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正文內(nèi)容

4內(nèi)部審計(jì)在企業(yè)信用管理工作中的影響-文庫(kù)吧

2025-08-13 03:37 本頁(yè)面


【正文】 面工作或者只有名稱沒(méi)有實(shí)質(zhì)工作的現(xiàn)象普遍存在。 企業(yè)由于什么原因開(kāi)展信用管理建設(shè)不是課題組研究的重要問(wèn)題,課題組研究的重點(diǎn)是如何幫助企業(yè)正確開(kāi)展信用管理建設(shè),實(shí)施使用管理工作,控制信用管理流程,使企業(yè)獲得信用管理帶來(lái)的效益,最終轉(zhuǎn)變?yōu)樽杂X(jué)實(shí)施企業(yè)信用管理。因此,企業(yè)需要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)對(duì)信用管理的控制,全程對(duì)信用管理進(jìn)行把控,實(shí)現(xiàn)企業(yè)信用全過(guò)程監(jiān)督,使企業(yè)能夠收獲信用管理帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益。 (二)可行性 目前,企業(yè)內(nèi)部審計(jì)主要包括的內(nèi)容是內(nèi)部控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、內(nèi)部控制信息和溝通、內(nèi)部監(jiān)督制度等,這些內(nèi)容與企業(yè)信用管理流程相容。 源、明確各部門(mén)職責(zé),這是內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)部控制環(huán)境的內(nèi)容。內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)公司治理結(jié)構(gòu)、人員安排的合規(guī)性、合理性,保障信用管理環(huán)境的可行性。 第 3 頁(yè) 共 7 頁(yè) ,需要內(nèi)部審計(jì)部門(mén)評(píng)價(jià)企業(yè)相關(guān)信息在收集、處理和傳遞程序的科學(xué)性,分析信息技術(shù)在內(nèi)部控制信息和溝通中所發(fā)揮作用的情況,判斷征信過(guò)程中收集信息的有效性。 ,需要內(nèi)部審計(jì)部門(mén)對(duì)企業(yè)授信額度進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,分析企業(yè)授信指 標(biāo)設(shè)置的合理性與可行性,評(píng)價(jià)開(kāi)展賒銷的風(fēng)險(xiǎn)性與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略的科學(xué)性。 ,信用管理工作的順利開(kāi)展需要企業(yè)相關(guān)部門(mén)的緊密配合,包括財(cái)務(wù)部門(mén)、管理部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、銷售部門(mén)等,內(nèi)部審計(jì)在中間起到貫穿銜接的作用,需要分析各部門(mén)在信用管理工作中的職責(zé)權(quán)限情況,判斷企業(yè)實(shí)施內(nèi)部控制的程序、方法和目的要求的科學(xué)性,評(píng)價(jià)信用管理工作中內(nèi)部控制監(jiān)督制度的有效性。 制活動(dòng),控制的目的是促使信用工作的實(shí)施向著既 定的計(jì)劃發(fā)展,當(dāng)
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