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某學(xué)校后勤管理制度匯編(六)(已修改)

2025-05-09 05:28 本頁面
 

【正文】 某中學(xué)后勤管理制度匯編 (六 )。 附件一:飲食安全工作領(lǐng)導(dǎo)組組成人員名單 組 長: 副組長: 成 員: 附件二: 食物中毒事件應(yīng)急處理預(yù)案 總 指 揮 職責(zé):全面負(fù)責(zé)救治工作,指揮處理可能出現(xiàn)的各種意外情況,并向?qū)W?;蛏霞壊块T報告。 救治組 職責(zé):負(fù)責(zé)運送和救治中毒人員,向防疫部門報告。 思想工作組: 職責(zé):負(fù)責(zé)穩(wěn)定就餐人員情緒,做好中毒人員的思想工作。 應(yīng)急組: 職責(zé):保護(hù)現(xiàn)場,疏散現(xiàn)場就餐人員,維護(hù)現(xiàn)場秩序,配合有關(guān)部門調(diào)查取證。 某中學(xué)后勤管理制度匯編 (六 ) 后勤保障組 職責(zé):負(fù)責(zé)中毒人員的生活保障。 三十三、各崗位職責(zé) 保管員崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)做好學(xué)校各種物品、設(shè)備的清理保管。每件物品需建帳入庫,在核對實物無誤后,必須在購物發(fā)票上簽字。 保管員應(yīng)建立原有物品、購進(jìn)物品、耗損、領(lǐng)用物品、實存物品四方面的帳目,每期期末理帳清物,報告學(xué)校。職務(wù)更換時必須按四方面的帳目進(jìn)行移交,移交不清,則應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。 在總務(wù)主任的領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格執(zhí)行公物領(lǐng)用、借用、回收和損壞公物賠償?shù)戎贫?,重要物資的領(lǐng)用必須經(jīng)校長或總務(wù)主任批準(zhǔn),堅持原則,廉潔奉公,不得隨意將公物借到校外或借給私人使用,其它單位要借公物,必須經(jīng)校長或總務(wù)主任批準(zhǔn)后方能借 出,并定期負(fù)責(zé)收回。 保管物品要分類陳放,做到整齊、清潔,對易燃易碎物品要細(xì)致小心保管,做好物品的防盜、防水、防火、防蟲、防潮工作。 經(jīng)常檢查各教室、實驗室、辦公室的桌椅、門窗及其它物品的情況,發(fā)現(xiàn)物品損壞,應(yīng)及時追究,并擬出公物賠償清單進(jìn)行處理。 負(fù)責(zé)體育用品的保管、發(fā)放、回收、建帳和清理等工作,保證體育課活動的正常進(jìn)行。 每年年終必須匯總固定資產(chǎn)的報損表、低值易耗物品的損耗表,并及時交財務(wù)室核對 每期期末列出下期需購買的清潔用具、辦公用品、教學(xué)用品等低值易耗物品清單,并報總務(wù)處。 完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。 會計員崗位職責(zé) 在校長、主管副校長和總務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下,管理學(xué)校的一切經(jīng)費開支,與出納員分工負(fù)責(zé),把好財經(jīng)關(guān)。 嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)計劃,編制預(yù)、決算財務(wù)報表,做到內(nèi)容真實,數(shù)字準(zhǔn)確,帳目清楚,報送及時。 審核一切收支憑證,及時結(jié)算、記帳,做到各項開支都符合規(guī)定,一切帳目都清楚、準(zhǔn)確,管好會計憑證、帳簿和表格等會計檔案。 經(jīng)常檢查分析財務(wù)計劃、預(yù)算、決算的執(zhí)行情況,做好與出納、保管的核某中學(xué)后勤管理制度匯編 (六 ) 對工作。按時清理應(yīng)付的款項。努力節(jié)資增收,及時向領(lǐng)導(dǎo)提出收支建議。 及時把上級下達(dá) 的預(yù)算指標(biāo)及執(zhí)行情況向校長、主管副校長和總務(wù)主管匯報。并向全體教職工公布。做到帳務(wù)管理民主化。 配合督促各有關(guān)部門及時處理一切暫收、暫付款項。 負(fù)責(zé)制、回收洗澡票。 負(fù)責(zé)督促審查,定期檢查伙食團(tuán)的帳目,協(xié)助搞好勤工儉學(xué)帳目。 完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。 出納員崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)辦理學(xué)校的現(xiàn)金、支票的收付工作,嚴(yán)格審查原始報銷憑證(附件必須齊全),做到收支有據(jù),手續(xù)齊全,符合政策。 認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金制度,做到收支兩條線清楚。不搞坐收坐支,對暫付的現(xiàn)金支票,按規(guī)定督促有關(guān)人員及時報帳,大量現(xiàn)金 要及時交銀行。 及時正確地記好現(xiàn)金日記帳,銀行存款日記帳,做到日清月結(jié),帳款相符,按期將單據(jù)清理好交會計記帳(交帳時要有收支結(jié)存余額清單)。
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