【總結】環(huán)境管理體系審核通用檢查表企業(yè)名稱內部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄總要求環(huán)境方針l組織是否建立並保持了環(huán)境管理體系l環(huán)境管理體系文件中是否有針對環(huán)境問題的
2025-06-30 23:34
【總結】內部審核檢查表(采購部)1序號檢查內容涉及條款參考文件檢查方法檢查時間檢查結果記錄1a.組織如何選擇和評價供方?是否明確規(guī)定了選擇和定期評價的準則?b.是否明確了對供方控制的方式和程度?對供方控制的方式和程度是否體現了該產品對隨后實現過程及其產品的影響程度?c.評價的結果和跟蹤措施是否
2025-05-28 21:23
【總結】質量內部審核檢查表GD—受審核部門高層領導審核日期2010/8/15標準條款審核內容審核記錄結論公司是否已按照標準要求保持和改進質量管理體系并形成文件?公司管理體系的關鍵過程所需資源和信息是否充分,并足以支持過程的有效運行和控制?總經理如何認識滿足顧客的要求?現以何方式傳達滿足顧客要求的重要性?
2025-04-08 04:49
【總結】供應商審核檢查表ADVANCEDMICRODEVICESSUPPLIERAUDITCHECKLIST供應商(SUPPLIER):___________________________________________地址(LOCATION):_____________________________________________AMD審核成員(AMDAUDITOR
2025-06-30 17:54
【總結】內審檢查表編號:KD-FR-47Page1of65受審核部門:總經理&管理者代表審核日期:20xx-11-1審核員:陳維樂一體化管理體系要求檢查內容檢查方法檢查結果記錄手冊9001條款14001條款1
2025-05-28 21:29
【總結】內部質量審核檢查表顧客導向過程(COP)1):C1:顧客需求管理過程特性:是否下述有關支持過程(風險評價)的問題是否已經明確?是否是否已明確所有者/執(zhí)行者?√使用什么?(材料、設備)是否已經定義過程?√有誰進行?(技能、培訓)過程是否已經被文件化?√使用哪些主要標準?(
2025-07-29 17:34
【總結】內部審核檢查表(人事行政部)1序號檢查內容涉及條款參考文件檢查方法檢查時間檢查結果記錄1文件控制4.2.3(1)查看各種文件,了解文件受控情況。(2)查看作廢文件是否已清除。(3)查看引用的外來文件的受控情況。(4)詢問參加文件定期評審的情況。2a.組織是否確
2025-05-28 21:26
【總結】........2018年質量管理體系按過程方法內部審核檢查表16個過程內審檢查表制定審核確認審核日期受審過程M
2025-06-30 18:56
【總結】內部審核檢查表(售后服務部)1序號檢查內容涉及條款參考文件檢查方法檢查時間檢查結果記錄1a.是否對顧客的投訴進行了及時處理7.2(與顧客有關的過程)(1)查看顧客投訴、來人接待等記錄,2a.是否確定了服務的過程?b.是否對交付后的活動進行了明確的規(guī)定?交付時
2025-05-28 21:25
【總結】......焦化企業(yè)事故隱患自查標準Ⅰ級隱患自查標準Ⅱ級隱患自查標準Ⅲ級隱患自查標準Ⅳ級隱患自查標準自查標準項具體描述參考依據基礎管理
2025-07-04 22:48
【總結】內部審核檢查表(工程部)1序號檢查內容涉及條款參考文件檢查方法檢查時間檢查結果記錄1a.組織內有哪些特殊過程?b.是否對特殊過程進行了確認?確認時考慮了哪些因素?是否對確認的程序和方法進行了規(guī)定?c.在什么情況下進行再確認?d.是否有滿足生產的工藝管理及文件?7.5.2
2025-08-05 06:22
【總結】Internalauditdocument內審檢查表Auditor審核員 Auditdate:審核日期:Internalauditno.內審編號:Department:被審部門:總經理兼管代Auditaccording:審核依據ISO9001:2000標準4////Checkitem檢查項目Auditr
【總結】紅中顧問機構職業(yè)健康安全管理體系內部審核檢查表(通用樣板)受審核部門:編制/日期:批準/日期:審核準則:GB/T28001-2011、OHSMS文件、適用法律法規(guī)及其他要求審核日期:審核員:標準要素檢查內容是否適用相關文件檢查方法檢查結果記錄提問文件查閱
2025-06-30 21:34
【總結】TS內部審核檢查表管理過程(MP)1)過程特性:是否已規(guī)定過程的負責人(執(zhí)行者)?是■否□是否已對過程給以定義?是■否□過程是否已文件化?是
2025-06-30 16:55
【總結】編號:Q/審核員:陪同人員:NO:01受審核部門銷售部時間2009年9月1日依據文件條款審核內容、方法檢查現場記錄評價質量方針質量目標內部溝通與產品有關的要求的確定
2025-06-30 18:57