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20xx審計工作計劃結(jié)尾20xx(已修改)

2025-01-12 02:02 本頁面
 

【正文】 此資料由網(wǎng)絡收集而來,如有侵權(quán)請告知上傳者立即刪除。資料共分享,我們負責傳遞知識。審計工作計劃結(jié)尾2020  一、集團公司內(nèi)部審計工作總體思路:
  今后5年公司審計工作的總體目標是:由傳統(tǒng)的財務收支審計轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟效益審計、內(nèi)部控制審計、經(jīng)濟合同審計等并重。
  20xx年審計工作重點是:以內(nèi)控制度審計為基礎,以經(jīng)營業(yè)績審計為中心,提高審計工作質(zhì)量,加強審計意見的落實,充分發(fā)揮內(nèi)部審計在防范風險、完善管理和提高經(jīng)濟效益中的作用,即在實施審計監(jiān)督同時,提高審計服務職能。
  二、20xx年度集團公司內(nèi)部審計工作計劃如下:
  完善審計內(nèi)控制度,促進集團內(nèi)控管理健全與完善
 ?、?首先完善集團公司內(nèi)審制度,做到審計工作有據(jù)可依,根據(jù)審計業(yè)務類型,準備建立《集團公司內(nèi)部控制制度審計辦法》、《集團公司預算執(zhí)行情況審計辦法》、《集團公司合同管理審計辦法》三項內(nèi)審制度。
 ?、?內(nèi)控制度是指公司為實現(xiàn)經(jīng)營目標,保障資產(chǎn)完
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