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信用社稽核審計(jì)工作總結(jié)-文庫吧

2024-10-03 18:29 本頁面


【正文】 信用社工作會議精神,結(jié)合我市實(shí)際情況,先后對我市XX個信用社(部),XX個分社共計(jì)XX個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了最少X次,最多X次的全面序時稽核和X次全方位的時時跟蹤檢查,稽核面達(dá)XXX%。為了確?;藱z查質(zhì)量高,定性準(zhǔn)確,側(cè)重點(diǎn)突出,在每次稽核工作進(jìn)行前都要結(jié)合各信用(部)、分社,確定必查項(xiàng),重點(diǎn)項(xiàng),明確責(zé)任,合理分工,從而確保每次稽核檢查工作高效、及時、準(zhǔn)確地進(jìn)行。我們在進(jìn)行序時、常規(guī)稽核的同時,根據(jù)聯(lián)社要求以及業(yè)務(wù)發(fā)展普遍存在的問題及時組織開展專項(xiàng)稽核。今年共進(jìn)行專項(xiàng)稽核X次,其中綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)專項(xiàng)稽核X次,共稽核XX個新系統(tǒng)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),新系統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)稽核面達(dá)XXX%;進(jìn)行衛(wèi)生檢查專項(xiàng)稽核X次,共查XX個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),稽核面達(dá)XXX%;進(jìn)行規(guī)范化服務(wù)專項(xiàng)檢查X次;對我市農(nóng)村信用兩個經(jīng)濟(jì)實(shí)體(誠信金店和銀鑫典當(dāng)行),進(jìn)行專項(xiàng)稽核X次,根據(jù)省聯(lián)社安排,協(xié)同資產(chǎn)負(fù)債部對全轄信用社進(jìn)行“冒名”貸款專項(xiàng)稽核X次。通過一年稽核檢查,共發(fā)出《稽核報(bào)告書》XX份,《糾正通知書》XX份,《整改通知書》XX份,《離任報(bào)告書》XX份,《待崗?fù)ㄖ獣稾份,《貸款催收通知書》XX份,《清收貸款通知書》XX份;為了規(guī)范信貸操作,XXXXXX聯(lián)社稽核監(jiān)察部組織編寫了《XXXXXX農(nóng)村信用社信貸文本》,共發(fā)出《XXXXXX農(nóng)村信用社信貸文本》XX份。通過一年稽核檢查,共處理違規(guī)、違紀(jì)人員XXX人,罰款XXXXX元,其中:通報(bào)批評XX人,行政警告X人,行政降級X人,行政記大過X人,交流信用社主任X人,免信用社副主任X人。查出了部分信用社(部)、分社在業(yè)務(wù)經(jīng)營,財(cái)務(wù)費(fèi)用、信貸、傳票帳務(wù)、內(nèi)控建設(shè)等方面存在的問題,我們通過說服教育、經(jīng)濟(jì)處罰、召開現(xiàn)場會議、行政處罰等方式加大了稽核處罰力度,堵塞了漏洞,糾正了各種違規(guī)、違紀(jì)和不良行為的錯誤作法,規(guī)范了各營業(yè)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)操作,解決了業(yè)務(wù)操作中的實(shí)際困難,提高了依法經(jīng)營意識,增強(qiáng)了管理制約機(jī)制,從而為XXXXXX聯(lián)社業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。三、稽核工作具體內(nèi)容 ㈠、重點(diǎn)搞好常規(guī)稽核工作X、XXXX會計(jì)決算常規(guī)稽核。為了確保XXXX會計(jì)決算真實(shí)、準(zhǔn)確,聯(lián)社稽核、業(yè)務(wù)人員對所轄各網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了全面、細(xì)致的檢查,重點(diǎn)是對年終決算是否核對準(zhǔn)確、是否有虛假收入或以貸收息,有無下甩費(fèi)用,貸款形態(tài)是否真實(shí),并進(jìn)行相應(yīng)科目的帳務(wù)調(diào)整。通過檢查發(fā)現(xiàn)了X個社少提應(yīng)付未付利息XXXX元;X個社多提應(yīng)付未付利息XXXX元;X個社加提應(yīng)付未付利息元;X個社各項(xiàng)提留基礎(chǔ)數(shù)錯誤。對以上問題已按照聯(lián)社決算文件要求作了糾正和帳務(wù)處理。X、XXXX經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任制考核兌現(xiàn)常規(guī)稽核。經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任制的考核采取“百分計(jì)計(jì)酬”的辦法,主要對我市農(nóng)村信用社經(jīng)營目標(biāo)完成的真實(shí)性及考核情況的合規(guī)性進(jìn)行檢查。經(jīng)考核我市農(nóng)村信用社XXXX經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任制各項(xiàng)指標(biāo)均真實(shí)、準(zhǔn)確,無超比例兌現(xiàn)工資現(xiàn)象。其中考核得XX分以上的社XX個,占比XX,得XXXX信用社稽核工作總結(jié)第五篇:稽核審計(jì)工作總結(jié)稽核審計(jì)工作總結(jié)稽核審計(jì)工作總結(jié)120xx年是我縣會計(jì)集中核算工作繼續(xù)深化改革和不斷完善的一年,也是進(jìn)一步提高職工素質(zhì)、規(guī)范財(cái)務(wù)核算、強(qiáng)化財(cái)會監(jiān)督、提升會計(jì)服務(wù)、構(gòu)建和諧機(jī)關(guān)的一年。一年來,在縣委、縣政府的重視和關(guān)懷下,在財(cái)政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在縣直各單位和財(cái)政局各股室的大力支持和配合下,我們堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo),以黨的十七屆四中全會精神為指針,認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀及中央、省、市、縣財(cái)政工作會議精神,在學(xué)中干,干中學(xué),邊工作邊改進(jìn)邊完善,經(jīng)過全體干部職工的共同努力,與時俱進(jìn),開拓創(chuàng)新,加強(qiáng)了會計(jì)核算中心內(nèi)部管理,規(guī)范了會計(jì)基礎(chǔ)工作,強(qiáng)化了會計(jì)審核和監(jiān)督,提升了財(cái)會服務(wù)水平,圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)?,F(xiàn)將主要工作情況匯報(bào)如下:一、健全完善規(guī)章制度,規(guī)范會計(jì)集中核算會計(jì)核算中心的制度建設(shè),既是對會計(jì)核算中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的具體規(guī)范,對納入部門預(yù)算的單位嚴(yán)格按照預(yù)算支出,絕不允許預(yù)算、支出“兩張皮”,更不允許超預(yù)算支出現(xiàn)象出現(xiàn)。對符合國有固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的物品必須填制“固定資產(chǎn)”入庫單,對報(bào)毀、報(bào)損的固定資產(chǎn)和低值易耗品必須履行合理手續(xù),確保了國有資產(chǎn)的安全、有效使用。對不合理、不合法、超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍的支出堅(jiān)決拒付,并對單位做好解釋工作。二、嚴(yán)把會計(jì)“監(jiān)督關(guān)”。一年來共糾正和退回不完整、不合規(guī)支出70余筆,涉及金額達(dá)25萬余元。拒付各種不合理支出30余筆,涉及金額20余萬元。加強(qiáng)財(cái)務(wù)審核監(jiān)督,杜絕了一些違規(guī)違紀(jì)行為的發(fā)生,有效地調(diào)整和優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu),節(jié)儉了財(cái)政支出,提高了財(cái)政性資金的使用效益。三、加強(qiáng)會計(jì)基礎(chǔ)工作,提升會計(jì)服務(wù)質(zhì)量加強(qiáng)會計(jì)基礎(chǔ)工作,提供準(zhǔn)確的會計(jì)信息。年初,嚴(yán)格按照《行政單位會計(jì)制度》和《事業(yè)單位會計(jì)制度》的規(guī)定健全完善一級會計(jì)科目,按現(xiàn)行預(yù)算收支科目下設(shè)明細(xì)科目,按單位管理的實(shí)際需要設(shè)置中間明細(xì)科目,取消了因單位不一而自行設(shè)定的不統(tǒng)一、不標(biāo)準(zhǔn)科目。精心組織、集中培訓(xùn)、積極部署,及時做好了行政事業(yè)單位新舊會計(jì)科目的銜接過渡。在工作流程中,通過多人員、多層次的審核制約,不斷地規(guī)范了會計(jì)核算行為,確保真實(shí)地反映各單位的財(cái)務(wù)支出狀況,加強(qiáng)票據(jù)領(lǐng)用核銷工作,及時上報(bào)票據(jù)使用報(bào)表,確保票據(jù)安全使用和資金的及時入賬。認(rèn)真做好憑證錄入、報(bào)表打印工作,及時向單位報(bào)送會計(jì)報(bào)表,加強(qiáng)了會計(jì)報(bào)表分析工作,有效提高會計(jì)信息質(zhì)量,為核算部門宏觀決策、預(yù)算單位財(cái)務(wù)管理提供了準(zhǔn)確的信息資料。按規(guī)定做好會計(jì)檔案裝訂和順利移交工作,確保會計(jì)檔案管理安全無損。及時做好銀行存款對賬工作,保證資金安全無誤。正確處理服務(wù)與監(jiān)督的關(guān)系,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。在實(shí)際工作中,我們一是完善服務(wù)制度,寓監(jiān)督于服務(wù)之中,進(jìn)一步規(guī)范服務(wù)用語,提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),實(shí)行延時服務(wù)、預(yù)約服務(wù)、首問服務(wù),方便辦事人員。二是搞好核算服務(wù)的同時,幫助核算單位做好財(cái)務(wù)分析服務(wù),協(xié)助單位編報(bào)年初預(yù)算和年終決算報(bào)表,加強(qiáng)溝通了解,解釋政策,當(dāng)好理財(cái)參謀。三是對社會保障、維護(hù)穩(wěn)定的大宗公共財(cái)政支出,采取集中力量進(jìn)行審核辦理支付和報(bào)賬,保障了財(cái)政支出及時到位,有力地促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。四、增強(qiáng)協(xié)調(diào)配合意識,促進(jìn)各項(xiàng)工作開展會計(jì)核算中心的39。性質(zhì)和職能決定了它是一個涉及面廣、政策性強(qiáng)的事業(yè)單位,處理協(xié)調(diào)好各種關(guān)系是保證其充分發(fā)揮職能作用的關(guān)鍵。一年來,我們結(jié)合自身工作的特點(diǎn),增強(qiáng)協(xié)調(diào)配合意識,從而促進(jìn)了各項(xiàng)工作的開展。加強(qiáng)與局內(nèi)各職能股室溝通聯(lián)系,互相促進(jìn)工作。一年來,協(xié)助做好行政事業(yè)單位新舊會計(jì)科目銜接、財(cái)政負(fù)擔(dān)人員津貼補(bǔ)貼發(fā)放情況摸底、各種財(cái)務(wù)檢查、部門預(yù)算執(zhí)行、年終決算工作等,同時,向各業(yè)務(wù)服室提供核算單位財(cái)務(wù)狀況查詢服務(wù),共同做好財(cái)政財(cái)務(wù)管理。配合紀(jì)檢監(jiān)察部門做好反腐治源工作。在認(rèn)真推行和貫徹落實(shí)新舊“六項(xiàng)制度”上,我們設(shè)計(jì)了“單位報(bào)銷審核(聯(lián)簽)單”,為核算單位的每一筆支出都必須實(shí)行聯(lián)簽加上了“保險(xiǎn)”,同時在日常支出中,對單位的大宗支出和重大項(xiàng)目支出,要附有單位民評或會審情況復(fù)印件。特別是在新“三項(xiàng)制度”的落實(shí)上,我們緊密配合上級領(lǐng)導(dǎo)的工作?;藢徲?jì)工作總結(jié)2審計(jì)稽核工作總結(jié)一年來,在上級主管部門和縣聯(lián)社的正確領(lǐng)導(dǎo)下,審計(jì)稽核部嚴(yán)格按照年初確定的總體工作思路,通過轉(zhuǎn)變審計(jì)工作理念,提高工作效率,圍繞合規(guī)守法經(jīng)營、內(nèi)控制度執(zhí)行、規(guī)范管理、風(fēng)險(xiǎn)防范等重點(diǎn)內(nèi)容開展全面的審計(jì)工作,有效促進(jìn)了轄內(nèi)各網(wǎng)點(diǎn)依法合規(guī)經(jīng)營和風(fēng)險(xiǎn)防范?,F(xiàn)將一年來的主要工作匯報(bào)如下一、審計(jì)稽核部全年開展的主要工作(一)圍繞中心工作,突出稽核重點(diǎn),有效開展各類審計(jì)稽核工作。(1)全年扎實(shí)開展序時稽核xxxx次,做到定期監(jiān)控各項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)狀況。序時稽核是稽核檢查中定期對信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營情況檢查的有效方法,一年來,我部把序時稽核作為摸清底數(shù),掌握實(shí)情,規(guī)范操作,防控風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)性工作,并根據(jù)各網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)狀況采用靈活多樣的稽核方式,重點(diǎn)對部分網(wǎng)點(diǎn)新增貸款的合規(guī)性、制度執(zhí)行情況、結(jié)算業(yè)務(wù)合規(guī)性、重要空白憑證管理、現(xiàn)金管理和合規(guī)性操作等方面進(jìn)行重點(diǎn)檢查,并對涉及內(nèi)部管理及操作風(fēng)險(xiǎn)的各個環(huán)節(jié)開展了較為細(xì)致、全面的稽核檢查。全年審計(jì)稽核部共計(jì)開展序時稽核xxxx次,下發(fā)稽核糾正通知書x份,深入查找了各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)行過程中存在的問題,極大地促進(jìn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)的規(guī)范辦理。(2)根據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)行狀況,全年扎實(shí)開展具有針對性的專項(xiàng)檢查xxxx次。為了有效防范操作風(fēng)險(xiǎn),做到依法合規(guī)經(jīng)營,審計(jì)稽核部全年根據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)行狀況,及時開展各類專項(xiàng)檢查,全年共計(jì)開展專項(xiàng)檢查xxxx次,深入查找了聯(lián)社各項(xiàng)業(yè)務(wù)中存在的問題。一是年初對20xx財(cái)務(wù)收支年終決算情況進(jìn)行了專項(xiàng)檢查,并對檢查存在的問題督促落實(shí)整改。二是對xxxx年5月1日以后聯(lián)社新增貸款質(zhì)量情況進(jìn)行了一次非現(xiàn)場檢查,通過對新增貸款質(zhì)量的有效監(jiān)控,進(jìn)一步摸清了新增貸款的質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)狀況,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了可靠依據(jù)。三是為推動全轄信貸資產(chǎn)和非信貸資產(chǎn)五級分類工作扎實(shí)、有序開展,20xx年五月份審計(jì)稽核部門開展了一次五級分類專項(xiàng)檢查工作,通過加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理,促進(jìn)聯(lián)社樹立審慎經(jīng)營、風(fēng)險(xiǎn)為本的管理理念。四是針對上按揭貸款檢查中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),及時開展了住房按揭貸款后續(xù)跟蹤專項(xiàng)檢查,及時查看了按揭貸款風(fēng)險(xiǎn)是否控制到位,各項(xiàng)措施是否得到有效建立,進(jìn)一步促進(jìn)了聯(lián)社按揭貸款的規(guī)范辦理。五是為了及時查找上新開辦的授信貸款業(yè)務(wù)工作存在的問題和困難,對授信業(yè)務(wù)適時開展了一次專項(xiàng)檢查,通過檢查準(zhǔn)確掌握了授信貸款業(yè)務(wù)的運(yùn)行情況,達(dá)到了促進(jìn)聯(lián)社審慎經(jīng)營,完善授信工作機(jī)制,規(guī)范授信管理的目的,極大的促進(jìn)了授信業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。六是為進(jìn)一步規(guī)范貸款利率執(zhí)行,確保貸款利率按規(guī)定執(zhí)行到位,20xx年5月份審計(jì)稽核部對全轄利率執(zhí)行情況進(jìn)行了一次非現(xiàn)場專項(xiàng)檢查,及時糾正了部分貸款利率執(zhí)行中存在的問題。七是對銀行承兌匯票開展專項(xiàng)檢查,對開辦的銀行承兌匯票業(yè)務(wù)無真實(shí)貿(mào)易背景、逆程序操作等現(xiàn)象進(jìn)行了糾正,促進(jìn)了承兌匯票業(yè)務(wù)的健康持續(xù)發(fā)展。八是按照銀監(jiān)部門監(jiān)管要求,開展了對聯(lián)社員工及其近親屬貸款情況的專項(xiàng)檢查,有效規(guī)避了隱藏風(fēng)險(xiǎn)。九是按照聯(lián)社安排對上半年大額貸款資金流及土地抵押貸款進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)。十是為加強(qiáng)財(cái)務(wù)費(fèi)用管理,提高成本核算水平,審計(jì)稽核部對上半年財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了專項(xiàng)檢查,并對其中存在的問題進(jìn)行了糾正。另外審計(jì)稽核部在全年共對張XX、XXX、XXX三名貸款經(jīng)辦人員經(jīng)辦貸款分別進(jìn)行了xxx8次專項(xiàng)審計(jì),通過采取與貸戶見面、采用電話核實(shí)、內(nèi)部查閱相關(guān)資料等方式,共計(jì)核對600多筆,摸清了經(jīng)辦責(zé)任貸款中發(fā)放違規(guī)冒名貸款以及壘大戶貸款等,對違規(guī)經(jīng)辦的貸款進(jìn)行了取證,并及時對檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題及時移送紀(jì)檢監(jiān)察部門依規(guī)處理。(3)審計(jì)稽核部全年及時開展了xxxx名離任主任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。按照審計(jì)工作要求,審計(jì)稽核部全年共對全轄xxxxx名離繼任網(wǎng)點(diǎn)主任的資產(chǎn)移交工作進(jìn)行了監(jiān)交,對離任網(wǎng)點(diǎn)主任任期內(nèi)經(jīng)營管理及履職情況進(jìn)行現(xiàn)場稽核,本著“客觀公正、實(shí)事求是”的原則對離任主任任期內(nèi)的工作業(yè)績做出客觀公正的評價,共形成離任審計(jì)報(bào)告xxxx份,并針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出了整改建議。通過資產(chǎn)交接工作,使離、繼人主任責(zé)任進(jìn)一步明確,資產(chǎn)質(zhì)量狀況進(jìn)一步明晰,為聯(lián)社各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康持續(xù)發(fā)展起到了良好地促進(jìn)作用。(4)與其他相關(guān)職能部門聯(lián)合開展檢查xxx次。一是聯(lián)合安全保衛(wèi)部、財(cái)務(wù)會計(jì)部對春節(jié)期間現(xiàn)金、重要空白憑證、業(yè)務(wù)印章、安全保衛(wèi)開展檢查,及時消除各種安全隱患。二是與信貸管理部、理事會工作部、紀(jì)檢監(jiān)察室及各市場部在5至10月份開展了不良貸款風(fēng)險(xiǎn)排查、清收工作,并在排查結(jié)束后形成匯總報(bào)告上報(bào)聯(lián)社。三是在11月份聯(lián)合財(cái)務(wù)、信貸、辦公室組成檢查組認(rèn)真開展了“規(guī)范化管理年”驗(yàn)收階段檢查工作,并在排查結(jié)束后形成匯總報(bào)告上報(bào)聯(lián)社。(二)扎實(shí)開展“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動,促進(jìn)聯(lián)社安全運(yùn)營。
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