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cia考試經(jīng)驗談(已修改)

2025-06-21 21:23 本頁面
 

【正文】 CIA考試經(jīng)驗談開心寶20120704 10:54:11回復轉載到  CIA的知識體系包括審計、財務會計、管理會計、財務管理、公司治理、風險管理、經(jīng)營管理、人力資源、經(jīng)濟、法律、IT、戰(zhàn)略管理等十幾個學科,其知識面非常廣,但卻是注冊內部審計師應該掌握的內容??荚囶}目很靈活,與實務緊密結合。CIA的內部審計是管理審計,其視野涉及企業(yè)的方方面面,為企業(yè)增值。鑒于此,針對今年的CIA考試,筆者收集整理了幾位參考者對CIA考試特點、技巧和經(jīng)驗的總結,也希望為準備參加CIA考試的人員提供參考?! IA考試綜合分析  第一,CIA通過率。2008年CIA考試全國共計20061人報名,%,%.%,%.%,%.%,%.2008年CIA各科平均參考率較上年增長了3個百分點?! 〉诙?,CIA考試難度。主觀因素:一是努力不夠,公私事情多,分心,復習不充分,二是信息不靈,復習方向和方法不對路,三是不適應西方人的思維習慣,對題目的考點不了解??陀^上也有不少因素。首先應該知道,CIA是側重于管理,而不是單純的會計審計。而且,CIA中反映的管理理念、思維方式等,與國內傳統(tǒng)理論或實際工作有不小的差異。另外的因素包括,一是復習資料少而分散,最壞的是不少書上同一題答案還不相同??荚嚱Y束后,不少人聚在一起報怨,二本書答案不同,或試題集上不同年份的答案不同,偏偏這次考到了,出現(xiàn)不同的答案,這種情況又有二個原因,一是勘誤,二是觀念差異、看法分歧,客觀因素:翻譯過來的題目難以理解,難以分析,有時簡直是象要故意繞糊涂考生?! 〉谌?,CIA試題類型、時間和合格線。第一部分:內部審計在治理、風險和控制中的作用。具體包括:遵守IIA的屬性標準;以風險為基礎制定審計計劃,確定內部審計重點;理解內部審計在公司治理中的作用;執(zhí)行其他內部審計任務和職責;治理、風險和控制的知識要點;策劃審計業(yè)務。第二部分:實施內部審計業(yè)務。具體包括:實施審計業(yè)務;實施具體審計業(yè)務;監(jiān)督審計業(yè)務結果;舞弊知識要點;審計業(yè)務手段。第三部分:經(jīng)營分析和信息技術。具體包括:經(jīng)營過程;財務會計與財務管理;管理會計;規(guī)章、法律和主要經(jīng)濟指標;信息技術。第四部分:經(jīng)營管理技術。具體包括:戰(zhàn)略管理;管理技術;中國的經(jīng)營環(huán)境;中國的內部審計環(huán)境。第一部分、第二部分、第三部分由國際內部審計師協(xié)會命題,第四部分由中國內部審計學會命題,國際內部審計師協(xié)會統(tǒng)一閱卷。考試范圍在當年的《國
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