【總結】、各部門人員出差前,須做出費用開支預算,經(jīng)主管領導、財務部、總經(jīng)理三級審批后予以預支。往返途中的交通費和到達目的地后的餐費、住宿費按審批的限額標準,憑發(fā)票報銷,超額自負,節(jié)余不補。中途繞道辦私事發(fā)生的費用不得報銷。二、公司派車出差,不報銷出差人員的交通費(路橋費按實際產(chǎn)生數(shù)報銷)。到達目的地后須出面招待或被招待,均扣除當餐的餐費補貼,招待費用按事先批準的額度憑發(fā)票報
2025-04-24 12:47
【總結】差旅費報銷管理辦法1 目的為規(guī)范公司本部經(jīng)費支出,明確各項開支的范圍和標準,嚴格審批和報銷手續(xù),根據(jù)國家的有關規(guī)定,結合本公司的實際情況,制定本辦法。2 適用范圍本辦法適用于公司每個員工。3 術語和定義差旅費包括交通費、住宿費及伙食補助費。4 職責財務部是差旅費管理及考核的歸口部門。5 管理內容與要求 交通費開支標準 總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差可乘坐
2025-08-09 16:02
【總結】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632差旅費報銷暫行規(guī)定為了加強公司差旅費開支的管理,遵守“節(jié)約、必需、合理、務實”的原則,特制定本暫行規(guī)定如下:一、出差人員乘坐交通工具標準:1、因公務出差人員以乘坐火車為主,業(yè)務人員以乘坐軟座、硬臥為主,乘坐輪船以三等艙為主。2、部門經(jīng)理以乘坐硬臥為主,乘坐輪船以三等艙為主。3、因公務緊急,需乘坐飛機
2025-08-16 18:40
【總結】第一篇:差旅費報銷標準 差旅費報銷標準 一、適用范圍: ¨XX電器各省市分公司。 二、手機費報銷標準 1、分公司各類人員憑手機發(fā)票或其他有效憑證按如下標準限額實報實銷:¨分公司經(jīng)理:1200...
2024-10-21 09:02
【總結】差旅費報銷細則一、借款原則:借款實行“前清后借,前不清后不借”原則;確定差旅費借款金額上限為5000,特殊情況需溫總審批;超預算借款、單次借款現(xiàn)金額超過限額5000元以上借款或特殊情況,需經(jīng)部門主管批準后方可借款。二、出差人員回公司后,7個工作日內應按規(guī)定辦理報銷手續(xù)、結清借款;對無故未報銷者不予再次借款;超過報銷期,賬面有個人出差借款的,財務部有權從當月工資中先行扣回。三、差旅
2025-04-07 20:21
【總結】差旅費報銷補充說明1.適用范圍本規(guī)則適用人員:總部全體崗位人員、各營運區(qū)域職能人員及各餐廳經(jīng)理(區(qū)域人員相互學習不適用此規(guī)定)2.報銷標準1)交通費:總監(jiān)及以上崗位人員可采取任意交通工具,總監(jiān)以下崗位人員選擇交通工具原則上以經(jīng)濟便捷為優(yōu)先,特殊原因需乘坐飛機、輪船、高鐵、軟臥應事先通知本中心、部門總監(jiān)并簽字確認方可報銷。2)住宿費:200元以內憑票據(jù)實報實銷,
2025-03-23 13:56
【總結】第一篇:差旅費報銷制度 差旅費報銷制度 范本一:**有限責任公司差旅費報銷制度 為控制費用,提高效率,規(guī)范出差人員的審批及報銷程序,結合本公司的實際情況,特制定本制度。 一、報銷范圍: 本細...
2024-10-21 09:21
【總結】----永典瓷業(yè)(上海)有限公司文件名稱差旅費報銷辦法文件編號YD/QW02-05版次B/0頁碼第2頁共3頁為規(guī)范公司差旅費開支,加強對差旅費的控制,根據(jù)新財務制度相關內容,結合本公司的實際情況,對差旅費開支標準的規(guī)定。2范圍本辦法適應于公司全體人員。3職責
2025-05-09 02:42
【總結】作業(yè)標準差旅費報銷管理辦法文件編號:ZQEW-A-12制訂日期:制訂單位:管理處修訂日期:版次:A-0版受控狀態(tài):受控文件/參考文件核準審核擬制姜雅平代管理處生效日
2025-08-04 16:12
【總結】公司差旅費報銷制度第一條為了保證公司正常經(jīng)營活動,加強公司差旅費報銷的管理,在使之符合合理、節(jié)約的原則下,同時保障出差人員工作與生活的需要,結合公司實際情況,制定本辦法。第二條本辦法規(guī)定了公司出差、審批、費用報銷等工作的管理和考核。第三條本辦法適用于公司各部門。第四條人力資源部是公司員工出差考核的管理和費用控
2024-10-27 13:26
【總結】差旅費、手機話費報銷管理規(guī)定文件代碼:擬制:發(fā)布日期:審核:版本:C0頁次:1/3批準:文件修(制)訂履歷一覽表N0.版次《管理文件審查單》編號發(fā)布日期修(制)訂說明擬制審核批準備注1C0061225002根據(jù)文件代碼B0版文件修改
2025-09-06 06:42
【總結】XXXXXXXXX有限公司差旅費報銷規(guī)定第一章總則第一節(jié)為規(guī)范員工出差管理,強化成本管理意識,合理控制差旅費開支,特制訂本制度。第二節(jié)本辦法適用于成都盛迪醫(yī)藥有限公司全體員工。第二章差旅費報銷管理一、出差申請流程1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負責人簽署意見、總經(jīng)理批準后方可出差。
【總結】杭州大度企業(yè)管理有限公司差旅費報銷制度為控制費用,提高效率,規(guī)范出差人員的審批及報銷程序,結合本公司的實際情況,特制定本制度。一、報銷范圍:本細則適用于公司國內出差的報銷及外地長駐人員。二、出差審批辦法:1、出差申請程序:因工作需要出差,無論是否借款,出差前均應填寫“杭州大度企業(yè)管理有限公司出差申請單”(見附件),明確出差任務
2024-10-19 08:36
【總結】第一篇:《差旅費報銷管理辦法》 目 錄 公司職工因公出差報銷規(guī)定路途交通費開支標準市內交通費開支標準住宿費開支標準出差補助標準行李托運費報銷標準會務組考察費用駐地市內交通費報銷規(guī)定 檢修工...
2024-10-21 05:46
【總結】第一篇:差旅費報銷管理辦法 劉營職中差旅費報銷管理制度 1、為保證全校教職員工因公出差的實際需要,進一步規(guī)范差旅費開支的項目及標準,根據(jù)三財行《2014》60號文件精神,特制定本制度。 2、教職...
2024-10-21 09:58