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正文內(nèi)容

專項資金審計實施方案(已修改)

2025-06-12 22:08 本頁面
 

【正文】 、按照《中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準則》的審計程序組織實施審計、規(guī)范審計行為,提高審計質(zhì)量,明確審計責任。審前準備階段接受委托,組建審前調(diào)查小組,對被審計單位的內(nèi)部控制管理情況進行調(diào)查和初步核實。編制審前調(diào)查記錄或撰寫審前調(diào)查報告。 調(diào)查期間收集有針對性的、由有關行政部門頒發(fā)且與被審計項目內(nèi)部控制管理情況有關的法律及行政法規(guī)。審計實施階段實施前先對審計人員進行必要的培訓(準備)。召開有被審計單位的主要領導及其主要部門負責人參加審計進點會議,主要有三個議程:被審計單位負責人介紹項目情況,項目組負責人介紹審計目的、程序、內(nèi)容、方式,就審計配合問題向被審計單位提出具體要求或作出具體安排。審計人員采用規(guī)定的方式、方法并結(jié)合財務審計項目的特點收集審計證據(jù)并形成相應的審計工作底稿。審計過程中遇到疑難和重大問題時可追溯或延伸至有關年度。審計報告階段審計工作完成后,及時撰寫項目組的審計報告,并履行本公司三級復核程序。項目組及時報送項目組的審計報告及被審計單位的反饋意見,配合主審所的工作??偨Y(jié)、歸檔階段及時整理審計工作底稿、基礎資料、核對取證記錄,形成完整的審計資料。對審計數(shù)據(jù)、資料進行信息化處理,形成必要的電子文檔。撰寫工作總結(jié),登記歸檔。二、審計實施原則嚴格遵守《中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準則》、《中國注冊會計師職業(yè)道德基本準則》的要求,恪守獨立、客觀、公正的原則參與審計工作。一旦中標,一切以完成審計任務為重,不以收費多少作為
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