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正文內(nèi)容

出納崗位職責(zé)(定稿)-文庫吧

2024-10-20 22:49 本頁面


【正文】 據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致。第十一條 負責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,做好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。第二篇:出納崗位職責(zé)出納崗位職責(zé)出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù),保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講,只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算,就都屬于出納工作。一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。二、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負責(zé)保管財務(wù)章。三、負責(zé)報銷差旅費的工作。員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務(wù)審核,確認無誤后,由出納發(fā)款。員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報。四、員工工資的發(fā)放。保險及公積金的及時繳納。五、保證公司水電,寬帶,電話正常運行,以免影響公司運營。六、定期盤查收銀現(xiàn)金及庫存情況。了解銷售貨品庫存充足。核查每日銷售。出入庫填寫出庫單及入庫單。七、辦理新入職員工手續(xù),保存員工檔案。八、保存所有公司的各種證件、資料、印章。了解所放位置,以便領(lǐng)導(dǎo)取用。九、每月統(tǒng)計所有銷售,及時更新數(shù)據(jù)。做到日清月結(jié)。賬目清晰。十、現(xiàn)金收付
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