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審計員年終工作總結(jié)5篇范例(已修改)

2025-04-13 10:16 本頁面
 

【正文】 審計員年終工作總結(jié)( 5 篇范例) 第一篇:審計員年終工作總結(jié) 隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化,對審計工作的要求也愈加嚴格,加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。下面給大家?guī)淼氖菍徲媶T年終工作總結(jié)范文,歡迎大家閱讀參考 ! 審計員年終工作總結(jié)范文 1 2021 年度在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī),認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》。根據(jù)集團公司 2021年度工作的總體要求和審計計劃,內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心,加強企業(yè)精細化管理,突出重點,切實履行職責,較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù),現(xiàn)就 2021 年度審計工作總結(jié)如下: 一、完成主要工作 2021 年共完成審計項目 97 項,其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計 12 項,專項經(jīng)營考核審計 1 項,任期經(jīng)濟責任審計 2 項,投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn) 負債審計 3項,基建工程項目預(yù)算審計 38項,基建工程項目結(jié)算審計 41 項,為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。 預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行 預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計,在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時與各單位溝通,針對審計報告的存在問題,提出相關(guān)建議,指導(dǎo)整改。 開展專項經(jīng)營考核審計 2021 年 7 月,公司為扭轉(zhuǎn) xx 汽車租賃公司年年虧損局面,重新任命總經(jīng) 理,并與之簽訂經(jīng)營考核責任書。為配合集團經(jīng)營管理,審計部精心研讀文件精神,深入企業(yè)了解經(jīng)營情況,與相關(guān)單位反復(fù)磋商,報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核,最終確認 xx 汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果,維護公司經(jīng)營考核嚴肅性,同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營成果。 完善投資企業(yè)審計,提供投資評估依據(jù) 為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,根據(jù)集團公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進行審計,對 2021 年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計,深入、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期,需對今 后一段時間進行經(jīng)營預(yù)測,為投資決策提供依據(jù)。 加強離任審計,提供人事管理參考 2021 年, xx 原總經(jīng)理、新 xx 湖副總經(jīng)理崗位變動,根據(jù)集團公司安排進行離任審計,對其任期內(nèi)經(jīng)營目標的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進行全面評價,為集團人事考核提供參考。 完善基建工程審計 2021 年,基建工程項目多,現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等,糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤,做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程 審計模式。 根據(jù)集團公司要求,對工程結(jié)算超過百萬的基建項目,引進外部腦力與市場信息,公平、公正進行工程結(jié)算審核。 二、主要工作體會 集團領(lǐng)導(dǎo)重視,是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵 2021 年度在集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,克服審計部自有人手不足等困難,成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,給審計工作進展帶來一定便利,推動年度審計工作順利完成。 加強過程管控,提升內(nèi)審質(zhì)量 質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、 手段和成果管理等多個層面入手,全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。 在管理標準化方面,審計部在審計管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、審計檔案等方面,制定和完善了管理辦法和實施方案,詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系,逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。 在信息化方面,隨著企業(yè) ERP 系統(tǒng)上線運行, ERP 系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學(xué)習(xí) ERP 流程操作、深化 ERP 審計系統(tǒng)應(yīng)用,著手開展 ERP 環(huán)境下的項目審計工作。 延伸審計項目,合并審計目的,注重審計存在問題整改落實 2021年,由于審計人手不足,我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計,在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時與各單位溝通,提出相關(guān) 建議,指導(dǎo)整改。 三、今后打算 堅持學(xué)習(xí),提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用能力。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,審計專業(yè)知識相對薄弱,審計技巧、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺,審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn),一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,在實踐中積極探索,積累經(jīng)驗。堅持不懈學(xué)習(xí),提高專業(yè)知識與專業(yè)能力,為集團審計工作發(fā)展積攢力量。 2021 年在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,審計工作克服很多困難并取得一些成績,但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計,管理類審計 涉入不多,內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,完善審計方法,豐富審計手段,使審計工作在集團內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。 協(xié)助相關(guān)部門厘清基建管理流程,完善預(yù)、結(jié)算審核流程,保證基建工程項目管理清晰、透明、合理、公正。 審計員年終工作總結(jié)范文 2 本人于今年調(diào)至企業(yè)分部從事審計工作,在此工作期間,工作態(tài)度嚴謹認真,緊緊圍繞各項工作目標,堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針,履行好崗位職責,在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助 支持下,較好地完成了各項工作任務(wù),現(xiàn)將在企業(yè)借調(diào)一年期間的工作情況小結(jié)。 一、加強學(xué)習(xí),培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì) 為了進一步提高自身綜合素質(zhì),更好地做好本職工作,發(fā)揮審計工作的重要職能,加強學(xué)習(xí),加強自身的思想道德建設(shè),在實際工作中端正思想,自覺抑制不正之風(fēng)和貪污敗壞現(xiàn)象的侵襲,毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,做一個合格的審計人員。 二、強化技能,努力提高工作能力和水平 在日常工作中,我深切體會到,審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化,對審計工作的要求也愈加嚴格,加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能,提升審計工作能力和水平,提高審計工作質(zhì)量和效率。 三、履行職責,圓滿完成各項工作任務(wù) 在此從事審計工作以來,參加了企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計,還實施了對分企業(yè)所屬電廠的資本性支出專項審計、 xx 電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、 xx 電廠熱值差專項審計、 xx 電 廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計,出具審計報告 10 篇,提出審計建議或意見 40 余條,得到企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。 除企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外,還圓滿地完成了 xx 電廠的任中審計、股份公司借調(diào)的 xx 電力檢修公司離任審計和 xx 電廠績效審計,每一項審計工作,特別是隨股份企業(yè)去審計,不僅學(xué)到了不少知識,也積累了不少經(jīng)驗,對審計工作能力有了一定的提高。 通過審計工作,使我認識到審計工作的重要性,進一步提高了思想政治素質(zhì),開闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識,在總結(jié)成績的同時,也認識到自己存在的不足,如還不能充 分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,造成審計工作的局限性,在今后的工作中,將進一步加強學(xué)習(xí),努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要,更好地為審計工作發(fā)揮作用。 審計員年終工作總結(jié)范文 3 按照開展審計工作評議的統(tǒng)一安排, 4 月 30 日,區(qū)審計局召開自查自評會議,并邀請工作評議組成員、部分區(qū) *代表、被審計單位負責人以及機關(guān)退休老同志參加。會上,大家肯定了近年來審計工作所取得的成績,同時也指出審計工 作存在的不足,并制定了初步整改措施。 一、近年來審計工作所取得的成績 在區(qū)委、區(qū)政府和上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下,在區(qū) *、區(qū)政協(xié)的有力監(jiān)督下,在各部門的傾力配合下,近三年來審計工作取得了長足的發(fā)展,具體表現(xiàn)在以下五個方面: (一 )審計觀念全面更新。觀念是行動的先導(dǎo)。三年來,我們緊緊圍繞黨委政府中心工作,充分發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能,切實做到了“三個轉(zhuǎn)變”:由事后懲處向事前防范轉(zhuǎn)變、由處理處罰向積極建議轉(zhuǎn)變、由被動監(jiān)督向主動服務(wù)轉(zhuǎn)變,改變了社會上認為“審計工作就是找麻煩、整人、得罪人”的錯誤 觀念。角色的轉(zhuǎn)換,和諧了審計氛圍、融洽了審計關(guān)系,審計工作的外部環(huán)境明顯優(yōu)化,表現(xiàn)在單位和個人主動請予審計,要求審計的越來越多,請審計提前把關(guān)、事中監(jiān)督、事后審查的越來越多,采納審計建議、按審計意見進行整改的越來越多。 (二 )審計工作成效明顯。 20xx 以來,我局共開展了 109 個項目 (單位 )的審計及審計調(diào)查,查出管理不規(guī)范金額 41463 萬元,糾正歸還原渠道的資金達 3418 萬元 。開展災(zāi)后恢復(fù)重建、擴大內(nèi)需和港澳援建項目跟蹤審計 (調(diào)查 )623 人次,發(fā)放整改意見函 215 份,對項目資金和工程質(zhì)量的監(jiān)管有力有效 。開展“普九”債務(wù)化解審計調(diào)查,核減債務(wù) 1101萬元 。牽頭組織了區(qū)級政府性負債清理,核減債務(wù) 12541萬元,核減率%。核減國家建設(shè)工程投資 4300 萬元,挽回經(jīng)濟損失 3600 萬元,核減城市建設(shè)中以開發(fā)帶動的項目虧損 3016萬元,積極消化了一些不穩(wěn)定的社會矛盾 。向有關(guān)部門移送案件線索 6 件 。堅持以審促糾、以審促建,提出合理性建議 105 條,促使被審計單位建立完善了 56 項管理制度,審計職能作用得到充分發(fā)揮。 (三 )機制制度逐步健全。一是健全工作機制。以區(qū)委政府的名義先后出臺了《關(guān)于進一步加強審計監(jiān)督, 促進經(jīng)濟社會和諧發(fā)展的意見》、《巴州區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責任審計辦法》、《巴州區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任審計結(jié)果運用管理暫行辦法》、《巴州區(qū)國家投資建設(shè)項目管理暫行規(guī)定》等 5 個規(guī)范性文件,從而使審計工作有章可循、有規(guī)可依。二是完善內(nèi)部制度。堅持目標科學(xué)、責任明確的原則,先后制定了《政務(wù)公開制度》、《審計程序制度》、《廉政監(jiān)督責任制度》、《廉潔從審紀律》等數(shù)項內(nèi)部管理制度。目前,率先在全省試行審計計劃、審計查證、審計審理、審計執(zhí)行“四權(quán)分離”的管理辦法,待進一步總結(jié)完善后全面推行,這必將對進一步提升審計質(zhì)量和效 能,促進廉潔從審起到積極的推動作用。 (四 )審計質(zhì)量不斷提高。質(zhì)量是審計工作的“生命線”。近年來,我們堅持以完善控制體系為抓手,嚴把“四關(guān)”,狠抓審計質(zhì)量全面提高,三年間無一例質(zhì)量投訴。一是嚴把審前調(diào)查關(guān)。通過查資料、走訪、問詢等方式開展審前調(diào)查,深入了解被審計單位的機構(gòu)設(shè)置、資金來源、管理方式、內(nèi)控制度、核算方式等,為編制審計方案提供依據(jù)。二是嚴把質(zhì)量復(fù)核關(guān)。將審計復(fù)核工作貫穿于審計項目實施的全過程,對每一個審計項目嚴格實行三次復(fù)核,即征求意見稿復(fù)核、全面復(fù)核、對外報告復(fù)核,確保項目“零”缺陷、程 序“零”違規(guī)、質(zhì)量“零”差錯、廉政“零”投訴。三是嚴把處理處罰關(guān)。在重點把握問題的定性、法律法規(guī)的適用等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的同時,堅持客觀公正、原則性、靈活性與可操作性相統(tǒng)一。在處理處罰決定的文字表述上,力求科學(xué)嚴謹。認真開展審計決定執(zhí)行回訪活動,督促被審計單位落實整改事項,進一步加強管理。四是嚴把項目抽審關(guān)。創(chuàng)新實行項目抽審制,即由主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭,定期在已完成的審計項目中抽取一定比例項目實行再審,通過抽審提高審計質(zhì)量,并將抽審情況在機關(guān)內(nèi)部予以通報。 (五 )審計形象明顯提升。一是堅持文明從審。做到“三個結(jié)合” :即依法審計和文明審計相結(jié)合、審計監(jiān)督與審計服務(wù)相結(jié)合、防護性與建設(shè)性相結(jié)合。要求全體干部在監(jiān)督中服務(wù),在服務(wù)中監(jiān)督,學(xué)會換位思考,用審計別人的標準來要求自己,用理解自己的理念來理解別人。二是狠抓班子建設(shè)。以建設(shè)學(xué)習(xí)型領(lǐng)導(dǎo)班子為契機,要求班子成員深層“ *”、全面“洗臉”、經(jīng)?!跋词帧?、長期“洗禮”,要有一種本領(lǐng)恐慌的危機感、責任感、使命感,樹立終身學(xué)習(xí)意識。堅持重大事項集體討論決定,堅持民主集中制原則,樹立團結(jié)協(xié)作意識。班子連續(xù)三年被評為“四好班子”。三是抓實廉政教育。通過開展理想信念教育、革命傳統(tǒng)教育和開 展“向王瑛同志學(xué)習(xí)、爭做樸實吃苦感恩的巴中人”等活動,堅持每年簽訂《廉潔從審承諾書》,讓廉潔從審意識入腦入心。通過聘請行風(fēng)監(jiān)督員和特約審計員,強化社會監(jiān)督,三年間無一例廉政投訴。四是充實審計力量。先后成立了經(jīng)濟責任審計分局、政府投資審計分局、審計執(zhí)法監(jiān)察大隊,爭取了 10 個財撥編制,晉升了 3 名副科級領(lǐng)導(dǎo)干部,上掛下派了 2 名干部,改變了 3 名干部的工勤身份,選調(diào)了 6 名干部充實審計隊伍,干部職工的凝聚力得到進一步增強。五是搞好參謀服務(wù)。對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題,積極向黨委政府提出有情況、有分析、有深度、有高度、有價值的 審計建議,三年來,共上報《審計信息》 69 期,《審計要情》 28 期,《審計專報》35 期,使審計工作全面進入黨政領(lǐng)導(dǎo)的決
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