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20xx財政預算科工作總結-文庫吧

2024-11-20 04:04 本頁面


【正文】 元的收 入是非即期收入,占到總數(shù)的將近一半。第二,國稅系統(tǒng)收 入差距太大。國稅系統(tǒng)征收的都是主要稅種,這些主要稅種 入庫數(shù)額的下降,嚴重影響全縣財稅收入的質(zhì)量,同時也說 明,今年我縣的經(jīng)濟發(fā)展面臨著嚴重的形勢,全年的征收任 務艱巨,收支矛盾壓力巨大。第三,財政部門的收入項目逐 年減少,以往稅務部門短收,財政部門進行調(diào)控的余地已十 分狹小。因此,我們下半年將主要做好以下工作
  加強稅收征管,確保全年任務圓滿完成。
  為確保全年任務圓滿完成,在下半年的工作中,要扎實 做好以下幾點:一是加強稅源分析,把握工作主動權。開展 稅源普查,徹底摸清全縣稅源底數(shù)和分布狀況,建立稅源數(shù)4 據(jù)庫,加大對重點稅源的監(jiān)控力度,準確掌握稅源變化,制 定科學有效的應對預案,保證全年任務按時完成。二是加強 協(xié)調(diào)機制, 形成工作合力。
  以治稅辦牽頭制定考核獎勵辦法, 調(diào)動各征收部門的工作能動性,定期召開聯(lián)席會議,解決征 收中的具體困難,通過四方聯(lián)動確保入庫率。三是建立有效 的財稅征收考核機制。由原來的對整個收入的考核,變?yōu)閷?稅收和稅務部門征管工作的考核,由原來的對稅收計劃完成 情況的考核,變?yōu)閷Χ愂杖霂炻屎投愂召|(zhì)量的考核。
  合理安排支出,充分發(fā)揮公共財政職能 繼續(xù)實行有保有壓的支出原則,即控制和壓縮一般性支 出,降低行政運行成本,確保工資發(fā)放和機關運轉(zhuǎn),確保教 育、文化、衛(wèi)生、社會保障、三農(nóng)等民生支出,確保重點工 程和辦實事項目順利推進。繼續(xù)把解決“群眾最關注、矛盾 最突出、事關全局和長遠”的問題,作為構建公共財政的重 點任務來抓,不斷加大公共財政對各項社會事業(yè)的投入力 度,讓公共財政的甘露滋潤全縣人民。
  深化部門預算,進一步優(yōu)化支出結構 實行部門預算,是推進預算管理制度改革的有效措施。
  從九月份開始積極準備明年的部門預算工作, 2020 年的部 門預算我們將參照市財政的具體做法,進一步深化、細化部 門預算,進一步完善綜合預算編制,確保部門預算編制的全 面性、及時性和完整性。一是,參照市財政編制部門預算的5 一些做法,進一步規(guī)范收支行為,對有收費項目的單位,認 真分析預測其收費收入的增減變化因素,實事求是地編制收 入預算,然后再根據(jù)量入為出的原則安排項目支出,充分調(diào) 動和發(fā)揮單位增加收入,節(jié)約支出的積極性。二是,結合縣 直預算單位全面實行國庫集中支付,各單位歷年資金結余及 2020 年部門預算執(zhí)行的情況進行清查摸底, 按照單位資金的 結余情況,結合部門的事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,及時調(diào)整各專項資金 的安排。三是,加強基礎數(shù)據(jù)管理。部門預算軟件目前已經(jīng) 進行了升級,充分利用軟件升級后的強大功能對各預算單位 人員情況、公用支出標準及車輛使用情況等基礎信息進行全 面核實,進一步提高預算編制質(zhì)量。
  細化預算管理,加大專項資金監(jiān)控力度 今后,我們將進一步細化預算管理程序,加大專項資金 監(jiān)控力度,建立健全跟蹤問效制度,采取對照支出項目逐一 審核、對照每月報表逐一分析、對照每筆資金逐一監(jiān)管的措 施,從根本上將專項資金管細管實。
  加強政治學習,不斷提高自身素質(zhì)修養(yǎng) 打鐵先要自身硬,為進一步提高預算的管理水平,我們 將以學黨章、守紀律、轉(zhuǎn)作風為契機,按照集中學習和自學 相結合的原則, 積極參加各種政治業(yè)務學習活動, 深入學習、 領會有關財經(jīng)政策和財稅知識,努力提高預算股綜合素質(zhì)。
財政預算科工作總結篇二  今年以來,預算科在局黨組的正確領導下,在市局業(yè)務科室的指導幫助以及局內(nèi)各科室的大力支持密切配合下,堅持以科學發(fā)展觀為指導,緊緊圍繞工作目標,統(tǒng)籌安排預算,認真組織收入,努力深化改革,科學理財,服務至上。本科室各項業(yè)務工作取得了較好的實績。現(xiàn)按要求總結匯報于下:
  一、主要工作完成情況及取得實效
  (一)完成2020年度財政決算及2020年預算編制工作
  財政決算工作是財政工作的重要環(huán)節(jié),是一年來國民經(jīng)濟發(fā)展和預算執(zhí)行結果的最終體現(xiàn)。財政總決算和部門決算報表數(shù)據(jù)是經(jīng)濟發(fā)展在財政收支中的具體體現(xiàn),是黨委、政府決策的依據(jù)。2020年新年伊始,全科人員就進入緊張的工作狀態(tài),預算科與國庫科及各科室之間團結協(xié)作、密切配合、分工合理、職責明確,嚴格按照“統(tǒng)一表式、統(tǒng)一口徑、統(tǒng)一布置、加強協(xié)調(diào)、嚴格審核、提高質(zhì)量、數(shù)據(jù)共享”的工作原則,不分工作時間和節(jié)假日及業(yè)余時間,進行對賬、算賬、審核、匯總。決算數(shù)據(jù)做到了預算單位、業(yè)務科室、預算總指標和支出都核對無誤。通過大家3個多月的艱苦努力、團結協(xié)作,圓滿完成了2020年的財政決算編審工作。經(jīng)省財政正式批復的決算,2020年我區(qū)一般預算財力增加了352萬元,其中:省市考核獎勵增加了134萬元,年終結算困難補助增加了183萬元,調(diào)入資金增加35萬元。最大限度地爭取了上級部門對我區(qū)的關心和支持。
  科學測算、統(tǒng)籌安排,全面及時地完成了預算草案編制工作。整個預算方案以全區(qū)國民經(jīng)濟發(fā)展計劃指標為基礎,綜合分析了全區(qū)經(jīng)濟持續(xù)、穩(wěn)定增長的局面和近幾年財政稅收的良好增勢,充分考慮了所得稅改革及非稅收入的不可比因素,同時也衡量了關注民生,建設和諧社會的資金需求,充分體現(xiàn)了“統(tǒng)籌兼顧、有保有壓、量力而行、盡力而為、收支平衡、集中財力辦大事”的原則,既符合我區(qū)實際,又具有一定的前瞻性,因此,2020年預算草案順利地通過了區(qū)三屆人大一次會議的審查批準,明確了財稅工作的目標任務,為全區(qū)財政工
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