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貨幣資金控制制度(doc)-其它制度表格(已修改)

2025-08-29 12:07 本頁面
 

【正文】 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 1 頁 共 5 頁 貨幣資金控制制度 一 .為了加強對企業(yè)貨幣資金的內(nèi)部控制和管理,保證貨幣資金的安全,規(guī)范本企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理工作,健全財務(wù)審批制度,確保本公司成本核算及時、準確、真 實、完整,提高企業(yè)經(jīng)濟效益,根據(jù)《會計法》和財政部的《內(nèi)部會計控制規(guī)范 貨幣資金》等法律法規(guī),結(jié)合本公司內(nèi)部管理的要求,特制訂本制度。 二 .本制度所稱貨幣資金是指企業(yè)擁有的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。 三 .崗位職責分工 ,負責辦理貨幣資金的收付業(yè)務(wù)。會計不得兼任出納。出納不得兼任稽核、會計檔案保管,除登記現(xiàn)金、 銀行存款日記賬,不得兼管收入、費用、債券債務(wù)賬目的登記工作。 ,都必須通過經(jīng)辦會計在審核原始憑證無誤后填制記賬憑證,然后由出納員檢查所附原始憑證是否完整后辦理收付款,并在原始憑證上加蓋“收訖 ”或 “付訖 ”戳記。 四 .貨幣資金支付的審批權(quán)限 (含移動電話費),行政用車支出(維修費除外),由辦公室主任審
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