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正文內(nèi)容

機(jī)關(guān)單位申請(qǐng)?jiān)黾尤藛T請(qǐng)示5篇-文庫吧

2024-10-25 00:32 本頁面


【正文】 單位進(jìn)行審計(jì),共查出違規(guī)資金4133萬元,處理收繳入庫88萬元。對(duì)查出來的問題進(jìn)行了認(rèn)真處理、整改,追繳了土地出讓金72萬元。開展了房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)稅收征繳情況審計(jì)調(diào)查,揭露了房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)偷稅漏稅、稅負(fù)不平衡等問題,分析了稅收增收乏力的原因,提出了依法加大稅收稽查力度和強(qiáng)化稅收征管責(zé)任追究制度等審計(jì)建議,同時(shí)組織開展了200*和*全縣防洪保安基金征管用情況的審計(jì),客觀反映了基金代征單位歸集、分配情況,查處了部分企業(yè)漏繳防洪保安基金的問題,;另外,開展了全縣國資經(jīng)營、企改資金的審計(jì)和審計(jì)調(diào)查,并建議有關(guān)部門要切實(shí)執(zhí)行縣委、縣政府加強(qiáng)清欠的意見;審計(jì)結(jié)束后,我局分別向縣政府和縣人大常委會(huì)寫出了審計(jì)結(jié)果報(bào)告和審計(jì)工作報(bào)告,得到了縣政府和縣人大領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定和高度評(píng)價(jià)。非凡是針對(duì)審計(jì)查出的問題,采取、回訪等方式,督促被審計(jì)單位的整改,至11月30日,同級(jí)財(cái)政審計(jì)整改已基本到位,整改總金額3283萬元,其中:促進(jìn)財(cái)政增收2219萬元,減少財(cái)政支出334萬元,促進(jìn)專項(xiàng)資金撥付到位73萬元,規(guī)范資金支出渠道61萬元,糾正違規(guī)集資294萬元。加強(qiáng)了對(duì)12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的決算審計(jì),共發(fā)現(xiàn)違規(guī)金額426萬元,其中:未按規(guī)定征收、繳納財(cái)政收入131萬元,財(cái)政收入核算不實(shí)60萬元,財(cái)政支出核算不實(shí)158萬元,違規(guī)改變資金用途57萬元,其他問題20萬元,客觀公正、全面準(zhǔn)確地反映了12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政“家底”和財(cái)政收支狀況,為確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入殷實(shí)、財(cái)政支出效益以及財(cái)政“量入為出、收支平衡”、消赤減債發(fā)揮了積極作用。㈡經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)有成效。經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)始終堅(jiān)持“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)”的工作方針,加強(qiáng)了對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的“三權(quán)一廉”審計(jì)監(jiān)督,即對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)決策權(quán)、經(jīng)濟(jì)治理權(quán)、財(cái)經(jīng)政策執(zhí)行權(quán)和廉政紀(jì)律執(zhí)行情況的審計(jì)監(jiān)督。一是審計(jì)項(xiàng)目內(nèi)在質(zhì)量不斷深化。全年共完成29個(gè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目,涉及經(jīng)濟(jì)責(zé)任人34人,共查出單位違規(guī)違紀(jì)金額4527萬元,其中應(yīng)繳未繳預(yù)算收入2065萬元,賬外資產(chǎn)804萬元,違規(guī)改變資金用途296萬元,少計(jì)少繳稅費(fèi)433萬元,違規(guī)收費(fèi)271萬元,其他問題658萬元。向檢察和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)移送重大案件線索2起,處理收繳上交縣財(cái)政157萬元,提出審計(jì)建議83條,及時(shí)向組織部門出具了審計(jì)結(jié)果報(bào)告,為組織、人事部門考察使用干部提供了依據(jù),對(duì)促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部勤政廉政發(fā)揮了積極作用。今年10月份,在黃豐橋鎮(zhèn)原黨委書記張某任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中,審計(jì)人員從賬戶入手,認(rèn)真核對(duì)每一張銀行對(duì)賬單,發(fā)現(xiàn)該鎮(zhèn)稅費(fèi)辦會(huì)計(jì)劉某利用職務(wù)之便先后多次挪用公款的跡象后,火速向局長匯報(bào)了情況,局長聽取匯報(bào)后,召開了局務(wù)會(huì)議,研究決定派主管業(yè)務(wù)副局長和1名審計(jì)人員支援,并將有關(guān)情況向縣委領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),縣縣委領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)即決定請(qǐng)檢察機(jī)關(guān)及時(shí)介入,局長親臨現(xiàn)場,臨陣指揮,功夫不負(fù)有心人,經(jīng)過一個(gè)多月的核對(duì)、盤點(diǎn)、深查,劉某涉嫌挪用公款193萬元的問題逐漸浮出水面,目前,劉某已被檢察機(jī)關(guān)依法逮捕。11月份,在丫江橋黨委書記顏某任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中,審計(jì)人員在對(duì)該鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)治理制度、內(nèi)控制度測試中,發(fā)現(xiàn)該鎮(zhèn)財(cái)務(wù)治理混亂,會(huì)計(jì)出納混崗、職責(zé)不明、賬目不清,因此,審計(jì)人員以會(huì)計(jì)報(bào)表中科目余額不平衡為突破口,查出該鎮(zhèn)財(cái)政所原預(yù)算會(huì)計(jì)黎某有涉嫌貪污的行為,審計(jì)組迅速向局長匯報(bào),局長察覺到問題的嚴(yán)重性,隨即驅(qū)車奔赴審計(jì)一線,肯定了前期審計(jì)組的工作成效,并要求審計(jì)人員注重細(xì)節(jié)、力求審計(jì)證據(jù)確鑿有力,要圓滿完成這次審計(jì)任務(wù)。審計(jì)組 人員起早貪黑、加班加點(diǎn)工作。12月11日,黎某主動(dòng)向紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)投案自首,目前,紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)正在審理此案。二是審計(jì)項(xiàng)目外在質(zhì)量不斷規(guī)范。審計(jì)通知書、審計(jì)報(bào)告、審計(jì)結(jié)果報(bào)告及其他審計(jì)證據(jù)、審計(jì)工作底稿等都嚴(yán)格按照市審計(jì)局辦公室和法制科刊登;另外,積極與市委組織部、市審計(jì)局和縣委組織部開展了經(jīng)責(zé)審計(jì)調(diào)研,就“抓好經(jīng)責(zé)審計(jì),強(qiáng)化干部監(jiān)督”課題有的放矢提出了我局的觀點(diǎn)和思路,得到了市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組課題組的充分肯定。四是經(jīng)責(zé)聯(lián)席會(huì)常開常新。堅(jiān)持定期召開經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議,及時(shí)研究解決工作中的難題
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