025-08-14 12:10 本頁面
 

【正文】 第 1 頁 共 6 頁 20XX 年公司審計工作計劃范文 2024 年度在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,審計部嚴(yán)格遵守國家各項法律、法規(guī),認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司 2024 年度工作的總體要求和審計計劃,內(nèi)部審計工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心,加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理,突出重點,切實履行職責(zé),較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù),現(xiàn)就 2024 年度審計工作計劃如下: 一、完成主要工作 2024 年共完成審計項目 97 項,其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計 12 項,專項經(jīng)營考核審計 1 項,任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 2 項,投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計 3 項,基建工程項目預(yù)算審計 38 項,基建工程項目結(jié)算審計 41 項,為完善集團(tuán)經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。 預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行 預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計,在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時與各單位溝通,針對 審計報告的存在問題,提出相關(guān)建議,指導(dǎo)整改。 2024 年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計 12 項,發(fā)現(xiàn)問題 41 項,提出建議 36 項。 1011 月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計回訪,特別是 第 2 頁 共 6 頁 針對整改
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