freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

內(nèi)部審計(jì)調(diào)查問卷(政府機(jī)構(gòu))-文庫吧

2025-10-27 04:25 本頁面


【正文】 _____% D合規(guī)審計(jì),占全部審計(jì)項(xiàng)目的比重為________________% E投資項(xiàng)目審計(jì),占全部審計(jì)項(xiàng)目的比重為________________% F物資采購審計(jì),占全部審計(jì)項(xiàng)目的比重為________________% G經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),占全部審計(jì)項(xiàng)目的比重為________________% H經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),占全部審計(jì)項(xiàng)目的比重為________________% I IT審計(jì),占全部審計(jì)項(xiàng)目的比重為________________% J專項(xiàng)審計(jì)(調(diào)查),占全部審計(jì)項(xiàng)目的比重為________________% K其他,請(qǐng)說明________________ 2.如果單位為開展風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì),主要的原因是什么? A領(lǐng)導(dǎo)重視不夠;B傳統(tǒng)審計(jì)所占比重較大; C行業(yè)需求不明顯;D其他,請(qǐng)說明________________。? A領(lǐng)導(dǎo)重視不夠; B機(jī)構(gòu)設(shè)置不合理; C審計(jì)環(huán)境不理想; D編制不夠;E審計(jì)人員專業(yè)技能缺乏; F審計(jì)人員配備不足; G審計(jì)經(jīng)費(fèi)不足;H其他。請(qǐng)說明________________。4.2007年,貴單位的內(nèi)部審計(jì)工作都取得了下述哪些成效? A查出損失浪費(fèi)金額________________萬元; B增加效益________________萬元;C發(fā)現(xiàn)大案要案線索的________________件; D提出建議被采納________________條; E向司法機(jī)關(guān)移送案件________________件; F建議給予行政處分________________人; G移送司法機(jī)關(guān)處理________________人; H財(cái)務(wù)決算審簽________________個(gè)。?、內(nèi)部控制及組織治理領(lǐng)域中發(fā)揮的作用以及內(nèi)部審計(jì)開展風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)情況?7.請(qǐng)介紹貴單位審計(jì)信息化建設(shè)的情況以及發(fā)揮的作用?,貴單位認(rèn)為內(nèi)部審計(jì)還應(yīng)該在哪些方面發(fā)揮積極作用?第二篇:內(nèi)部審計(jì)調(diào)查問卷附件2內(nèi)部審計(jì)調(diào)查問卷為掌握內(nèi)部審計(jì)基本情況,促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)的全面轉(zhuǎn)型與發(fā)展,中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)現(xiàn)以調(diào)查問卷的形式開展內(nèi)部審計(jì)發(fā)展?fàn)顩r普查。此次普查的對(duì)象是,國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門履行出資人職責(zé)的國有企業(yè)本級(jí)及所屬單位(含全資、控股和占主導(dǎo)地位的單位)。請(qǐng)貴單位認(rèn)真閱讀問卷,并根據(jù)實(shí)際情況選擇您們認(rèn)為合適的選項(xiàng),回答相關(guān)問題。一、基本情況(公司或部門公章)?有限責(zé)任公司國有獨(dú)資公司股份有限公司其它,請(qǐng)說明。,所屬行業(yè)是??(2006年年底的資產(chǎn)總額、年銷售額、利潤總額和職工人數(shù)等)二、內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)基本情況稱??董事會(huì)監(jiān)事會(huì)總經(jīng)理副總經(jīng)理或總會(huì)計(jì)師與紀(jì)檢、監(jiān)察部門合署辦公?如是,請(qǐng)介紹相關(guān)情況。、控股、占主導(dǎo)地位的所屬單位共有家?其中,設(shè)置獨(dú)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的有家,合并設(shè)立的有家,沒有設(shè)立的有家?三、內(nèi)部審計(jì)制度建立情況、地位和工作范圍??四、內(nèi)部審計(jì)人員情況(本級(jí)及下屬公司),其中,專職人員名,兼職人員名。:(1)博士人。(2)碩士人。(3)本科人。(4)大專人。(5)其它人。:(1)會(huì)計(jì)師人,其中:高級(jí)會(huì)計(jì)師人。(2)審計(jì)師人,其中:高級(jí)審計(jì)師人。(3)經(jīng)濟(jì)師人,其中:高級(jí)經(jīng)濟(jì)師人。(4)工程師人,其中:高級(jí)工程師人。:(1)注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師(CIA)人。(2)注冊(cè)會(huì)計(jì)師(CPA)人。(3)特許公認(rèn)會(huì)計(jì)師(ACCA)人。(4)內(nèi)部控制自我評(píng)估師(CCSA)人。(5)注冊(cè)信息系統(tǒng)師(CISA)人。(6)注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師(CMA)人。(7)注冊(cè)舞弊檢查師(CFE)人。(8)注冊(cè)數(shù)據(jù)處理師(CDP)人。(9)內(nèi)部審計(jì)人員崗位資格證書人。(10)其它,請(qǐng)說明。:(1)1至5年人。(2)5至10年人。(3)10至20年人。(4)20年以上人。五、內(nèi)部審計(jì)工作情況(可多選)?財(cái)務(wù)審計(jì),占全部審計(jì)項(xiàng)目的比重為%。風(fēng)險(xiǎn)審計(jì),占全部審計(jì)項(xiàng)目的比重為%。內(nèi)部控制審計(jì),占全部審計(jì)項(xiàng)目的比重為%。合規(guī)審計(jì),占全部審計(jì)項(xiàng)目的比重為%。舞弊審計(jì),占全部審計(jì)項(xiàng)目的比重為%。投資項(xiàng)目審計(jì),占全部審計(jì)項(xiàng)目的比重為%。物資采購審計(jì),占全部審計(jì)項(xiàng)目的比重為%。經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),占全部審計(jì)項(xiàng)目的比重為%。經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),占全部審計(jì)項(xiàng)目的比重為%。IT審計(jì),占全部審計(jì)項(xiàng)目的比重為%。專項(xiàng)審計(jì)(調(diào)查),占全部審計(jì)項(xiàng)目的比重為%。其它,請(qǐng)說明。,主要的
點(diǎn)擊復(fù)制文檔內(nèi)容
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
文庫吧 www.dybbs8.com
備案圖鄂ICP備17016276號(hào)-1